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        • 索 引 號:011336909/2016-01590
        • 文  號:
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年10月09日
        • 名  稱:咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室

        咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室

        字號: 分享到:

          咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室(含咸寧市電化教育館)2015部門決算

          工作職能

          1、負(fù)責(zé)全區(qū)中小學(xué)校實驗室、圖書室的規(guī)劃并組織實施,開展中小學(xué)實驗教學(xué)、儀器開發(fā)(自制教具)和實驗室建設(shè)、管理以及全市教育技術(shù)裝備等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與研究、培訓(xùn)、初中學(xué)生實驗操作技能考試以及青少年科技活動等工作。

          2、貫徹執(zhí)行國家教育信息化建設(shè)的方針、政策,組織、管理和指導(dǎo)全市教育信息化工作,制定和實施全市教育信息化發(fā)展規(guī)劃。

          3、負(fù)責(zé)咸寧市教育云網(wǎng)絡(luò)中心和咸寧市教育信息網(wǎng)站的建設(shè)與管理,收集、存儲、整理、傳播有關(guān)基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育和成人教育的教育信息化教材、資料和信息,為教學(xué)服務(wù)。結(jié)合教育的實際過程研究信息化教材和教法,總結(jié)、交流、推廣教育信息化教育經(jīng)驗,促進(jìn)學(xué)校全面貫徹教育方針,全面提高教學(xué)質(zhì)量。負(fù)責(zé)全市中小學(xué)教師信息技術(shù)教育理論與技能等級培訓(xùn)考試。

          編報說明

          咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室(咸寧市電化教育館)是全額撥款的事業(yè)單位,在編在職人員8人,其中高級職稱4人,中級職稱1人,管理人員1人,技師2人、退休人員2人(高級職稱退休)。

          附件:1、2015年部門基本保障支出預(yù)算表;

          2、三公經(jīng)費說明;

          3、裝備辦、電教館工作職能;

          4、2015年裝備辦、電教館工作計劃。

          三公經(jīng)費說明

          嚴(yán)格按省市有關(guān)規(guī)定,接待人員在教育局食堂就餐,每人按早餐十元,中餐四十元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。單位沒有出國、出境人員,沒有公務(wù)用車,沒有公車維護(hù)費用。

            一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表    
                財決批復(fù)06表
        部門:咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室     金額單位:元
            本年支出合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
        經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱
            1 2 3
                 
        301 工資福利支出 0.00 671,160.30 0.00
        30101   基本工資 0.00 195,732.00 0.00
        30102   津貼補(bǔ)貼 0.00 8,209.30 0.00
        30104   社會保障繳費 0.00 150,700.00 0.00
        30106   伙食補(bǔ)助費 0.00 33,600.00 0.00
        30107   績效工資 0.00 282,919.00 0.00
        302 商品和服務(wù)支出 0.00 0.00 109,971.70
        30201   辦公費 0.00 0.00 7,690.70
        30207   郵電費 0.00 0.00 18,215.00
        30209   物業(yè)管理費 0.00 0.00 5,750.00
        30211   差旅費 0.00 0.00 40,624.00
        30217   公務(wù)接待費 0.00 0.00 1,932.00
        30228   工會經(jīng)費 0.00 0.00 13,000.00
        30239   其他交通費用 0.00 0.00 22,760.00
        303 對個人和家庭的補(bǔ)助 0.00 207,188.00 0.00
        30302   退休費 0.00 97,628.00 0.00
        30311   住房公積金 0.00 65,800.00 0.00
        30399   其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 0.00 43,760.00 0.00
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。
            2.本表批復(fù)到款級科目。
            3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

            收入支出決算總表      
                  公開01表
        部門:咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室         金額單位:萬元
        收入 支出
        項目 行次 決算數(shù) 項目 行次 決算數(shù)
        欄次   1 欄次   2
        一、財政撥款收入 1 98.78 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
        二、上級補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
        四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 33 77.18
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
        六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
          8   八、社會保障和就業(yè)支出 36 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 15.07
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
          13   十三、交通運輸支出 41 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
          16   十六、金融支出 44 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
          19   十九、住房保障支出 47 6.58
          20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
          21   二十一、其他支出 49 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
        本年收入合計 24 98.78 本年支出合計 52 98.83
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 53 0.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.05     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 0.00
          27     55  
        總計 28 98.83 總計 56 98.83
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
                    收入決算表        
                            公開02表
        部門:咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室             金額單位:萬元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 98.79 98.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        205 教育支出 77.14 77.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20501 教育管理事務(wù) 77.14 77.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050101   行政運行 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050102   一般行政管理事務(wù) 72.12 72.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050199   其他教育管理事務(wù)支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 15.07 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 15.07 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 15.07 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 6.58 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 6.58 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 6.58 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
                  支出決算表        
                          公開03表
        部門:咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室           金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 98.84 98.84 0.00 0.00 0.00 0.00
        205 教育支出 77.19 77.19 0.00 0.00 0.00 0.00
        20501 教育管理事務(wù) 77.19 77.19 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050101   行政運行 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050102   一般行政管理事務(wù) 72.17 72.17 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050199   其他教育管理事務(wù)支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 15.07 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 15.07 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 15.07 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 6.58 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 6.58 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 6.58 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

              財政撥款收入支出決算總表        
                      公開04表
        部門:咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室           金額單位:萬元
                 
            行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
              1       2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 98.78 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
          3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 35 77.18 77.18 0.00
          6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
          8   八、社會保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 15.07 15.07 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 6.58 6.58 0.00
          20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 24 98.78 本年支出合計 54 98.83 98.83 0.00
          25     55      
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.05 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 0.00 0.00 0.00
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 27 0.05   57      
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 28 0.00   58      
          29     59      
        總計 30 98.83 總計 60 98.83 98.83 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    
                    公開05表
        部門:咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室     金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3
        合計 98.84 98.84 0.00
        205 教育支出 77.19 77.19 0.00
        20501 教育管理事務(wù) 77.19 77.19 0.00
        2050101   行政運行 1.42 1.42 0.00
        2050102   一般行政管理事務(wù) 72.17 72.17 0.00
        2050199   其他教育管理事務(wù)支出 3.60 3.60 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 15.07 15.07 0.00
        21005 醫(yī)療保障 15.07 15.07 0.00
        2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 15.07 15.07 0.00
        221 住房保障支出 6.58 6.58 0.00
        22102 住房改革支出 6.58 6.58 0.00
        2210201   住房公積金 6.58 6.58 0.00
                 
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

            一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表      
                  公開07表
        編制單位:咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室       金額單位:萬元
        2015年度決算數(shù)
        合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
        小計 公務(wù)用車
        購置費
        公務(wù)用車
        運行費
        1 2 3 4 5 6
        0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
        注:2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

                      2015年度部門決算量化評價表    
        單位名稱:咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室     2015年度    
        評價指標(biāo) 計算值 得分 指標(biāo)說明 評分標(biāo)準(zhǔn)
        一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo)
        名稱 權(quán)重 名稱 權(quán)重 名稱 權(quán)重
        預(yù)算編制及執(zhí)行情況 75 預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性 35 財政撥款收入預(yù)決算差異率 15 27.98 9 財政撥款收入:(決算數(shù)-年初預(yù)算數(shù))/年初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿分;差異率(絕對值)>0時,每增加5%(含)扣減1分,減至0分為止。
        非財政撥款收入預(yù)決算差異率 10 0.00 10 非財政撥款收入:(決算數(shù)-年初預(yù)算數(shù))/年初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿分;差異率(絕對值)>0時,每增加5%(含)扣減1分,減至0分為止。
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率 10 0.00 10 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:(決算數(shù)-年初預(yù)算數(shù))/年初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿分;差異率(絕對值)>0時,每增加10%(含)扣減1分,減至0分為止。
        預(yù)算執(zhí)行的有效性 30 基本支出預(yù)決算差異率 10 28.05 4 基本支出:(決算數(shù)-年初預(yù)算數(shù))/年初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿分;差異率(絕對值)>0時,每增加5%(含)扣減1分,減至0分為止。
        財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率 15 -100.00 15 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:(本年年末數(shù)-上年年末數(shù))/上年年末數(shù)*100% 變動率<0,得滿分;變動率≥0時,每增加5%(含)扣減1分,減至0分為止。
        財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占資金來源比重 5 0.00 5 年末財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余/(年初財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余+本年財政撥款項目)*100% 比重=0,得滿分;比重﹥0時,每增加2%(含)扣減1分,減至0分為止。
        預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性 10 項目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費比重 10 0.00 10 項目支出:(工資福利支出+離休費+退休費+住房改革支出)/項目支出合計*100% 比重=0,得滿分;比重﹥0時,每增加1%(含)扣減1分,減至0分為止。
        財務(wù)狀況 20 資產(chǎn)狀況 10 資產(chǎn)類往來款變動率 10 -58.78 10 應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款:(本年年末數(shù)-上年年末數(shù))/上年年末數(shù)*100% 變動率<0,得滿分;變動率≥0時,每增加5%(含)扣減1分,減至0分為止。
        負(fù)債狀況 10 負(fù)債類往來款變動率 7 -36.75 7 應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款+其他應(yīng)付款+長期應(yīng)付款:(本年年末數(shù)-上年年末數(shù))/上年年末數(shù)*100% 變動率<0,得滿分;變動率≥0時,每增加5%(含)扣減1分,減至0分為止。
        事業(yè)單位借款變動率 3 0.00 2 短期借款+長期借款:(本年年末數(shù)-上年年末數(shù))/上年年末數(shù)*100% 變動率<0,得滿分;變動率≥0時,每增加5%(含)扣減1分,減至0分為止。
        人員情況 5 財政撥款(補(bǔ)助)人員控制 5 一般公共預(yù)算財政撥款(補(bǔ)助)人員增減率 5 0.00 5 一般公共預(yù)算撥款(補(bǔ)助)開支在職人員數(shù):(本年數(shù)-上年數(shù))/上年數(shù)*100% 增減率≤0,得滿分;每增加2%扣減1分,減至0分為止。
        合計 100 100 100 87

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