咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局
2016年部門決算
第一部分
咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)全市價格監(jiān)督檢查、反價格壟斷及反價格欺詐工作的組織實施。組織開展價格監(jiān)督檢查工作并對價格違法行為和亂收費行為實施行政處罰;對全市價格壟斷行為進行反壟斷調(diào)查并配合上級主管部門實施行政處罰;監(jiān)督全市轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營者和收費者對價格和收費法律法規(guī)的執(zhí)行情況;受理價格舉報并及時查處、反饋;組織指導(dǎo)縣(市、區(qū))價格監(jiān)督檢查機構(gòu)開展價格監(jiān)督檢查、反價格壟斷和反價格欺詐工作;推進全市價格誠信工作;推進價格公共服務(wù);指導(dǎo)全市價格監(jiān)督檢查機構(gòu)的全面建設(shè)。
二、部門決算單位構(gòu)成
咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局為市物價局直屬正科級行政機構(gòu)。行政編制15名,工勤編制2名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。
市物價局價格監(jiān)督檢查分局單獨編制部門預(yù)算,不納入市物價預(yù)決算編報范圍。
第二部分
咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局2016年部門決算
情況說明
一、關(guān)于咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局2016年公共決算收入支出情況總體說明
收入包括財政撥款收入,2016年收入總計235.15萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,住房保障支出。2016年支出總計231.03萬元。 其中基本支出197.33元,含人員經(jīng)費178.95萬元,公用經(jīng)費18.37萬元。項目支出33.71萬元。
二、關(guān)于咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局2016年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)1.15萬元,其中:公務(wù)接待費0.79萬元,占68.7%;公務(wù)用車購置及運行維護費0.36萬元,占31.3%。“三公”經(jīng)費決算較2015年比下降了 77.9%,減少的主要原因一是公車改革后沒有保存車輛,公車運維費大額減少;二是中央八項規(guī)定出臺后,我們嚴(yán)格按照中央文件精神,從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動,樹立勤儉節(jié)約的意識,公務(wù)接待大大減少。2016年未購置公務(wù)用車,保有量0臺。2016年無因公出境。國內(nèi)公務(wù)接待11批次,87人次。
? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門:咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 235.15 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 231.03 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 235.15 | 本年支出合計 | 52 | 231.03 |
??? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 4.12 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 235.15 | 總計 | 56 | 235.15 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
部門:咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 235.15 | 235.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 235.15 | 235.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 235.15 | 235.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | ? 行政運行 | 136.30 | 136.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | ? 物價管理 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | ? 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 33.94 | 33.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
部門:咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 231.03 | 197.32 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 231.03 | 197.32 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 231.03 | 197.32 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | ? 行政運行 | 133.47 | 133.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | ? 物價管理 | 33.71 | 0.00 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | ? 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 33.94 | 33.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
部門:咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 235.15 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 231.03 | 231.03 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 235.15 | 本年支出合計 | 54 | 231.03 | 231.03 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 4.12 | 4.12 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 235.15 | 總計 | 60 | 235.15 | 235.15 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門:咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | ? | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 231.03 | 197.32 | 33.71 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 231.03 | 197.32 | 33.71 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 231.03 | 197.32 | 33.71 | ||
2010401 | ? 行政運行 | 133.47 | 133.47 | 0.00 | ||
2010402 | ? 一般行政管理事務(wù) | 29.91 | 29.91 | 0.00 | ||
2010408 | ? 物價管理 | 33.71 | 0.00 | 33.71 | ||
2010499 | ? 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 33.94 | 33.94 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門:咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:元 | |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 156.67 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 18.37 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 56.83 | 30201 | ? 辦公費 | 1.32 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 42.40 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 35.11 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 6.09 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | ? 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 5.99 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 0.09 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 16.24 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 22.29 | 30211 | ? 差旅費 | 2.02 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 3.85 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 1.40 | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | ? 生活補助 | 0.06 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.72 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.71 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
30310 | ? 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.10 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 8.60 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | ? 提租補貼 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 5.50 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | ? 購房補貼 | 2.50 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 30707 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | ? 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 0.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補貼 | 4.03 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.17 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 3.24 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 178.95 | 公用經(jīng)費合計 | 18.37 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
編制單位:咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.15 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.79 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? | ? | ? | ? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開08表 |
部門:咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
編制單位:咸寧市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | ? | ? | 金額單位:萬元 | ||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |