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        • 索 引 號:011336909/2017-01347
        • 文  號:
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2017年09月30日
        • 名  稱:咸寧市人民政府駐漢辦事處

        咸寧市人民政府駐漢辦事處

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          咸寧市人民政府駐漢辦事處

          2016年部門決算公開說明 

          一、 基本情況

          咸寧市人民政府駐漢辦事處屬市政府派出機(jī)構(gòu),掛咸寧市委、市政府駐漢群眾工作辦公室的牌子。

         ?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

          1、武漢城市圈經(jīng)濟(jì)協(xié)作、服務(wù)工作。

          2、與省直機(jī)關(guān)、省直部門、武漢市相關(guān)部門政務(wù)聯(lián)絡(luò)和信息溝通工作。

          3、駐漢群眾工作(包括上訪接訪勸返和社會維穩(wěn)工作,咸寧在漢務(wù)工、經(jīng)商、創(chuàng)業(yè)人員相關(guān)政策咨詢、維權(quán)、來漢困難群眾的救助工作)。

          4、做好流動黨員管理服務(wù)工作。

          5、做好政務(wù)接待工作。

          6、做好招商引資工作。

          7、 承辦上級交辦的其他事項。

         ?。ǘ┎块T內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

          根據(jù)上述職責(zé),市人民政府駐漢辦事處內(nèi)設(shè)二科一室:

          1、 辦公室

          負(fù)責(zé)漢辦機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理;負(fù)責(zé)黨務(wù)、人事、文秘、后勤工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          2、 群眾工作科

          負(fù)責(zé)我市在漢群體性事件、突發(fā)情況和非正常上訪的現(xiàn)場處置;負(fù)責(zé)來漢上訪人員接訪勸返工作的具體組織、指揮和協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢務(wù)工人員提供維權(quán)服務(wù);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢困難群眾提供幫助;負(fù)責(zé)涉及駐漢群眾工作的情報交換和信息溝通;負(fù)責(zé)我市在漢流動黨員的教育管理服務(wù)。

          3、經(jīng)濟(jì)協(xié)作科

          負(fù)責(zé)與省直機(jī)關(guān)、省直部門、武漢市相關(guān)部門、武漢城市圈間的經(jīng)濟(jì)協(xié)作、聯(lián)絡(luò)、交流、信息收集傳遞、招商引資等工作。

         ?。ㄈ┤藛T編制

          市人民政府駐漢辦事處機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為12名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為3名。

          二、 決算情況

          市駐漢辦2016年決算財政撥款收入為264.87萬元,其中一般公共服務(wù)264.87萬元。決算總支出215.72萬元,其中一般公共服務(wù)支出215.72萬元。本年度收支結(jié)余49.15萬元。

          2016年“三公”經(jīng)費支出決算10.59萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費5.28萬元、公務(wù)用車費5.31萬元。

          

            收入支出決算總表      
                  公開01表
        部門:咸寧市人民政府駐漢辦事處     金額單位:萬元
        收入 支出
        項目 行次 決算數(shù) 項目 行次 決算數(shù)
        欄次   1 欄次   2
        一、財政撥款收入 1 264.87 一、一般公共服務(wù)支出 29 215.72
          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
        二、上級補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
        四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
        六、其他收入 7 237.75 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
          8   八、社會保障和就業(yè)支出 36 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
          16   十六、金融支出 44 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
          19   十九、住房保障支出 47 0.00
          20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
          21   二十一、其他支出 49 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
        本年收入合計 24 502.62 本年支出合計 52 215.72
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 53 0.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 115.29     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 402.19
          27     55  
        總計 28 617.91 總計 56 617.91
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

         

          

                    收入決算表        
                            公開02表
        部門:咸寧市人民政府駐漢辦事處             金額單位:萬元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 502.63 264.88 0.00 0.00 0.00 0.00 237.75
        201 一般公共服務(wù)支出 264.88 264.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 264.88 264.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運(yùn)行 25.50 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010302   一般行政管理事務(wù) 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 189.38 189.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        229 其他支出 237.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.75
        22999 其他支出 237.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.75
        2299901   其他支出 237.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.75
                         
                         
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

         

                  支出決算表        
                          公開03表
        部門:咸寧市人民政府駐漢辦事處           金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 215.73 215.73 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 215.73 215.73 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 215.73 215.73 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運(yùn)行 25.50 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010302   一般行政管理事務(wù) 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 140.23 140.23 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
                       
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

         

         

              財政撥款收入支出決算總表        
                      公開04表
        部門:咸寧市人民政府駐漢辦事處         金額單位:萬元
                 
            行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
              1       2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 264.87 一、一般公共服務(wù)支出 31 215.72 215.72 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
          3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
          6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
          8   八、社會保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
          20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 24 264.87 本年支出合計 54 215.72 215.72 0.00
          25     55      
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 115.29 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 164.44 164.44 0.00
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 27 115.29   57      
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 28 0.00   58      
          29     59      
        總計 30 380.16 總計 60 380.16 380.16 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

         

                一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    
                    公開05表
        部門:咸寧市人民政府駐漢辦事處   金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3
        合計 215.73 215.73 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 215.73 215.73 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 215.73 215.73 0.00
        2010301   行政運(yùn)行 25.50 25.50 0.00
        2010302   一般行政管理事務(wù) 50.00 50.00 0.00
        2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 140.23 140.23 0.00
                 
                 
                 
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

         

                一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表        
                        公開06表
        部門:咸寧市人民政府駐漢辦事處             金額單位:元
        人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
        科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
        301 工資福利支出 99.40 302 商品和服務(wù)支出 74.30 310 其他資本性支出 0.00
        30101   基本工資 90.30 30201   辦公費 5.53 31001   房屋建筑物購建 0.00
        30102   津貼補(bǔ)貼 0.00 30202   印刷費 0.66 31002   辦公設(shè)備購置 0.00
        30103   獎金 0.00 30203   咨詢費 0.00 31003   專用設(shè)備購置 0.00
        30104   其他社會保障繳費 5.61 30204   手續(xù)費 0.14 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
        30106   伙食補(bǔ)助費 3.49 30205   水費 0.09 31006   大型修繕 0.00
        30107   績效工資 0.00 30206   電費 4.47 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
        30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 0.00 30207   郵電費 0.00 31008   物資儲備 0.00
        30109   職業(yè)年金繳費 0.00 30208   取暖費 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
        30199   其他工資福利支出 0.00 30209   物業(yè)管理費 0.26 31010   安置補(bǔ)助 0.00
        303 對個人和家庭的補(bǔ)助 42.03 30211   差旅費 1.37 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
        30301   離休費 0.00 30212   因公出國(境)費用 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
        30302   退休費 33.68 30213   維修(護(hù))費 0.00 31013   公務(wù)用車購置 0.00
        30303   退職(役)費 0.00 30214   租賃費 4.52 31019   其他交通工具購置 0.00
        30304   撫恤金 0.00 30215   會議費 0.00 31020   產(chǎn)權(quán)參股 0.00
        30305   生活補(bǔ)助 0.91 30216   培訓(xùn)費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
        30306   救濟(jì)費 0.00 30217   公務(wù)接待費 5.28 304 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
        30307   醫(yī)療費 1.07 30218   專用材料費 0.00 30401   企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00
        30308   助學(xué)金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 30402   事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00
        30309   獎勵金 0.00 30225   專用燃料費 0.00 30403   財政貼息 0.00
        30310   生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30226   勞務(wù)費 0.00 30499   其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
        30311   住房公積金 6.37 30227   委托業(yè)務(wù)費 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
        30312   提租補(bǔ)貼 0.00 30228   工會經(jīng)費 0.00 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
        30313   購房補(bǔ)貼 0.00 30229   福利費 0.00 30707   國外債務(wù)付息 0.00
        30314   采暖補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 5.31 399 其他支出 0.00
        30315   物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 0.00 30239   其他交通費用 5.42 39906   贈與 0.00
        30399   其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 0.01 30240   稅金及附加費用 0.00      
              30299   其他商品和服務(wù)支出 41.24      
        人員經(jīng)費合計 141.43 公用經(jīng)費合計 74.30
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。
            2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

         

         

            一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表      
                  公開07表
        編制單位:咸寧市人民政府駐漢辦事處       金額單位:萬元
        2016年度決算數(shù)
        合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 公務(wù)接待費
        小計 公務(wù)用車
        購置費
        公務(wù)用車
        運(yùn)行費
        1 2 3 4 5 6
        10.59 0.00 5.31 0.00 5.31 5.28
        注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

         

         

                  政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表        
                          公開08表
        部門:咸寧市人民政府駐漢辦事處           金額單位:萬元
        項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

         

            政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表      
                  公開09表
        編制單位:咸寧市人民政府駐漢辦事處       金額單位:萬元
        2016年度決算數(shù)
        合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 公務(wù)接待費
        小計 公務(wù)用車
        購置費
        公務(wù)用車
        運(yùn)行費
        1 2 3 4 5 6
                   
        注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

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