咸寧市食品監(jiān)督檢驗檢測所2015年部門決算公開情況說明
根據(jù)《市財政局關于做好2015年度市直部門決算信息公開工作有關事項的通知》(咸財庫發(fā)〔2016〕182號)要求,現(xiàn)將我所2015年部門決算予以公開,并就有關情況說明如下:
一、基本情況
?。ㄒ唬┎块T主要職責
1.負責全市食品安全日常抽樣、檢驗檢測、監(jiān)督抽樣和評價性抽檢工作;
2.負責保健食品注冊的技術初審和現(xiàn)場檢查及抽樣工作;
3.負責全市食品生產企業(yè)技術審評工作。
?。ǘ┤藛T情況
我所人員編制數(shù)31名,實有在編在職人員25名;退休人員5名。
二、2015年主要工作任務完成情況
?。ㄒ唬┦称烦轵灩ぷ鞣矫?/p>
按照省、市局食品質量監(jiān)督抽檢實施方案文件要求,制定了2015年的工作目標責任制考核實施方案和考核辦法,并將全市范圍內食品監(jiān)管抽檢工作按區(qū)域范圍劃分為溫泉、咸安、外圍(通城縣、通山縣、崇陽縣、嘉魚縣、赤壁市)三個業(yè)務部,每個業(yè)務部負責各自區(qū)域范圍內食品生產、流通、消費三個環(huán)節(jié)各類抽檢及技術服務工作。截至目前,我所共檢驗樣品1484批次,其中生產環(huán)節(jié)檢驗949批次,不合格39批次,不合格占4.1%。流通環(huán)節(jié)檢驗217批次,不合格5批次,占2.3%。消費環(huán)節(jié)檢驗318批次,不合格40批次,占12.6%。抽查重點覆蓋全市食品取證企業(yè),涵蓋節(jié)日食品、乳品、保健食品、特別是春節(jié)、端午、中秋、旅游節(jié)節(jié)令食品風險抽查。
?。ǘ┕ぷ髋浜霞凹夹g支撐方面
積極配合執(zhí)法部門配合稽查對學校、食堂的一次性消毒餐具的專項抽檢50批次,主要問題是衛(wèi)生指標不合格主要是消毒殺菌時間不夠,為行政執(zhí)法提供了有力地技術支撐。
?。ㄈI(yè)務能力提升及培訓學習方面
加大外出培訓力度。共派出10人次分別參加省、市食品檢驗檢測等各種培訓班學習,外培率達40%。
?。ㄋ模嶒炇夷芰︱炞C、比對檢驗活動方面
一是參加了省局組織開展的市州級食品安全承檢機構能力驗證考核工作,主要考核醬油中氨基酸態(tài)氮和食醋中山梨酸鉀檢測能力驗證,我所兩項考核結果為滿意;二是參加了省質監(jiān)局組織開陣的白酒中的甲醇和飲料中的甜蜜素能力驗證考核工作,我所兩項考核結果均為滿意;以上四個項目的實驗室能力驗證取得良好成績,并得到上級部門的認可。
三、部門收支情況
(一)收入情況
2015年收入決算數(shù)362.08萬元,其中財政撥款收入362.08萬元,占總收入的100%。
?。ǘ┲С銮闆r
2015年支出決算數(shù)324.72萬元(財政撥款支出),其中基本支出249.34萬元,占總支出76.8%;項目支出75.37萬元,占總支出23.2%。
(1)按支出功能分類
2015年支出決算數(shù)324.72萬元,其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出310.77萬元,住房保障支出13.95萬元。
?。?)按支出經(jīng)濟分類
2015年支出決算數(shù)324.72萬元,其中工資福利支出136.83萬元,商品和服務支出90.17萬元,對個人和家庭補助支出63.43萬元,其他資本性支出34.29萬元。
四、“三公”經(jīng)費支出情況
2015年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)11.2萬元,決算數(shù)10.26萬元,差異數(shù)0.94萬元,差異率8.38%,其中:
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M用
2015年未發(fā)生因公出國(境)費用。
?。ǘ┕珓哲囐徶眉斑\行費用
我所實有公務車2輛,其中執(zhí)法抽檢抽樣用車2輛。2015年預算數(shù)9.00萬元,決算數(shù)8.58萬元,差異數(shù)0.42萬元,差異率4.6%,其中:公務車運行維護費8.58萬元。
?。ㄈ┕珓战哟M。
我所2015公務接待35批次、300人次。2015年預算數(shù)2.2萬元,決算數(shù)1.68萬元,差異數(shù)0.52萬元,差異率23.6%。
? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門:咸寧市食品監(jiān)督檢驗檢測所 | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 362.08 | 一、一般公共服務支出 | 29 | |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 34 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 310.76 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 13.95 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | |||
本年收入合計 | 24 | 362.08 | 本年支出合計 | 52 | 324.71 |
??? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | ??? 結余分配 | 53 | ||
??? 年初結轉和結余 | 26 | 2.06 | ??? 年末結轉和結余 | 54 | 39.43 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 364.14 | 總計 | 56 | 364.14 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 |
本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
362.08 | 362.08 | |||||
348.13 | 348.13 | |||||
11.38 | 11.38 | |||||
11.38 | 11.38 | |||||
336.75 | 336.75 | |||||
69.22 | 69.22 | |||||
267.53 | 267.53 | |||||
13.95 | 13.95 | |||||
13.95 | 13.95 | |||||
13.95 | 13.95 | |||||
? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 |
本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
324.71 | 249.34 | 75.37 | |||
310.76 | 249.34 | 61.42 | |||
11.38 | 11.38 | ||||
11.38 | 11.38 | ||||
299.38 | 249.34 | 50.04 | |||
50.04 | 50.04 | ||||
249.34 | 249.34 | 0.00 | |||
13.95 | 13.95 | ||||
13.95 | 13.95 | ||||
13.95 | 13.95 | ||||
? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
部門:咸寧市食品監(jiān)督檢驗檢測所 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 362.08 | 一、一般公共服務支出 | 31 | |||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、國防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | |||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 310.76 | 310.76 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | |||||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 13.95 | 13.95 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | |||||
本年收入合計 | 24 | 362.08 | 本年支出合計 | 54 | 324.72 | 324.72 | |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 2.06 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 39.43 | 39.43 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 2.06 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 58 | |||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 364.14 | 總計 | 60 | 364.14 | 364.14 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門:咸寧市食品監(jiān)督檢驗檢測所 | ? | ? | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 324.71 | 249.34 | 75.37 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 310.76 | 249.34 | 61.42 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 11.38 | 0.00 | 11.38 | ||
2100508 | ? 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 11.38 | 0.00 | 11.38 | ||
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 299.38 | 249.34 | 50.04 | ||
2101016 | ? 食品安全事務 | 50.04 | 0.00 | 50.04 | ||
2101050 | ? 事業(yè)運行 | 249.34 | 249.34 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
? | ? | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門:咸寧市食品監(jiān)督檢驗檢測所 | ? | ? | 單位:萬元 | |
項??? 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄??? 次 | 1 | 2 | 3 | |
合??? 計 | 249.34 | 174.92 | 74.42 | |
301 | 工資福利支出 | 136.83 | 136.83 | |
30101 | ? 基本工資 | 60.24 | 60.24 | |
30104 | ? 社會保障繳費 | 2.90 | 2.90 | |
30107 | ? 績效工資 | 66.09 | 66.09 | |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 7.59 | 7.59 | |
302 | 商品和服務支出 | 74.42 | 74.42 | |
30201 | ? 辦公費 | 4.30 | 4.30 | |
30202 | ? 印刷費 | 1.18 | 1.18 | |
30204 | ? 手續(xù)費 | 0.03 | 0.03 | |
30205 | ? 水費 | 1.19 | 1.19 | |
30206 | ? 電費 | 1.01 | 1.01 | |
30207 | ? 郵電費 | 3.72 | 3.72 | |
30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.15 | 0.15 | |
30211 | ? 差旅費 | 1.45 | 1.45 | |
30213 | ? 維修(護)費 | 2.57 | 2.57 | |
30216 | ? 培訓費 | 1.06 | 1.06 | |
30217 | ? 公務接待費 | 1.08 | 1.08 | |
30218 | ? 專用材料費 | 21.16 | 21.16 | |
30226 | ? 勞務費 | 0.05 | 0.05 | |
30227 | ? 委托業(yè)務費 | 0.89 | 0.89 | |
30228 | ? 工會經(jīng)費 | 4.92 | 4.92 | |
30231 | ? 公務用車運行維護費 | 7.58 | 7.58 | |
30239 | ? 其他交通費用 | 6.60 | 6.60 | |
30299 | ? 其他商品和服務支出 | 15.46 | 15.46 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 38.09 | 38.09 | |
30302 | ? 退休費 | 17.64 | 17.64 | |
30311 | ? 住房公積金 | 5.68 | 5.68 | |
30312 | ? 提租補貼 | 4.61 | 4.61 | |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 10.16 | 10.16 | |
注: 本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
? | ? | 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
編制單位:咸寧市食品監(jiān)督檢驗檢測所 | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | |
2015年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 ????????????購置費 | 公務用車 ????????????運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10.26 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 8.58 | 1.68 |
注:2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |