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        • 索 引 號:011336909/2017-01338
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2017年09月30日
        • 名  稱:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室

        咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室

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          咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室

          2016年度部門決算信息公開說明

          根據(jù)咸財庫發(fā)【2017】135號《市財政局關(guān)于做好2016年度市直部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》編制本報表,現(xiàn)說明如下:

          一、部門概況及人員情況

          溫泉園林辦系事業(yè)單位,其主要社會功能是負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)的園林綠化管理,主要工作任務(wù):一是園林綠化規(guī)劃管理,二是園林綠化建設(shè)管理;三是園林綠化產(chǎn)權(quán)管理;四是園林綠化監(jiān)督管理;五是城市公園管理;六是城市古樹名木的管理。我辦現(xiàn)有編制12人,其中:在編人數(shù)12人,退休21人,實有人數(shù)共計33人。

          二、收入支出概況:

         ?。ㄒ唬?016年總收入703.18萬元,其中:財政撥款收入697.98萬元,其他收入(公益性崗位補貼)5.2萬元。

         ?。ǘ?016年總支出670.38萬元,其中:基本支出283.93萬元,項目支出386.45萬元。

          1、基本支出中人員經(jīng)費支出274.02萬元,公用經(jīng)費支出9.91萬元。

          2、項目支出主要有城區(qū)日常維護(hù)費用375.46萬元,設(shè)備購置5.79萬元,公益性崗位補貼5.2萬元。

          (三)年末結(jié)余32.8萬元,其中基本支出結(jié)余4.48萬元,項目結(jié)余28.31萬元。

          三、其它情況:

          (一)2016年“三公”經(jīng)費為公務(wù)用車運行費0.23萬元。

          (二)年末結(jié)余主要原因是:(1)2名“招碩引博”人才的離職;(2)項目因評審、申報手續(xù)辦理中未及時結(jié)算。

         ?。ㄋ模┱少從瓿躅A(yù)算145.76萬元,2016年實際采購金額為107.33萬元,嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

          根據(jù)咸財庫發(fā)【2017】135號《市財政局關(guān)于做好2016年度市直部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》編制本報表,現(xiàn)將報表情況分析如下:

          一、人員情況

          溫泉園林辦現(xiàn)有編制人數(shù)12人,其中:在編人數(shù)12人,退休21人,實有人數(shù)共計33人。

          二、資金使用基本情況:

          2016年財政撥款總收入703.17萬元,其中:基本支出收入288.41萬元,項目支出收入414.76萬元。較2015年財政撥款收入538.23萬元增加164.94萬元,主要原因是城區(qū)養(yǎng)護(hù)面積增加,所以財政撥款資金相應(yīng)增加。

          全年支出670.38萬元,其中:基本支出283.93萬元,項目支出386.45萬元。較2015年全年支出514.87萬元增加155.51萬元,主要原因是城區(qū)養(yǎng)護(hù)面積增加。

          年末結(jié)余32.79萬元,其中基本支出結(jié)余4.48萬元,項目結(jié)余28.31萬元。其主要原因是:(1)2名“招碩引博”人才的離職;(2)項目因評審、申報手續(xù)辦理中未及時結(jié)算。

          三、存在的問題及改進(jìn)措施:

          我辦主要從事城區(qū)綠化建設(shè)與維護(hù)管理工作,在城建項目預(yù)算與決算中存在溝通不及時和資金到位不及時的情況,導(dǎo)致錯過苗木、花卉種植黃金時間,造成不必要的浪費。

          在今后的工作中,全局上下要強化決算編制的重視力度,加強會計隊伍的建設(shè),加強對決算報表的分析,增強部門執(zhí)行預(yù)算的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性。

          咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室

          二0一七年九月二十九日

          

          

        收入支出決算總表
                  公開01表
        部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室   金額單位:萬元
        收入 支出
        項目 行次 決算數(shù) 項目 行次 決算數(shù)
        欄次   1 欄次   2
        一、財政撥款收入 1 697.98 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
        二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
        四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
        六、其他收入 7 5.20 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
          8   八、社會保障和就業(yè)支出 36 5.20
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 648.58
          12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
          13   十三、交通運輸支出 41 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
          16   十六、金融支出 44 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
          19   十九、住房保障支出 47 16.60
          20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
          21   二十一、其他支出 49 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
        本年收入合計 24 703.18 本年支出合計 52 670.38
            用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 53 0.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 32.80
          27     55  
        總計 28 703.18 總計 56 703.18
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

          

          

          

                    收入決算表        
                            公開02表
        部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室         金額單位:萬元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 703.18 697.98 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20
        208 社會保障和就業(yè)支出 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20
        20807 就業(yè)補助 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20
        2080705   公益性崗位補貼 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 681.38 681.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120101   行政運行 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 674.85 674.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 674.85 674.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 16.60 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 16.60 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 16.60 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
                         
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

          

          

          

                  支出決算表        
                          公開03表
        部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室         金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 670.38 283.93 386.45 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00
        20807 就業(yè)補助 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00
        2080705   公益性崗位補貼 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 648.58 267.33 381.25 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120101   行政運行 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00
        21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 642.05 260.80 381.25 0.00 0.00 0.00
        2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 642.05 260.80 381.25 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 16.60 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 16.60 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 16.60 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

          

          

          

          

              財政撥款收入支出決算總表        
                      公開04表
        部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室       金額單位:萬元
                 
            行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
              1       2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 697.98 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
          3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
          6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
          8   八、社會保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 648.58 648.58 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 16.60 16.60 0.00
          20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 24 697.98 本年支出合計 54 665.18 665.18 0.00
          25     55      
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 32.80 32.80 0.00
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 27 0.00   57      
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 28 0.00   58      
          29     59      
        總計 30 697.98 總計 60 697.98 697.98 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

          

          

          

          

                一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    
                    公開05表
        部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室 金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3
        合計 665.18 283.93 381.25
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 648.58 267.33 381.25
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 6.53 6.53 0.00
        2120101   行政運行 6.53 6.53 0.00
        21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 642.05 260.80 381.25
        2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 642.05 260.80 381.25
        221 住房保障支出 16.60 16.60 0.00
        22102 住房改革支出 16.60 16.60 0.00
        2210201   住房公積金 16.60 16.60 0.00
                 
                 
                 
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

          

          

          

          

                一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表        
                        公開06表
        部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室           金額單位:元
        人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
        科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
        301 工資福利支出 200.65 302 商品和服務(wù)支出 9.91 310 其他資本性支出 0.00
        30101   基本工資 49.16 30201   辦公費 1.96 31001   房屋建筑物購建 0.00
        30102   津貼補貼 0.06 30202   印刷費 0.13 31002   辦公設(shè)備購置 0.00
        30103   獎金 86.30 30203   咨詢費 0.00 31003   專用設(shè)備購置 0.00
        30104   其他社會保障繳費 11.21 30204   手續(xù)費 0.00 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
        30106   伙食補助費 11.59 30205   水費 0.05 31006   大型修繕 0.00
        30107   績效工資 36.31 30206   電費 0.19 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
        30108   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 0.00 30207   郵電費 0.78 31008   物資儲備 0.00
        30109   職業(yè)年金繳費 0.00 30208   取暖費 0.00 31009   土地補償 0.00
        30199   其他工資福利支出 6.02 30209   物業(yè)管理費 0.00 31010   安置補助 0.00
        303 對個人和家庭的補助 73.37 30211   差旅費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
        30301   離休費 0.00 30212   因公出國(境)費用 0.00 31012   拆遷補償 0.00
        30302   退休費 29.18 30213   維修(護(hù))費 0.43 31013   公務(wù)用車購置 0.00
        30303   退職(役)費 0.00 30214   租賃費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
        30304   撫恤金 0.55 30215   會議費 0.00 31020   產(chǎn)權(quán)參股 0.00
        30305   生活補助 0.00 30216   培訓(xùn)費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
        30306   救濟(jì)費 0.00 30217   公務(wù)接待費 0.00 304 對企事業(yè)單位的補貼 0.00
        30307   醫(yī)療費 7.94 30218   專用材料費 1.29 30401   企業(yè)政策性補貼 0.00
        30308   助學(xué)金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 30402   事業(yè)單位補貼 0.00
        30309   獎勵金 0.00 30225   專用燃料費 0.00 30403   財政貼息 0.00
        30310   生產(chǎn)補貼 0.00 30226   勞務(wù)費 0.00 30499   其他對企事業(yè)單位的補貼 0.00
        30311   住房公積金 22.32 30227   委托業(yè)務(wù)費 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
        30312   提租補貼 0.00 30228   工會經(jīng)費 2.12 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
        30313   購房補貼 0.00 30229   福利費 2.59 30707   國外債務(wù)付息 0.00
        30314   采暖補貼 0.00 30231   公務(wù)用車運行維護(hù)費 0.23 399 其他支出 0.00
        30315   物業(yè)服務(wù)補貼 7.81 30239   其他交通費用 0.00 39906   贈與 0.00
        30399   其他對個人和家庭的補助支出 5.56 30240   稅金及附加費用 0.00      
              30299   其他商品和服務(wù)支出 0.15      
        人員經(jīng)費合計 274.02 公用經(jīng)費合計 9.91
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。
            2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

          

          

          

          

            一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表      
                  公開07表
        編制單位:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室     金額單位:萬元
        2016年度決算數(shù)
        合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
        小計

          公務(wù)用車

          購置費

          公務(wù)用車

          運行費

        1 2 3 4 5 6
        0.23 0.00 0.23 0.00 0.23 0.00
        注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

          

          

          

          

                  政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表        
                          公開08表
        部門:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室         金額單位:萬元
        項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

          

          

          

        政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
                  公開09表
        編制單位:咸寧市園林綠化管理局溫泉園林管理辦公室     金額單位:萬元
        2016年度決算數(shù)
        合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
        小計

          公務(wù)用車

          購置費

          公務(wù)用車

          運行費

        1 2 3 4 5 6
                   
        注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

          

          

          

          

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