2015年度咸寧市緊急救援中心決算報表說明
一、單位簡況
緊急醫(yī)療救援中心是隸屬市衛(wèi)計委掛靠市中心醫(yī)院管理的二級單位。
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受理本區(qū)域公共呼叫,對傷病員實(shí)施現(xiàn)場醫(yī)療救治、轉(zhuǎn)運(yùn)(送)和途中救護(hù)。
(二)主要職責(zé)
1、按照區(qū)域劃分的原則,負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)院前工作。
2、為國際、國內(nèi)重要會議,重大社會活動及上級部門指派的其他相關(guān)任務(wù)提供院前急救保障服務(wù)。
3、承擔(dān)各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。
4、制定本區(qū)域院前急救工作規(guī)范、質(zhì)量監(jiān)督控制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度。
5、建立并完善本區(qū)域內(nèi)的急救網(wǎng)絡(luò),縮短急救服務(wù)半徑,加快急救反應(yīng)時間。
6、執(zhí)行衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)計報告制度,收集、處理和貯存與急救相關(guān)的急救信息,按規(guī)定做好急救信息與資料的記錄、統(tǒng)計和報告工作。
7、定期組織急救人員進(jìn)行急救業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,開展急救醫(yī)學(xué)科研和地區(qū)間的學(xué)術(shù)交流活動。
8、受衛(wèi)生行政部門委托,對下級院前醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)管理。
9、承擔(dān)對社會公眾急救知識普及宣傳和急救技能培訓(xùn)義務(wù),提高公眾自救互救能力。
二、緊急救援中心運(yùn)行情況
2015年度,我中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見和市委七項(xiàng)要求,嚴(yán)格財務(wù)制度,加強(qiáng)財務(wù)管理,在保證各項(xiàng)工作正常開展的前提下,較好地控制了資金的流向和使用?,F(xiàn)就本年度決算情況說明如下:
?。ㄒ唬?015年度收入情況
本年度財政補(bǔ)助撥款收入716455.72元,其中:公共預(yù)算財政撥款716455.72元。
?。ǘ┴斦a(bǔ)助支出情況
財政補(bǔ)助支出全年共支出716455.72元,其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出652755.72元,住房保障支出63700.00元
(三)年終決算情況
1、本年度單位共收入716455.72元,共支出716455.72元,年末結(jié)余0元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)246681.5元,其中:公務(wù)接待費(fèi)(含會議費(fèi))8357元。無出國考察費(fèi)用。本單位2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)238324.5元(該筆費(fèi)用是指緊急救援中心業(yè)務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)),無公務(wù)用車購置費(fèi)。
緊急救援中心
2016年10月08日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 71.65 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 65.28 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.37 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 71.65 | 本年支出合計 | 52 | 71.65 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 71.65 | 總計 | 56 | 71.65 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 71.65 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 71.65 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 71.65 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 71.65 | 本年支出合計 | 54 | 71.65 | 71.65 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 71.65 | 總計 | 60 | 71.65 | 71.65 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 71.65 | 71.65 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 58.45 | 58.45 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 計 | ||||
301 | 工資福利支出 | 0.00 | 30.89 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 0.00 | 27.06 | 0.00 |
30104 | 社會保障繳費(fèi) | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 29.60 |
30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 23.83 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 4.79 |
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | 0.00 | 4.79 |
注:本表反映部門本年度一般公開預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況 。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | ||||
2015年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24.67 | 0.00 | 23.83 | 0.00 | 23.83 | 0.84 |
注:2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |