咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室
2016年度部門決算信息公開說明
根據(jù)咸財庫發(fā)【2017】135號《市財政局關(guān)于做好2016年度市直部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》編制本報表,現(xiàn)說明如下:
一、部門概況及人員情況
溫泉園林辦系事業(yè)單位,其主要社會功能是負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)的園林綠化管理,主要工作任務(wù):一是園林綠化規(guī)劃管理,二是園林綠化建設(shè)管理;三是園林綠化產(chǎn)權(quán)管理;四是園林綠化監(jiān)督管理;五是城市公園管理;六是城市古樹名木的管理。我辦現(xiàn)有編制12人,其中:在編人數(shù)12人,退休21人,實有人數(shù)共計33人。
二、收入支出概況:
?。ㄒ唬?016年總收入703.18萬元,其中:財政撥款收入697.98萬元,其他收入(公益性崗位補貼)5.2萬元。
?。ǘ?016年總支出670.38萬元,其中:基本支出283.93萬元,項目支出386.45萬元。
1、基本支出中人員經(jīng)費支出274.02萬元,公用經(jīng)費支出9.91萬元。
2、項目支出主要有城區(qū)日常維護(hù)費用375.46萬元,設(shè)備購置5.79萬元,公益性崗位補貼5.2萬元。
(三)年末結(jié)余32.8萬元,其中基本支出結(jié)余4.48萬元,項目結(jié)余28.31萬元。
三、其它情況:
(一)2016年“三公”經(jīng)費為公務(wù)用車運行費0.23萬元。
(二)年末結(jié)余主要原因是:(1)2名“招碩引博”人才的離職;(2)項目因評審、申報手續(xù)辦理中未及時結(jié)算。
?。ㄋ模┱少從瓿躅A(yù)算145.76萬元,2016年實際采購金額為107.33萬元,嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
根據(jù)咸財庫發(fā)【2017】135號《市財政局關(guān)于做好2016年度市直部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》編制本報表,現(xiàn)將報表情況分析如下:
一、人員情況
溫泉園林辦現(xiàn)有編制人數(shù)12人,其中:在編人數(shù)12人,退休21人,實有人數(shù)共計33人。
二、資金使用基本情況:
2016年財政撥款總收入703.17萬元,其中:基本支出收入288.41萬元,項目支出收入414.76萬元。較2015年財政撥款收入538.23萬元增加164.94萬元,主要原因是城區(qū)養(yǎng)護(hù)面積增加,所以財政撥款資金相應(yīng)增加。
全年支出670.38萬元,其中:基本支出283.93萬元,項目支出386.45萬元。較2015年全年支出514.87萬元增加155.51萬元,主要原因是城區(qū)養(yǎng)護(hù)面積增加。
年末結(jié)余32.79萬元,其中基本支出結(jié)余4.48萬元,項目結(jié)余28.31萬元。其主要原因是:(1)2名“招碩引博”人才的離職;(2)項目因評審、申報手續(xù)辦理中未及時結(jié)算。
三、存在的問題及改進(jìn)措施:
我辦主要從事城區(qū)綠化建設(shè)與維護(hù)管理工作,在城建項目預(yù)算與決算中存在溝通不及時和資金到位不及時的情況,導(dǎo)致錯過苗木、花卉種植黃金時間,造成不必要的浪費。
在今后的工作中,全局上下要強化決算編制的重視力度,加強會計隊伍的建設(shè),加強對決算報表的分析,增強部門執(zhí)行預(yù)算的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性。
咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室
二0一七年九月二十九日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 697.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 5.20 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 5.20 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 648.58 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 16.60 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 703.18 | 本年支出合計 | 52 | 670.38 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 32.80 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 703.18 | 總計 | 56 | 703.18 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 703.18 | 697.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | ||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 681.38 | 681.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 674.85 | 674.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 674.85 | 674.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 670.38 | 283.93 | 386.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 648.58 | 267.33 | 381.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 642.05 | 260.80 | 381.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 642.05 | 260.80 | 381.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 697.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 648.58 | 648.58 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 697.98 | 本年支出合計 | 54 | 665.18 | 665.18 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 32.80 | 32.80 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 697.98 | 總計 | 60 | 697.98 | 697.98 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 665.18 | 283.93 | 381.25 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 648.58 | 267.33 | 381.25 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 6.53 | 6.53 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 642.05 | 260.80 | 381.25 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 642.05 | 260.80 | 381.25 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室 | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 200.65 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 9.91 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 49.16 | 30201 | 辦公費 | 1.96 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.06 | 30202 | 印刷費 | 0.13 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 86.30 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 11.21 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 11.59 | 30205 | 水費 | 0.05 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 36.31 | 30206 | 電費 | 0.19 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.78 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 6.02 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 73.37 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 29.18 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 0.43 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.55 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 7.94 | 30218 | 專用材料費 | 1.29 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 22.32 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.12 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 2.59 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 7.81 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 5.56 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.15 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 274.02 | 公用經(jīng)費合計 | 9.91 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開09表 | |||||
編制單位:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |