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        • 索 引 號(hào):011336909/2017-01340
        • 文  號(hào): 無(wú)
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財(cái)政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2017年09月30日
        • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)

        咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)

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         咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2016年部門決算

          一、咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)基本情況

         ?。ㄒ唬┲饕毮?/p>

          作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門,咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊(duì)主要負(fù)責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于城市管理工作的方針、政策及其相關(guān)的法律、法規(guī);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的環(huán)境衛(wèi)生綜合管理和整治工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建筑工地渣土運(yùn)輸管理及審批的初審工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告、招牌、店牌、路牌設(shè)置的審批初審及監(jiān)督管理工作;行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用事業(yè)、公安交通管理、工商管理、環(huán)境保護(hù)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán);承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

          咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊(duì)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(機(jī)構(gòu)設(shè)置為股級(jí)):辦公室、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、四中隊(duì)、五中隊(duì)共有職工37名,其中正式在編人員25名。

          二、2016年部門決算

          根據(jù)咸寧市財(cái)政局批復(fù),咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊(duì)2016年部門決算見表1至表7(詳見附件)。

          三、2016年部門決算說(shuō)明

         ?。ㄒ唬┦罩Q算情況的總體說(shuō)明

          1.收入決算。2016年收入總計(jì)433.35萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入433.35萬(wàn)元,占總收入的100%;

          2.支出決算。2016年支出總計(jì)433.35萬(wàn)元,按支出功能分類,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.79萬(wàn)元,占總支出的0.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出409.23萬(wàn)元,占總支出的94.44%;住房保障支出23.33萬(wàn)元,占總支出5.38%;

         ?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

          2016年部門決算中,財(cái)政撥款收入共計(jì)433.35萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入433.35萬(wàn)元,較上年增加219.13萬(wàn)元,增幅102.29%,主要原因2014年至2016年增資、獎(jiǎng)勵(lì)。采取措施嚴(yán)格控制公用支出,項(xiàng)目支出增加。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

          咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊(duì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出433.35萬(wàn)元。其中:

          1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)0.79萬(wàn)元,比上年降幅6.6萬(wàn)元,降幅89.31%,因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)支出在城鄉(xiāng)社區(qū),不在此類。

          2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)409.23萬(wàn)元:

          (1)城管執(zhí)法409.18萬(wàn)元,比上年增加228.13萬(wàn)元,增幅126%,主要原因2014年至2016年增資、獎(jiǎng)勵(lì)。上年住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入都在此類支出

         ?。?)行政運(yùn)行0.05萬(wàn)元,比上年增加0.05萬(wàn)元,增幅100%,主要在基本支出

          3、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))19.78萬(wàn)元,比上年增加6.8萬(wàn)元,增幅52.39%,因?yàn)橹С鲈诔青l(xiāng)社區(qū),不在此類。

          住房保障(類)住房改革(款)提租補(bǔ)貼3.55萬(wàn)元,比上年增加3.55萬(wàn)元,增幅100%

          (四)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

          2016年咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算共計(jì)14.04萬(wàn)元。其中:項(xiàng)目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車4輛)運(yùn)行費(fèi)14.04萬(wàn)元?! ?/p>

          在我隊(duì)決算中反映;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)分別比上年下降4.49%和100%,減少主要原因是自中央八項(xiàng)規(guī)定,省委六條意見實(shí)施以來(lái),我大隊(duì)認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

         ?。ㄎ澹┱少?gòu)支出情況

          2016年共申請(qǐng)辦理好貨物類政府采購(gòu)0.97萬(wàn)元。

         ?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

          2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.99萬(wàn)元,與批復(fù)預(yù)算23.68萬(wàn)元降3.69萬(wàn)元彌補(bǔ)日常維護(hù)項(xiàng)目支出。

          四、名詞解釋

          1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

          2、其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

          1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):指未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

          2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

          3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

          4、住房保障支出(類) 住房公積金(項(xiàng))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          附件:

          1、收入支出決算總表

          2、收入決算表

          3、支出決算表

          4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          

          

          

          

          收入支出決算總表   
             公開01表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)  金額單位:萬(wàn)元
        收入支出
        項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)
        欄次 1欄次 2
        一、財(cái)政撥款收入1433.35一、一般公共服務(wù)支出290.00
          其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出300.00
        二、上級(jí)補(bǔ)助收入30.00三、國(guó)防支出310.00
        三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
        四、經(jīng)營(yíng)收入50.00五、教育支出330.00
        五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出340.00
        六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出350.00
         8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出360.00
         9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出370.79
         10 十、節(jié)能環(huán)保支出380.00
         11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39409.23
         12 十二、農(nóng)林水支出400.00
         13 十三、交通運(yùn)輸支出410.00
         14 十四、資源勘探信息等支出420.00
         15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.00
         16 十六、金融支出440.00
         17 十七、援助其他地區(qū)支出450.00
         18 十八、國(guó)土海洋氣象等支出460.00
         19 十九、住房保障支出4723.33
         20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出480.00
         21 二十一、其他支出490.00
         22 二十二、債務(wù)還本支出500.00
         23 二十三、債務(wù)付息支出510.00
        本年收入合計(jì)24433.35本年支出合計(jì)52433.35
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00    結(jié)余分配530.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.00
         27  55 
        總計(jì)28433.35總計(jì)56433.35
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

          

          

              收入決算表    
                  公開02表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)     金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次1234567
        合計(jì)433.35433.350.000.000.000.000.00
        210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.790.790.000.000.000.000.00
        21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.790.790.000.000.000.000.00
        2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.790.790.000.000.000.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出409.23409.230.000.000.000.000.00
        21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)409.23409.230.000.000.000.000.00
        2120101  行政運(yùn)行0.050.050.000.000.000.000.00
        2120104  城管執(zhí)法409.18409.180.000.000.000.000.00
        221住房保障支出23.3323.330.000.000.000.000.00
        22102住房改革支出23.3323.330.000.000.000.000.00
        2210201  住房公積金19.7819.780.000.000.000.000.00
        2210202  提租補(bǔ)貼3.553.550.000.000.000.000.00
                 
        注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

          

          

             支出決算表    
                 公開03表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)    金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123456
        合計(jì)433.35400.6132.740.000.000.00
        210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.790.000.790.000.000.00
        21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.790.000.790.000.000.00
        2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.790.000.790.000.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出409.23377.2831.950.000.000.00
        21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)409.23377.2831.950.000.000.00
        2120101  行政運(yùn)行0.050.050.000.000.000.00
        2120104  城管執(zhí)法409.18377.2331.950.000.000.00
        221住房保障支出23.3323.330.000.000.000.00
        22102住房改革支出23.3323.330.000.000.000.00
        2210201  住房公積金19.7819.780.000.000.000.00
        2210202  提租補(bǔ)貼3.553.550.000.000.000.00
                
        注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

          

          

           財(cái)政撥款收入支出決算總表    
               公開04表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)   金額單位:萬(wàn)元
                 
        項(xiàng)    行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
             1     234
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1433.35一、一般公共服務(wù)支出310.000.000.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00
         3 三、國(guó)防支出330.000.000.00
         4 四、公共安全支出340.000.000.00
         5 五、教育支出350.000.000.00
         6 六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.00
         7 七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00
         8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出380.000.000.00
         9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出390.790.790.00
         10 十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00
         11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41409.23409.230.00
         12 十二、農(nóng)林水支出420.000.000.00
         13 十三、交通運(yùn)輸支出430.000.000.00
         14 十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00
         15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.00
         16 十六、金融支出460.000.000.00
         17 十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00
         18 十八、國(guó)土海洋氣象等支出480.000.000.00
         19 十九、住房保障支出4923.3323.330.00
         20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出500.000.000.00
         21 二十一、其他支出510.000.000.00
         22 二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.00
         23 二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00
        本年收入合計(jì)24433.35本年支出合計(jì)54433.35433.350.00
         25  55   
        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.000.000.00
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.00 57   
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280.00 58   
         29  59   
        總計(jì)30433.35總計(jì)60433.35433.350.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

          

          

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  
              公開05表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì) 金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出  項(xiàng)目支出
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123
        合計(jì)433.35400.6132.74
        210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.790.000.79
        21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.790.000.79
        2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.790.000.79
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出409.23377.2831.95
        21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)409.23377.2831.95
        2120101  行政運(yùn)行0.050.050.00
        2120104  城管執(zhí)法409.18377.2331.95
        221住房保障支出23.3323.330.00
        22102住房改革支出23.3323.330.00
        2210201  住房公積金19.7819.780.00
        2210202  提租補(bǔ)貼3.553.550.00
             
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

          

          

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    
                公開06表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)     金額單位:元
        人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
        科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
        301工資福利支出330.09302商品和服務(wù)支出19.99310其他資本性支出0.97
        30101  基本工資76.9830201  辦公費(fèi)2.4531001  房屋建筑物購(gòu)建0.00
        30102  津貼補(bǔ)貼6.4430202  印刷費(fèi)0.4331002  辦公設(shè)備購(gòu)置0.97
        30103  獎(jiǎng)金122.6430203  咨詢費(fèi)0.0031003  專用設(shè)備購(gòu)置0.00
        30104  其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.0030204  手續(xù)費(fèi)0.0031005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
        30106  伙食補(bǔ)助費(fèi)8.7430205  水費(fèi)0.3331006  大型修繕0.00
        30107  績(jī)效工資59.0430206  電費(fèi)0.4631007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.00
        30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.2530207  郵電費(fèi)0.1731008  物資儲(chǔ)備0.00
        30109  職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208  取暖費(fèi)0.0031009  土地補(bǔ)償0.00
        30199  其他工資福利支出0.0030209  物業(yè)管理費(fèi)1.0431010  安置補(bǔ)助0.00
        303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.5630211  差旅費(fèi)0.5131011  地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00
        30301  離休費(fèi)0.0030212  因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.0031012  拆遷補(bǔ)償0.00
        30302  退休費(fèi)6.2530213  維修(護(hù))費(fèi)0.1431013  公務(wù)用車購(gòu)置0.00
        30303  退職(役)費(fèi)0.0030214  租賃費(fèi)2.1631019  其他交通工具購(gòu)置0.00
        30304  撫恤金0.0030215  會(huì)議費(fèi)0.0031020  產(chǎn)權(quán)參股0.00
        30305  生活補(bǔ)助0.0030216  培訓(xùn)費(fèi)0.0331099  其他資本性支出0.00
        30306  救濟(jì)費(fèi)0.0030217  公務(wù)接待費(fèi)0.00304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
        30307  醫(yī)療費(fèi)0.0030218  專用材料費(fèi)0.0030401  企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.00
        30308  助學(xué)金0.0030224  被裝購(gòu)置費(fèi)0.0030402  事業(yè)單位補(bǔ)貼0.00
        30309  獎(jiǎng)勵(lì)金0.0330225  專用燃料費(fèi)0.0030403  財(cái)政貼息0.00
        30310  生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226  勞務(wù)費(fèi)1.9030499  其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
        30311  住房公積金33.0730227  委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.00
        30312  提租補(bǔ)貼3.5530228  工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.1430701  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.00
        30313  購(gòu)房補(bǔ)貼0.0030229  福利費(fèi)1.9830707  國(guó)外債務(wù)付息0.00
        30314  采暖補(bǔ)貼0.0030231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.86399其他支出0.00
        30315  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼6.4730239  其他交通費(fèi)用1.0439906  贈(zèng)與0.00
        30399  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.1930240  稅金及附加費(fèi)用0.00   
           30299  其他商品和服務(wù)支出2.35   
        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)379.65公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)20.97
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開。
            2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

          

          

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表   
             公開07表
        編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)  金額單位:萬(wàn)元
        2016年度決算數(shù)
        合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
        小計(jì)

          公務(wù)用車

          購(gòu)置費(fèi)

          公務(wù)用車

          運(yùn)行費(fèi)

        123456
        14.040.0014.040.0014.040.00
        注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

          

          

             政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    
                 公開08表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)    金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
        欄次123456
        合計(jì)      
                
                
                
                
                
                
        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

          

          

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表   
             公開09表
        編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)  金額單位:萬(wàn)元
        2016年度決算數(shù)
        合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
        小計(jì)

          公務(wù)用車

          購(gòu)置費(fèi)

          公務(wù)用車

          運(yùn)行費(fèi)

        123456
              
        注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

          

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