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        • 索 引 號(hào):011336909/2017-01344
        • 文  號(hào): 無(wú)
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財(cái)政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2017年09月30日
        • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處

        咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處

        字號(hào): 分享到:
          

        咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2016年部門(mén)決算

          一、咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法市政管理處基本情況

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          1、負(fù)責(zé)城區(qū)道路挖掘?qū)徟⒁婪ㄒ酪?guī)收取城市道路挖掘恢復(fù)費(fèi);

          2、負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)的各種管道、標(biāo)線等設(shè)施的審批;

          3、負(fù)責(zé)城市道路市政設(shè)施的管理與維護(hù);

          4、負(fù)責(zé)城市道路刷黑路面維護(hù);

          5、負(fù)責(zé)履行對(duì)轄區(qū)內(nèi)城市橋梁的檢查、指導(dǎo)、督辦等職能;

          6、負(fù)責(zé)市政府投資項(xiàng)目代建工作;

          7、承辦上線領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

         ?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

          咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(機(jī)構(gòu)設(shè)置為股級(jí)):辦公室、管理一科、管理二科、橋梁管理科(正式在編人員14名)。

          二、2016年部門(mén)決算

          根據(jù)咸寧市財(cái)政局批復(fù),咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2016年部門(mén)決算見(jiàn)表1至表7(詳見(jiàn)附件)。

          三、2016年部門(mén)決算說(shuō)明

         ?。ㄒ唬┦罩Q算情況的總體說(shuō)明

          1.收入決算。2016年收入總計(jì)801.9萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入801.9萬(wàn)元,占總收入的100%;

          2.支出決算。2016年支出總計(jì)801.9萬(wàn)元,按支出功能分類,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.19萬(wàn)元,占總支出的0.03%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出598.20萬(wàn)元,占總支出的98.43%;住房保障支出12.36萬(wàn)元,占總支出1.54%;

         ?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

          2016年部門(mén)決算中,財(cái)政撥款收入共計(jì)801.9萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入801.9萬(wàn)元,較上年增加191.9萬(wàn)元,增幅31.46%,主要原因2014年至2016年增資、獎(jiǎng)勵(lì)。采取措施嚴(yán)格控制公用支出,項(xiàng)目支出增加。

         ?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

          咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出801.9萬(wàn)元。其中:

          1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)0.19萬(wàn)元,比上年減少7.03萬(wàn)元,增幅97.37%,因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)支出在城鄉(xiāng)社區(qū),不在此類。

          2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)789.35萬(wàn)元:

         ?。?)一般行政管理事務(wù)4.11萬(wàn)元,比上年減少307.37萬(wàn)元,減幅98.68%,主要是此類調(diào)減至其他類支出

         ?。?)城管執(zhí)法204.37萬(wàn)元,比上年減少52.63萬(wàn)元,減幅20.48%,主要是人員支出(獎(jiǎng)勵(lì))增加,項(xiàng)目支出減至其他類支出

          (3)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施75.28萬(wàn)元,比上年增加75.28萬(wàn)元,增幅100%,主要項(xiàng)目支出

         ?。?)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生5.59萬(wàn)元,比上年增加75.28萬(wàn)元,增幅100%,主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)

          (5) 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入(政府性基金)安排的支出250萬(wàn)元,比上年增加75.28萬(wàn)元,增幅100%,主要用于市政設(shè)施維護(hù)。

         ?。?)城市公共設(shè)施(政府性基金)支出250萬(wàn)元,比上年增加250萬(wàn)元,增幅100%,主要用于市政設(shè)施維護(hù)。

         ?。?)住房保障支出12.36萬(wàn)元,比上年增加7.78萬(wàn)元,增幅100%,主要用于住房公積金,提租補(bǔ)貼

          (四)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

          2016年咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算共計(jì)7.12萬(wàn)元。其中:項(xiàng)目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車3輛)運(yùn)行費(fèi)7.06萬(wàn)元,公務(wù)接待(創(chuàng)建突擊加班進(jìn)餐)2次,共計(jì)15人費(fèi)用0.06萬(wàn)元。

          在我處決算中反映;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)分別比上年下降11.53%和33.33%,減少主要原因是自中央八項(xiàng)規(guī)定,省委六條意見(jiàn)實(shí)施以來(lái),我處認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

         ?。ㄎ澹┱少?gòu)支出情況

          2016年共申請(qǐng)辦理好工程類政府采購(gòu)583.18萬(wàn)元。

         ?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

          2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.03萬(wàn)元,與批復(fù)預(yù)算9.14萬(wàn)元降1.11萬(wàn)元彌補(bǔ)日常維護(hù)項(xiàng)目支出。

          四、名詞解釋

          1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

          2、其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

          3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):指未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

          4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

          5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

          6、 城鄉(xiāng)社區(qū)支公共設(shè)施(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡?、公共交通(含輪渡、輕軌、地鐵)、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面支出。

          7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)維護(hù)、園林綠化等方面支出。

          8、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出(項(xiàng)):反映土地出讓收入用于其他方面支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土有償使用的支出。

          9、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項(xiàng))反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)?、供熱等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面支出。

          10、住房保障支出(類) 住房公積金(項(xiàng))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          附件:

          1、收入支出決算總表

          2、收入決算表

          3、支出決算表

          4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          9、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          收入支出決算總表   
             公開(kāi)01表
        部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處 金額單位:萬(wàn)元
        收入支出
        項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)
        欄次 1欄次 2
        一、財(cái)政撥款收入1801.90一、一般公共服務(wù)支出290.00
          其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2500.00二、外交支出300.00
        二、上級(jí)補(bǔ)助收入30.00三、國(guó)防支出310.00
        三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
        四、經(jīng)營(yíng)收入50.00五、教育支出330.00
        五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出340.00
        六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出350.00
         8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出360.00
         9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出370.19
         10 十、節(jié)能環(huán)保支出380.00
         11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39789.35
         12 十二、農(nóng)林水支出400.00
         13 十三、交通運(yùn)輸支出410.00
         14 十四、資源勘探信息等支出420.00
         15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.00
         16 十六、金融支出440.00
         17 十七、援助其他地區(qū)支出450.00
         18 十八、國(guó)土海洋氣象等支出460.00
         19 十九、住房保障支出4712.36
         20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出480.00
         21 二十一、其他支出490.00
         22 二十二、債務(wù)還本支出500.00
         23 二十三、債務(wù)付息支出510.00
        本年收入合計(jì)24801.90本年支出合計(jì)52801.90
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00    結(jié)余分配530.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.00
         27  55 
        總計(jì)28801.90總計(jì)56801.90
        注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
              收入決算表    
                  公開(kāi)02表
        部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處     金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次1234567
        合計(jì)801.90801.900.000.000.000.000.00
        210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.190.190.000.000.000.000.00
        21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.190.190.000.000.000.000.00
        2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.190.190.000.000.000.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出789.35789.350.000.000.000.000.00
        21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)208.48208.480.000.000.000.000.00
        2120101  行政運(yùn)行4.114.110.000.000.000.000.00
        2120104  城管執(zhí)法204.37204.370.000.000.000.000.00
        21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施75.2875.280.000.000.000.000.00
        2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出75.2875.280.000.000.000.000.00
        21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生5.595.590.000.000.000.000.00
        2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生5.595.590.000.000.000.000.00
        21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出250.00250.000.000.000.000.000.00
        2120899  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出250.00250.000.000.000.000.000.00
        21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出250.00250.000.000.000.000.000.00
        2121301  城市公共設(shè)施250.00250.000.000.000.000.000.00
        221住房保障支出12.3612.360.000.000.000.000.00
        22102住房改革支出12.3612.360.000.000.000.000.00
        2210201  住房公積金10.5810.580.000.000.000.000.00
        2210202  提租補(bǔ)貼1.781.780.000.000.000.000.00
        注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
             支出決算表    
                 公開(kāi)03表
        部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處    金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123456
        合計(jì)801.90198.07603.830.000.000.00
        210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.190.000.190.000.000.00
        21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.190.000.190.000.000.00
        2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.190.000.190.000.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出789.35185.71603.640.000.000.00
        21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)208.48180.1228.360.000.000.00
        2120101  行政運(yùn)行4.110.004.110.000.000.00
        2120104  城管執(zhí)法204.37180.1224.250.000.000.00
        21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施75.280.0075.280.000.000.00
        2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出75.280.0075.280.000.000.00
        21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生5.595.590.000.000.000.00
        2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生5.595.590.000.000.000.00
        21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出250.000.00250.000.000.000.00
        2120899  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出250.000.00250.000.000.000.00
        21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出250.000.00250.000.000.000.00
        2121301  城市公共設(shè)施250.000.00250.000.000.000.00
        221住房保障支出12.3612.360.000.000.000.00
        22102住房改革支出12.3612.360.000.000.000.00
        2210201  住房公積金10.5810.580.000.000.000.00
        2210202  提租補(bǔ)貼1.781.780.000.000.000.00
        注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
           財(cái)政撥款收入支出決算總表    
               公開(kāi)04表
        部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處   金額單位:萬(wàn)元
                 
        項(xiàng)    行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
             1     234
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1301.90一、一般公共服務(wù)支出310.000.000.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2500.00二、外交支出320.000.000.00
         3 三、國(guó)防支出330.000.000.00
         4 四、公共安全支出340.000.000.00
         5 五、教育支出350.000.000.00
         6 六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.00
         7 七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00
         8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出380.000.000.00
         9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出390.190.190.00
         10 十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00
         11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41789.35289.35500.00
         12 十二、農(nóng)林水支出420.000.000.00
         13 十三、交通運(yùn)輸支出430.000.000.00
         14 十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00
         15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.00
         16 十六、金融支出460.000.000.00
         17 十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00
         18 十八、國(guó)土海洋氣象等支出480.000.000.00
         19 十九、住房保障支出4912.3612.360.00
         20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出500.000.000.00
         21 二十一、其他支出510.000.000.00
         22 二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.00
         23 二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00
        本年收入合計(jì)24801.90本年支出合計(jì)54801.90301.90500.00
         25  55   
        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.000.000.00
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.00 57   
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280.00 58   
         29  59   
        總計(jì)30801.90總計(jì)60801.90301.90500.00
        注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  
              公開(kāi)05表
        部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出  項(xiàng)目支出
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123
        合計(jì)301.90198.07103.83
        210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.190.000.19
        21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.190.000.19
        2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.190.000.19
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出289.35185.71103.64
        21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)208.48180.1228.36
        2120101  行政運(yùn)行4.110.004.11
        2120104  城管執(zhí)法204.37180.1224.25
        21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施75.280.0075.28
        2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出75.280.0075.28
        21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生5.595.590.00
        2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生5.595.590.00
        221住房保障支出12.3612.360.00
        22102住房改革支出12.3612.360.00
        2210201  住房公積金10.5810.580.00
        2210202  提租補(bǔ)貼1.781.780.00
        注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    
                公開(kāi)06表
        部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處     金額單位:元
        人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
        科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
        301工資福利支出157.18302商品和服務(wù)支出8.03310其他資本性支出2.34
        30101  基本工資35.0730201  辦公費(fèi)2.7831001  房屋建筑物購(gòu)建0.00
        30102  津貼補(bǔ)貼3.3030202  印刷費(fèi)0.0131002  辦公設(shè)備購(gòu)置2.34
        30103  獎(jiǎng)金61.9030203  咨詢費(fèi)0.0031003  專用設(shè)備購(gòu)置0.00
        30104  其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.0030204  手續(xù)費(fèi)0.0031005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
        30106  伙食補(bǔ)助費(fèi)5.7130205  水費(fèi)0.2831006  大型修繕0.00
        30107  績(jī)效工資33.4430206  電費(fèi)0.0031007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.00
        30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.7530207  郵電費(fèi)0.1531008  物資儲(chǔ)備0.00
        30109  職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208  取暖費(fèi)0.0031009  土地補(bǔ)償0.00
        30199  其他工資福利支出0.0030209  物業(yè)管理費(fèi)0.0031010  安置補(bǔ)助0.00
        303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.5230211  差旅費(fèi)0.3231011  地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00
        30301  離休費(fèi)0.0030212  因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.0031012  拆遷補(bǔ)償0.00
        30302  退休費(fèi)5.3530213  維修(護(hù))費(fèi)0.0631013  公務(wù)用車購(gòu)置0.00
        30303  退職(役)費(fèi)0.0030214  租賃費(fèi)0.0031019  其他交通工具購(gòu)置0.00
        30304  撫恤金0.0030215  會(huì)議費(fèi)0.0031020  產(chǎn)權(quán)參股0.00
        30305  生活補(bǔ)助1.6830216  培訓(xùn)費(fèi)0.0331099  其他資本性支出0.00
        30306  救濟(jì)費(fèi)0.0030217  公務(wù)接待費(fèi)0.06304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
        30307  醫(yī)療費(fèi)0.0030218  專用材料費(fèi)0.0030401  企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.00
        30308  助學(xué)金0.0030224  被裝購(gòu)置費(fèi)0.0030402  事業(yè)單位補(bǔ)貼0.00
        30309  獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225  專用燃料費(fèi)0.0030403  財(cái)政貼息0.00
        30310  生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226  勞務(wù)費(fèi)0.0030499  其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
        30311  住房公積金17.1330227  委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.00
        30312  提租補(bǔ)貼1.7830228  工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.9430701  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.00
        30313  購(gòu)房補(bǔ)貼0.0030229  福利費(fèi)1.1530707  國(guó)外債務(wù)付息0.00
        30314  采暖補(bǔ)貼0.0030231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00399其他支出0.00
        30315  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼4.1830239  其他交通費(fèi)用0.1939906  贈(zèng)與0.00
        30399  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.4030240  稅金及附加費(fèi)用0.00   
           30299  其他商品和服務(wù)支出1.04   
        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)187.70公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)10.37
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開(kāi)。
            2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表   
             公開(kāi)07表
        編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處  金額單位:萬(wàn)元
        2016年度決算數(shù)
        合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
        小計(jì)

          公務(wù)用車

          購(gòu)置費(fèi)

          公務(wù)用車

          運(yùn)行費(fèi)

        123456
        7.120.007.060.007.060.06
        注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
             政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    
                 公開(kāi)08表
        部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處    金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
        欄次123456
        合計(jì)0.00500.00500.000.00500.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00500.00500.000.00500.000.00
        21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.00250.00250.000.00250.000.00
        2120899  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出0.00250.00250.000.00250.000.00
        21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.00250.00250.000.00250.000.00
        2121301  城市公共設(shè)施0.00250.00250.000.00250.000.00
                
                
                
                
        注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表   
             公開(kāi)09表
        編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處  金額單位:萬(wàn)元
        2016年度決算數(shù)
        合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
        小計(jì)

          公務(wù)用車

          購(gòu)置費(fèi)

          公務(wù)用車

          運(yùn)行費(fèi)

        123456
              
        注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
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