咸寧市植物保護(hù)站2015年部門(mén)決算
目 錄
第一部分 市植保站主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 市植保站2015年部門(mén)決算表及說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)
根據(jù)咸署辦[1983]18號(hào)文件成立咸寧市植物保護(hù)站,屬于全額財(cái)政撥款的正科級(jí)事業(yè)單位,隸屬于咸寧市農(nóng)業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)如下:
咸寧市植保站主要負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)有害生物的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、信息發(fā)布;組織指導(dǎo)全市農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠害防控工作;承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)植物檢疫工作,組織開(kāi)展植物檢疫性有害生物的普查與疫情撲滅;承擔(dān)全市農(nóng)藥監(jiān)督管理、農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可登記工作;開(kāi)展植物保護(hù)技術(shù)和產(chǎn)品的研究、試驗(yàn)、示范、推廣以及安全性、適用性評(píng)價(jià);承擔(dān)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置
2015年納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算的編制數(shù)10人,在職人員8人,其中:專業(yè)技術(shù)6人,工勤人員2人。納入預(yù)算管理的退休人員4人。
二、2015年部門(mén)決算表及說(shuō)明。
?。ㄒ唬?015年收支決算情況。
收入包括:財(cái)政撥款收入113.12萬(wàn)元、其他收入1萬(wàn)元,咸寧市植保站2015年收入總合計(jì)114.12萬(wàn)元;支出包括:科學(xué)技術(shù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。咸寧市植保站2015年支出總計(jì)114.12萬(wàn)元。
(二)2015年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
咸寧市植保站2015年財(cái)政撥款收入總決算114.12萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款113.12萬(wàn)元,占總收入的99.12%;其他收入1萬(wàn)元,占總收入的0.88%。咸寧市植保站2015年財(cái)政撥款支出總決算114.12萬(wàn)元,其中:科學(xué)技術(shù)支出1萬(wàn)元,占總支出的0.88%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.51萬(wàn)元,占總支出的3.1%;農(nóng)林水支出102.7萬(wàn)元,占總支出的88.99%;住房保障支出5.91萬(wàn)元,占總支出的5.2%;其他支出1萬(wàn)元,占總支出的0.88%。
?。ㄈ?015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總計(jì)5.5萬(wàn)元,其中:2015年度因公出國(guó)(境)費(fèi)3.92萬(wàn)元(根據(jù)市政府統(tǒng)一安排,我站2015年度發(fā)生一次出國(guó)考察支出,為臨時(shí)性不可預(yù)見(jiàn)支出),2014年度無(wú)出國(guó)事項(xiàng),因此較上年度因公出國(guó)(境)費(fèi)增加3.92萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)1.58萬(wàn)元,較上年度基本持平。因公出國(guó)(境)費(fèi)用內(nèi)容主要包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè):包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)等。
3.行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
5.節(jié)能環(huán)保:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
6.農(nóng)林水事務(wù):反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):咸寧市植物保護(hù)站 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 113.12 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 1.00 |
六、其他收入 | 7 | 1.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 3.51 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 102.70 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5.91 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 114.12 | 本年支出合計(jì) | 52 | 114.12 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 114.12 | 總計(jì) | 56 | 114.12 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門(mén):咸寧市植物保護(hù)站 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 114.12 | 113.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 72.70 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén):咸寧市植物保護(hù)站 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 114.12 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 72.70 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
部門(mén):咸寧市植物保護(hù)站 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 113.12 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 113.12 | 本年支出合計(jì) | 54 | 113.12 | 113.12 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計(jì) | 30 | 113.12 | 總計(jì) | 60 | 113.12 | 113.12 | 0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén):咸寧市植物保護(hù)站 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 113.12 | 113.12 | 0.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3.51 | 3.51 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 102.70 | 102.70 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 72.70 | 72.70 | 0.00 | ||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開(kāi)07表 | |||||
編制單位:咸寧市植物保護(hù)站 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
2015年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.50 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
注:2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |