中共咸寧市委組織部2016年部門決算情況說(shuō)明
一、基本情況
(一)部門主要職能
1、研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè),探索各類新經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式;協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;負(fù)責(zé)新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。
2、辦理我市省委管理干部有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)批手續(xù);負(fù)責(zé)提出關(guān)于各縣(市、區(qū))和市委、市政府機(jī)關(guān)各部委辦局以及其他列入市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);負(fù)責(zé)市委委托管理的干部的管理工作;負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)黨政正職、市直各部委辦局部分正副科級(jí)干部的任免、備案審查和宏觀管理工作,承擔(dān)部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜;負(fù)責(zé)省有關(guān)部門管理為主的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相當(dāng)職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。
3、研究制定加強(qiáng)全市干部隊(duì)伍建設(shè)的措施、制度,組織落實(shí)培養(yǎng)選拔年輕干部工作。
4、從總體上研究和指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。
5、負(fù)責(zé)全市組織工作和干部工作的檢查監(jiān)督,及時(shí)向市委和上級(jí)組織部門反映重要情況,提出建議。
6、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規(guī)劃;負(fù)責(zé)落實(shí)省委組織部下達(dá)抽調(diào)我市干部培訓(xùn)的計(jì)劃;負(fù)責(zé)組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作,組織干部教育理論研究,指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地的師資隊(duì)伍建設(shè)。
7、調(diào)查了解全市知識(shí)分子工作情況,參與制定知識(shí)分子政策,檢查貫徹執(zhí)行知識(shí)分子政策的情況,參與拔尖人才、優(yōu)秀專家的選拔和管理工作。承辦向各地選派科技副職及其管理工作,聯(lián)系和組織科技工作者開展活動(dòng)。
8、研究加強(qiáng)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作,對(duì)全市選拔任用干部的檢查工作進(jìn)行綜合、協(xié)調(diào)、研究和指導(dǎo)。
9、負(fù)責(zé)全市退(離)休干部工作的宏觀管理。
10、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)“三定方案”和市編辦對(duì)我部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的相關(guān)批復(fù),市委組織部?jī)?nèi)設(shè)14個(gè)科室:辦公室、研究室、組織科、綜合干部科、黨政干部科、經(jīng)濟(jì)科教干部科、企事業(yè)干部科、市績(jī)效管理和干部考評(píng)工作辦公室、公務(wù)員管理科、干部教育科、干部監(jiān)督科、干部監(jiān)督舉報(bào)中心、人才工作科、信息管理科;直屬事業(yè)單位1個(gè):市黨員電化教育中心;市委設(shè)在組織部的機(jī)構(gòu)3個(gè):市黨代表大會(huì)代表工作辦公室、市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(下設(shè)市專家服務(wù)中心)、市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(內(nèi)設(shè)綜合信息科、理論指導(dǎo)科)。共核定行政編制40個(gè),參公事業(yè)編制5個(gè),全額撥款事業(yè)編7個(gè),工勤編制4個(gè),總計(jì)56個(gè)。目前,市委組織部共有在職干部職工44人,其中部長(zhǎng)1名,副部長(zhǎng)4名,部務(wù)委員1名,副縣級(jí)干部4名,正科級(jí)干部12名,副科級(jí)干部16名,科員3名,工勤人員3名。共有退休干部4人。
二、2016年部門決算收支情況
2016年,咸寧市委組織部嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府有關(guān)文件精神,合理壓縮一般行政性開支,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
(1)收入情況:經(jīng)市財(cái)政核定并批復(fù)下達(dá),市委組織部2016年度部門決算總收入1393.09萬(wàn)元,較2015年1086.91萬(wàn)元增加306.18萬(wàn)元,其中:本年財(cái)政撥款收入1358.17萬(wàn)元,上年結(jié)余34.92萬(wàn)元。
(2)支出情況:2016年部門決算總支出1133.25萬(wàn)元,較2015年1019.19萬(wàn)元增加114.06萬(wàn)元,增幅11.19%,其中:基本支出534.12萬(wàn)元,較2015年600.04萬(wàn)元減少65.92萬(wàn)元,減少10.98%,包括人員經(jīng)費(fèi)支出425.37萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出108.75萬(wàn)元;項(xiàng)目支出599.13萬(wàn)元,較2015年419.15萬(wàn)元增加179.98萬(wàn)元,增幅30.04%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余259.84萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)42.17萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi) 0.32萬(wàn)元,接待2批次;公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 12.76萬(wàn)元;因公出國(guó)境29.09萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2015年41.73萬(wàn)元減少0.44萬(wàn)元,減少的主要原因一是3月公車改革,車輛保有量從4輛減到2輛,公車運(yùn)維費(fèi)大額減少;二是中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后,我們嚴(yán)格按照中央文件精神,從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動(dòng),樹立勤儉節(jié)約的意識(shí),公務(wù)接待大大減少。2016年未購(gòu)置公務(wù)用車,保有量2臺(tái)。2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)決算29.09萬(wàn)元,出國(guó)原因是全市范圍內(nèi)海外引才,財(cái)政將此經(jīng)費(fèi)列入我部人才工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),全市人才工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由我部統(tǒng)一管理,此次出國(guó)我部派出兩名領(lǐng)導(dǎo)隨行,高新區(qū)、中心醫(yī)院、外僑辦各派出人員一名,共計(jì)5人。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
(五)因公出國(guó)境費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(六)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
?。ㄆ撸┕珓?wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
?。ò耍┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
2017.9.30
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,358.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1,133.25 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 1,358.17 | 本年支出合計(jì) | 52 | 1,133.25 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 34.92 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 259.84 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 1,393.09 | 總計(jì) | 56 | 1,393.09 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 1,358.16 | 1,358.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,298.16 | 1,298.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 1,278.36 | 1,278.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政運(yùn)行 | 701.28 | 701.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 506.08 | 506.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 1,116.07 | 534.13 | 581.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政運(yùn)行 | 624.50 | 514.18 | 110.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 437.07 | 19.95 | 417.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,358.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 1,133.25 | 1,133.25 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 1,358.17 | 本年支出合計(jì) | 54 | 1,133.25 | 1,133.25 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 34.92 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 259.84 | 259.84 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 34.92 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計(jì) | 30 | 1,393.09 | 總計(jì) | 60 | 1,393.09 | 1,393.09 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 13.39 | 0.00 | 13.39 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 3.79 | 0.00 | 3.79 | ||
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 3.79 | 0.00 | 3.79 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 1,116.07 | 534.13 | 581.95 | ||
2013201 | 行政運(yùn)行 | 624.50 | 514.18 | 110.33 | ||
2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 437.07 | 19.95 | 417.12 | ||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 382.53 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 108.75 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 154.09 | 30201 | 辦公費(fèi) | 3.46 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 35.20 | 30202 | 印刷費(fèi) | 3.75 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 137.80 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 11.77 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.01 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.09 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 8.68 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.01 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 43.66 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 42.84 | 30211 | 差旅費(fèi) | 3.14 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 8.62 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 13.03 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.09 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.11 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 8.40 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.32 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.01 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 3.58 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 5.28 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 11.49 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 8.63 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.32 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 10.01 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 32.41 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 10.54 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.15 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.73 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 425.37 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 108.75 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
42.17 | 29.09 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 0.32 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開09表 | |||||
編制單位:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |