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        • 索 引 號:011336909/2016-01580
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年10月01日
        • 名  稱:咸寧市委臺辦

        咸寧市委臺辦

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          咸寧市委臺辦2015年決算公開說明

          一、市委臺辦的職能職責(zé):

          市委臺辦是市委、市政府全市對臺工作的辦事機構(gòu),屬市委領(lǐng)導(dǎo)下的財政全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)2個科室:經(jīng)濟科、秘書書科;行政編制5名,工勤事業(yè)編制1名,其中主任1名,副主任1名,科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。實有主任1名,副主任2名,科級領(lǐng)導(dǎo)干部2名。退休人員1 人。臺辦實行報帳制財務(wù)管理和會計核算形式,由機關(guān)事務(wù)管理局負責(zé)統(tǒng)一核算。

          1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對臺工作方針、政策;結(jié)合我省的實際情況,負責(zé)研究、擬定具體實施意見和政策性、法規(guī)性文件;

          2、聯(lián)絡(luò)臺灣上層重點人物,指導(dǎo)、管理并協(xié)調(diào)各地、各部門對臺灣上層的聯(lián)絡(luò)工作;指導(dǎo)我省各民主黨派、工商聯(lián)和其他群眾團體有關(guān)重大方針政策、重點人物和重大活動、重大事件方面的涉臺工作;

          3、負責(zé)對臺宣傳、涉臺教育和涉臺新聞宣傳的管理協(xié)調(diào)工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究、草擬有關(guān)涉臺的政策法規(guī),歸口管理涉臺法律事務(wù);

          4、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)兩岸人民往來,做好臺胞接待、因私赴臺、赴臺定居以及臺胞來我市定居的審批與安置工作,做好我市定居臺胞、涉臺婚姻的管理工作。;

          5、做好臺資項目、資金引進的牽線搭橋和跟蹤服務(wù),負責(zé)對全市臺屬、定居臺胞及在咸投資的臺胞進行黨的對臺方針政策的宣傳教育;

          6、會同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)對臺經(jīng)濟工作以及兩岸金融、文化、學(xué)術(shù)等各領(lǐng)域的交流與合作;

          7、負責(zé)協(xié)調(diào)處理我市涉臺的重大活動和重大事件,協(xié)同公安部門和地方政府處理涉臺治安案件,協(xié)同司法、民政部門辦理涉臺遺產(chǎn)繼承及臺胞捐贈的管理。

          二、年度主要工作

          1、認真學(xué)習(xí)貫徹中央、省委對臺工作會議精神,落實中央對臺方針政策,完成專項工作任務(wù)。

          2、切實做好對臺經(jīng)濟工作,進一步擴大對臺招商引資。積極開展“優(yōu)化法治環(huán)境 促進臺企發(fā)展”活動。

          3、以爭取臺灣民心為主線,秉承兩岸一家親的理念,開展“對臺交流年”活動,進一步加強咸臺交流交往。

          4、加強宣傳聯(lián)絡(luò),積極探索涉臺宣傳工作的新途徑。

          5、結(jié)合我市對臺工作的實際,積極開展涉臺調(diào)研工作

          6、認真抓好黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,切實加強自身建設(shè)。

          7、完成市委、市政府交辦的其它工作。

          三、經(jīng)費收支情況

          (一)收入情況

          本年度預(yù)算總收入為100.16萬元。其中:本年度預(yù)算收入為78.63萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)21.53萬元。

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          本年度支出89.95萬元。其中:1、一般公共服務(wù)支出82.92萬元,2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.41萬元,4、住房保障支出3.61萬元。

          四、“三公”經(jīng)費支出

          2015年市委臺辦 “三公”經(jīng)費支出7.8萬元,其中:因公出國(境)費為1.6萬元,公務(wù)用車購置及運行費2.97萬元,公務(wù)接待費3.23萬元。

          市委臺辦

          2016年9月30日

            收入支出決算總表      
                  公開01表
        部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室       金額單位:萬元
        收入 支出
        項目 行次 決算數(shù) 項目 行次 決算數(shù)
        欄次   1 欄次   2
        一、財政撥款收入 1 78.63 一、一般公共服務(wù)支出 29 82.92
          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
        二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
        四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
        六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
          8   八、社會保障和就業(yè)支出 36 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 3.41
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
          13   十三、交通運輸支出 41 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
          16   十六、金融支出 44 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
          19   十九、住房保障支出 47 3.61
          20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
          21   二十一、其他支出 49 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
        本年收入合計 24 78.63 本年支出合計 52 89.95
            用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 53 0.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 21.54     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 10.22
          27     55  
        總計 28 100.16 總計 56 100.16
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                    收入決算表        
                            公開02表
        部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室             金額單位:萬元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 78.63 78.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 71.61 71.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20125 港澳臺僑事務(wù) 71.61 71.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012501   行政運行 71.26 71.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012505   臺灣事務(wù) 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
                         
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

                  支出決算表        
                          公開03表
        部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室           金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 89.94 89.94 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 82.92 82.92 0.00 0.00 0.00 0.00
        20125 港澳臺僑事務(wù) 82.92 82.92 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012501   行政運行 71.92 71.92 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012505   臺灣事務(wù) 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

              財政撥款收入支出決算總表        
                      公開04表
        部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室         金額單位:萬元
                 
            行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
              1       2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 78.63 一、一般公共服務(wù)支出 31 82.92 82.92 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
          3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
          6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
          8   八、社會保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 3.41 3.41 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 3.61 3.61 0.00
          20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 24 78.63 本年支出合計 54 89.95 89.95 0.00
          25     55      
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 21.54 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 10.22 10.22 0.00
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 27 21.54   57      
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 28 0.00   58      
          29     59      
        總計 30 100.16 總計 60 100.16 100.16 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    
                    公開05表
        部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室     金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3
        合計 89.94 89.94 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 82.92 82.92 0.00
        20125 港澳臺僑事務(wù) 82.92 82.92 0.00
        2012501   行政運行 71.92 71.92 0.00
        2012505   臺灣事務(wù) 11.00 11.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.41 3.41 0.00
        21005 醫(yī)療保障 3.41 3.41 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 3.41 3.41 0.00
        221 住房保障支出 3.61 3.61 0.00
        22102 住房改革支出 3.61 3.61 0.00
        2210201   住房公積金 3.61 3.61 0.00
                 
                 
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

            一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表      
                  公開07表
        編制單位:中共咸寧市委臺灣工作辦公室       金額單位:萬元
        2015年度決算數(shù)
        合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
        小計 公務(wù)用車
        購置費
        公務(wù)用車
        運行費
        1 2 3 4 5 6
        7.80 1.60 2.97 0.00 2.97 3.23
        注:2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

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