咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊2016年部門決算
一、咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊基本情況
根據(jù)咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會咸編辦發(fā)[2010]6號文件規(guī)定,市城管執(zhí)法局一大隊為正科級單位。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):一正三副。人員編制:根據(jù)咸編辦發(fā)[2010]6號文件規(guī)定及實際情況,執(zhí)法一大隊全額撥款31名。
(一)、單位職能
執(zhí)法一大隊是咸寧市城管執(zhí)法局下屬事業(yè)單位。本單位的宗旨是:負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)市容市貌監(jiān)察和管理,其主要業(yè)務(wù)范圍:
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的管理和執(zhí)法工作
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告招牌和占道宣傳的審批和規(guī)范管理
(3)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違章占道和出店經(jīng)營的管理和整治
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市“牛皮癬”小廣告的整治和清理
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)施工占道的審批和管理
(6)承辦上級交辦的其他事項。
?。ǘ⑷藛T基本情況
執(zhí)法一大隊現(xiàn)有正式工作人員29人,其中:管理人員中現(xiàn)有正科級2人,副科級2人,科員級3人。工勤技能工資人員中現(xiàn)有技師11人,高級工10人,中級工1人。退休人員3人。
二、2016年部門決算
根據(jù)咸寧市財政局批復(fù)咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊2016年部門決算見表1至表7(詳見附件)。
三、2016年部門決算說明
(一)收支決算情況的總體說明
1.收入決算。2016年收入總計513.94萬元,其中:財政撥款收入513.94萬元,占總收入的100%;
2.支出決算。2016年支出總計513.94萬元,按支出功能分類,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.8萬元,占總支出的0.16%;行政運行支出1.7萬元,占總支出0.33%;一般行政管理事務(wù)支出4.78萬元,占總支出的0.93%;城管執(zhí)法支出476.51萬元,占總支出的92.72%;住房保障支出30.16萬元,占總支出5.86%;
(二)財政撥款收入支出決算說明
2016年部門決算中,財政撥款收入共計513.94萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入513.94萬元,較上年增加262.71萬元,增幅51.12%,主要原因2014年至2016年增資、獎勵。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出513.94萬元。其中:
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)0.8萬元,比上年減少8.77萬元,減幅91.64%,因為醫(yī)療保險支出在城鄉(xiāng)社區(qū),不在此類。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)482.99萬元:
?。?)行政運行1.7萬元,比上年減少5.85萬元,降幅77.48%,主要原因支出大多在城管執(zhí)法項。
(2)城管執(zhí)法476.51萬元,比上年增加258.72萬元,增幅118.79%,主要原因2014年至2016年增資、獎勵。項目增加。
?。?)一般行政管理事務(wù)4.76萬元,比上年增加4.76萬元,增幅100%,主要死亡人員撫恤金。
3、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)16.31萬元,比上年持平。
?。ㄋ模?016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明
2016年咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計18.4萬元。其中:項目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車4輛)運行費18.4萬元,
在我隊決算中反映;公務(wù)用車購置及運行費比上年增加64.14%、因為上年有1輛12.88在基本支出中的車輛運行中,如合計總體下降26.1%;公務(wù)接待費分別比上年下降100%;
減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我隊認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。
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2016年無貨物、服務(wù)類政府采購。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費26.67萬元,與批復(fù)預(yù)算29.54萬元降2.87萬元彌補(bǔ)日常維護(hù)項目支出。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):指未參加醫(yī)療保險的行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8、住房保障支出(類) 住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 513.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.80 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 482.99 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 30.15 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 513.94 | 本年支出合計 | 52 | 513.94 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 513.94 | 總計 | 56 | 513.94 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 513.95 | 513.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 482.99 | 482.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 482.99 | 482.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 476.51 | 476.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 513.95 | 477.79 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 482.99 | 447.63 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 482.99 | 447.63 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 476.51 | 441.15 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 513.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 482.99 | 482.99 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 513.94 | 本年支出合計 | 54 | 513.94 | 513.94 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 513.94 | 總計 | 60 | 513.94 | 513.94 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 513.95 | 477.79 | 36.17 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 482.99 | 447.63 | 35.37 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 482.99 | 447.63 | 35.37 | ||
2120101 | 行政運行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 4.78 | 4.78 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 476.51 | 441.15 | 35.37 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 385.82 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 26.67 | 310 | 其他資本性支出 | 1.08 |
30101 | 基本工資 | 85.86 | 30201 | 辦公費 | 2.19 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 15.35 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 1.08 |
30103 | 獎金 | 156.38 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 10.00 | 30205 | 水費 | 0.79 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 65.22 | 30206 | 電費 | 0.66 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 53.03 | 30207 | 郵電費 | 0.21 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 64.21 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 6.05 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 2.83 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 4.78 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.09 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 4.08 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 40.14 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 6.08 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.33 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.21 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 1.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 7.04 | 30239 | 其他交通費用 | 0.54 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.04 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 9.82 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 450.03 | 公用經(jīng)費合計 | 27.74 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18.40 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開09表 | |||||
編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |