咸寧市委臺辦2015年決算公開說明
一、市委臺辦的職能職責(zé):
市委臺辦是市委、市政府全市對臺工作的辦事機構(gòu),屬市委領(lǐng)導(dǎo)下的財政全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)2個科室:經(jīng)濟科、秘書書科;行政編制5名,工勤事業(yè)編制1名,其中主任1名,副主任1名,科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。實有主任1名,副主任2名,科級領(lǐng)導(dǎo)干部2名。退休人員1 人。臺辦實行報帳制財務(wù)管理和會計核算形式,由機關(guān)事務(wù)管理局負責(zé)統(tǒng)一核算。
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對臺工作方針、政策;結(jié)合我省的實際情況,負責(zé)研究、擬定具體實施意見和政策性、法規(guī)性文件;
2、聯(lián)絡(luò)臺灣上層重點人物,指導(dǎo)、管理并協(xié)調(diào)各地、各部門對臺灣上層的聯(lián)絡(luò)工作;指導(dǎo)我省各民主黨派、工商聯(lián)和其他群眾團體有關(guān)重大方針政策、重點人物和重大活動、重大事件方面的涉臺工作;
3、負責(zé)對臺宣傳、涉臺教育和涉臺新聞宣傳的管理協(xié)調(diào)工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究、草擬有關(guān)涉臺的政策法規(guī),歸口管理涉臺法律事務(wù);
4、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)兩岸人民往來,做好臺胞接待、因私赴臺、赴臺定居以及臺胞來我市定居的審批與安置工作,做好我市定居臺胞、涉臺婚姻的管理工作。;
5、做好臺資項目、資金引進的牽線搭橋和跟蹤服務(wù),負責(zé)對全市臺屬、定居臺胞及在咸投資的臺胞進行黨的對臺方針政策的宣傳教育;
6、會同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)對臺經(jīng)濟工作以及兩岸金融、文化、學(xué)術(shù)等各領(lǐng)域的交流與合作;
7、負責(zé)協(xié)調(diào)處理我市涉臺的重大活動和重大事件,協(xié)同公安部門和地方政府處理涉臺治安案件,協(xié)同司法、民政部門辦理涉臺遺產(chǎn)繼承及臺胞捐贈的管理。
二、年度主要工作
1、認真學(xué)習(xí)貫徹中央、省委對臺工作會議精神,落實中央對臺方針政策,完成專項工作任務(wù)。
2、切實做好對臺經(jīng)濟工作,進一步擴大對臺招商引資。積極開展“優(yōu)化法治環(huán)境 促進臺企發(fā)展”活動。
3、以爭取臺灣民心為主線,秉承兩岸一家親的理念,開展“對臺交流年”活動,進一步加強咸臺交流交往。
4、加強宣傳聯(lián)絡(luò),積極探索涉臺宣傳工作的新途徑。
5、結(jié)合我市對臺工作的實際,積極開展涉臺調(diào)研工作
6、認真抓好黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,切實加強自身建設(shè)。
7、完成市委、市政府交辦的其它工作。
三、經(jīng)費收支情況
(一)收入情況
本年度預(yù)算總收入為100.16萬元。其中:本年度預(yù)算收入為78.63萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)21.53萬元。
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本年度支出89.95萬元。其中:1、一般公共服務(wù)支出82.92萬元,2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.41萬元,4、住房保障支出3.61萬元。
四、“三公”經(jīng)費支出
2015年市委臺辦 “三公”經(jīng)費支出7.8萬元,其中:因公出國(境)費為1.6萬元,公務(wù)用車購置及運行費2.97萬元,公務(wù)接待費3.23萬元。
市委臺辦
2016年9月30日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 78.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 82.92 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 3.41 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.61 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 78.63 | 本年支出合計 | 52 | 89.95 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 21.54 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 10.22 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 100.16 | 總計 | 56 | 100.16 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 78.63 | 78.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 71.61 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳臺僑事務(wù) | 71.61 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政運行 | 71.26 | 71.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012505 | 臺灣事務(wù) | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 89.94 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳臺僑事務(wù) | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政運行 | 71.92 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012505 | 臺灣事務(wù) | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 78.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 82.92 | 82.92 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 78.63 | 本年支出合計 | 54 | 89.95 | 89.95 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 21.54 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 10.22 | 10.22 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 21.54 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 100.16 | 總計 | 60 | 100.16 | 100.16 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 89.94 | 89.94 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | ||
20125 | 港澳臺僑事務(wù) | 82.92 | 82.92 | 0.00 | ||
2012501 | 行政運行 | 71.92 | 71.92 | 0.00 | ||
2012505 | 臺灣事務(wù) | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:中共咸寧市委臺灣工作辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||
2015年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7.80 | 1.60 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 3.23 |
注:2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |