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        • 索 引 號:011336909/2017-01339
        • 文  號:
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2017年09月30日
        • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊

        咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊

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        咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊2016年部門決算

          一、咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊基本情況

          根據(jù)咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會咸編辦發(fā)[2010]6號文件規(guī)定,市城管執(zhí)法局一大隊為正科級單位。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):一正三副。人員編制:根據(jù)咸編辦發(fā)[2010]6號文件規(guī)定及實際情況,執(zhí)法一大隊全額撥款31名。

          (一)、單位職能

          執(zhí)法一大隊是咸寧市城管執(zhí)法局下屬事業(yè)單位。本單位的宗旨是:負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)市容市貌監(jiān)察和管理,其主要業(yè)務(wù)范圍:

         ?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的管理和執(zhí)法工作   

         ?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告招牌和占道宣傳的審批和規(guī)范管理

          (3)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違章占道和出店經(jīng)營的管理和整治

         ?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市“牛皮癬”小廣告的整治和清理

         ?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)施工占道的審批和管理

          (6)承辦上級交辦的其他事項。

         ?。ǘ⑷藛T基本情況

          執(zhí)法一大隊現(xiàn)有正式工作人員29人,其中:管理人員中現(xiàn)有正科級2人,副科級2人,科員級3人。工勤技能工資人員中現(xiàn)有技師11人,高級工10人,中級工1人。退休人員3人。

          二、2016年部門決算

          根據(jù)咸寧市財政局批復(fù)咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊2016年部門決算見表1至表7(詳見附件)。

          三、2016年部門決算說明

          (一)收支決算情況的總體說明

          1.收入決算。2016年收入總計513.94萬元,其中:財政撥款收入513.94萬元,占總收入的100%;

          2.支出決算。2016年支出總計513.94萬元,按支出功能分類,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.8萬元,占總支出的0.16%;行政運行支出1.7萬元,占總支出0.33%;一般行政管理事務(wù)支出4.78萬元,占總支出的0.93%;城管執(zhí)法支出476.51萬元,占總支出的92.72%;住房保障支出30.16萬元,占總支出5.86%;

          (二)財政撥款收入支出決算說明

          2016年部門決算中,財政撥款收入共計513.94萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入513.94萬元,較上年增加262.71萬元,增幅51.12%,主要原因2014年至2016年增資、獎勵。

         ?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算說明

          咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出513.94萬元。其中:

          1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)0.8萬元,比上年減少8.77萬元,減幅91.64%,因為醫(yī)療保險支出在城鄉(xiāng)社區(qū),不在此類。

          2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)482.99萬元:

         ?。?)行政運行1.7萬元,比上年減少5.85萬元,降幅77.48%,主要原因支出大多在城管執(zhí)法項。

          (2)城管執(zhí)法476.51萬元,比上年增加258.72萬元,增幅118.79%,主要原因2014年至2016年增資、獎勵。項目增加。

         ?。?)一般行政管理事務(wù)4.76萬元,比上年增加4.76萬元,增幅100%,主要死亡人員撫恤金。

          3、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)16.31萬元,比上年持平。

         ?。ㄋ模?016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明

          2016年咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計18.4萬元。其中:項目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車4輛)運行費18.4萬元,

          在我隊決算中反映;公務(wù)用車購置及運行費比上年增加64.14%、因為上年有1輛12.88在基本支出中的車輛運行中,如合計總體下降26.1%;公務(wù)接待費分別比上年下降100%;

          減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我隊認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。

         ?。ㄎ澹┱少徶С銮闆r

          2016年無貨物、服務(wù)類政府采購。

          (六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

          2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費26.67萬元,與批復(fù)預(yù)算29.54萬元降2.87萬元彌補(bǔ)日常維護(hù)項目支出。

          四、名詞解釋

          1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

          2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

          2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):指未參加醫(yī)療保險的行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

          3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

          4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

          、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

          8、住房保障支出(類) 住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          附件:

          1、收入支出決算總表

          2、收入決算表

          3、支出決算表

          4、財政撥款收入支出決算總表

          5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          

          

          收入支出決算總表   
             公開01表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊  金額單位:萬元
        收入支出
        項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)
        欄次 1欄次 2
        一、財政撥款收入1513.94一、一般公共服務(wù)支出290.00
          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出300.00
        二、上級補(bǔ)助收入30.00三、國防支出310.00
        三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
        四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出330.00
        五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出340.00
        六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出350.00
         8 八、社會保障和就業(yè)支出360.00
         9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出370.80
         10 十、節(jié)能環(huán)保支出380.00
         11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39482.99
         12 十二、農(nóng)林水支出400.00
         13 十三、交通運輸支出410.00
         14 十四、資源勘探信息等支出420.00
         15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.00
         16 十六、金融支出440.00
         17 十七、援助其他地區(qū)支出450.00
         18 十八、國土海洋氣象等支出460.00
         19 十九、住房保障支出4730.15
         20 二十、糧油物資儲備支出480.00
         21 二十一、其他支出490.00
         22 二十二、債務(wù)還本支出500.00
         23 二十三、債務(wù)付息支出510.00
        本年收入合計24513.94本年支出合計52513.94
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00    結(jié)余分配530.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.00
         27  55 
        總計28513.94總計56513.94
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

          

          

              收入決算表    
                  公開02表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊     金額單位:萬元
        項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次1234567
        合計513.95513.950.000.000.000.000.00
        210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.800.800.000.000.000.000.00
        21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.800.800.000.000.000.000.00
        2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.800.800.000.000.000.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出482.99482.990.000.000.000.000.00
        21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)482.99482.990.000.000.000.000.00
        2120101  行政運行1.701.700.000.000.000.000.00
        2120102  一般行政管理事務(wù)4.784.780.000.000.000.000.00
        2120104  城管執(zhí)法476.51476.510.000.000.000.000.00
        221住房保障支出30.1630.160.000.000.000.000.00
        22102住房改革支出30.1630.160.000.000.000.000.00
        2210201  住房公積金24.0824.080.000.000.000.000.00
        2210202  提租補(bǔ)貼6.086.080.000.000.000.000.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

          

          

             支出決算表    
                 公開03表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊    金額單位:萬元
        項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123456
        合計513.95477.7936.170.000.000.00
        210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.800.000.800.000.000.00
        21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.800.000.800.000.000.00
        2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.800.000.800.000.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出482.99447.6335.370.000.000.00
        21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)482.99447.6335.370.000.000.00
        2120101  行政運行1.701.700.000.000.000.00
        2120102  一般行政管理事務(wù)4.784.780.000.000.000.00
        2120104  城管執(zhí)法476.51441.1535.370.000.000.00
        221住房保障支出30.1630.160.000.000.000.00
        22102住房改革支出30.1630.160.000.000.000.00
        2210201  住房公積金24.0824.080.000.000.000.00
        2210202  提租補(bǔ)貼6.086.080.000.000.000.00
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

          

           財政撥款收入支出決算總表    
               公開04表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊   金額單位:萬元
                 
            行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
             1     234
        一、一般公共預(yù)算財政撥款1513.94一、一般公共服務(wù)支出310.000.000.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00
         3 三、國防支出330.000.000.00
         4 四、公共安全支出340.000.000.00
         5 五、教育支出350.000.000.00
         6 六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.00
         7 七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00
         8 八、社會保障和就業(yè)支出380.000.000.00
         9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出390.800.800.00
         10 十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00
         11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41482.99482.990.00
         12 十二、農(nóng)林水支出420.000.000.00
         13 十三、交通運輸支出430.000.000.00
         14 十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00
         15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.00
         16 十六、金融支出460.000.000.00
         17 十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00
         18 十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00
         19 十九、住房保障支出4930.1530.150.00
         20 二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00
         21 二十一、其他支出510.000.000.00
         22 二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.00
         23 二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00
        本年收入合計24513.94本年支出合計54513.94513.940.00
         25  55   
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.000.000.00
        一、一般公共預(yù)算財政撥款270.00 57   
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款280.00 58   
         29  59   
        總計30513.94總計60513.94513.940.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

          

            一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表  
              公開05表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 金額單位:萬元
        項目本年支出合計基本支出  項目支出
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123
        合計513.95477.7936.17
        210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.800.000.80
        21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.800.000.80
        2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.800.000.80
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出482.99447.6335.37
        21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)482.99447.6335.37
        2120101  行政運行1.701.700.00
        2120102  一般行政管理事務(wù)4.784.780.00
        2120104  城管執(zhí)法476.51441.1535.37
        221住房保障支出30.1630.160.00
        22102住房改革支出30.1630.160.00
        2210201  住房公積金24.0824.080.00
        2210202  提租補(bǔ)貼6.086.080.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

          

          

            一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    
                公開06表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊     金額單位:元
        人員經(jīng)費公用經(jīng)費
        科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
        301工資福利支出385.82302商品和服務(wù)支出26.67310其他資本性支出1.08
        30101  基本工資85.8630201  辦公費2.1931001  房屋建筑物購建0.00
        30102  津貼補(bǔ)貼15.3530202  印刷費0.0031002  辦公設(shè)備購置1.08
        30103  獎金156.3830203  咨詢費0.0031003  專用設(shè)備購置0.00
        30104  其他社會保障繳費0.0030204  手續(xù)費0.0031005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
        30106  伙食補(bǔ)助費10.0030205  水費0.7931006  大型修繕0.00
        30107  績效工資65.2230206  電費0.6631007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00
        30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.0330207  郵電費0.2131008  物資儲備0.00
        30109  職業(yè)年金繳費0.0030208  取暖費0.0031009  土地補(bǔ)償0.00
        30199  其他工資福利支出0.0030209  物業(yè)管理費0.0031010  安置補(bǔ)助0.00
        303對個人和家庭的補(bǔ)助64.2130211  差旅費0.0031011  地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00
        30301  離休費0.0030212  因公出國(境)費用0.0031012  拆遷補(bǔ)償0.00
        30302  退休費6.0530213  維修(護(hù))費2.8331013  公務(wù)用車購置0.00
        30303  退職(役)費0.0030214  租賃費0.0031019  其他交通工具購置0.00
        30304  撫恤金4.7830215  會議費0.0031020  產(chǎn)權(quán)參股0.00
        30305  生活補(bǔ)助0.0930216  培訓(xùn)費0.0031099  其他資本性支出0.00
        30306  救濟(jì)費0.0030217  公務(wù)接待費0.00304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
        30307  醫(yī)療費0.0030218  專用材料費0.0030401  企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.00
        30308  助學(xué)金0.0030224  被裝購置費0.0030402  事業(yè)單位補(bǔ)貼0.00
        30309  獎勵金0.0030225  專用燃料費0.0030403  財政貼息0.00
        30310  生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226  勞務(wù)費4.0830499  其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
        30311  住房公積金40.1430227  委托業(yè)務(wù)費0.00307債務(wù)利息支出0.00
        30312  提租補(bǔ)貼6.0830228  工會經(jīng)費3.3330701  國內(nèi)債務(wù)付息0.00
        30313  購房補(bǔ)貼0.0030229  福利費1.2130707  國外債務(wù)付息0.00
        30314  采暖補(bǔ)貼0.0030231  公務(wù)用車運行維護(hù)費1.01399其他支出0.00
        30315  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼7.0430239  其他交通費用0.5439906  贈與0.00
        30399  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.0430240  稅金及附加費用0.00   
           30299  其他商品和服務(wù)支出9.82   
        人員經(jīng)費合計450.03公用經(jīng)費合計27.74
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。
            2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

          

          

          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表   
             公開07表
        編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊  金額單位:萬元
        2016年度決算數(shù)
        合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
        小計

          公務(wù)用車

          購置費

          公務(wù)用車

          運行費

        123456
        18.400.0018.400.0018.400.00
        注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

          

          

             政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    
                 公開08表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊    金額單位:萬元
        項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
        欄次123456
        合計      
                
                
                
                
                
                
        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

          

          

          政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表   
             公開09表
        編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊  金額單位:萬元
        2016年度決算數(shù)
        合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
        小計

          公務(wù)用車

          購置費

          公務(wù)用車

          運行費

        123456
              
        注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

          

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