2017年咸寧市環(huán)保局決算公開說明
目 錄
第一部分、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員情況
第二部分、2017年部門決算編制情況
第三部分、咸寧市環(huán)保局2017年部門決算公開報表
一、收入支出決算總表(匯總表)
二、收入支出決算總表(本級表)
三、收入決算表
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表財政撥款
八、“三公”經(jīng)費支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第四部分、市環(huán)保局2017年決算相關(guān)信息情況說明
一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、國有資產(chǎn)占用情況
五、預(yù)算績效管理工作開展情況
第五部分、名詞解釋
根據(jù)咸財庫發(fā)【2018】128號文件的要求以及2017年部門決算收支數(shù)據(jù),公開《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費公支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。本著真實性、合法性和完整性的原則,我局2017年部門決算具體情況說明如下:
第一部分、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員情況
(一)部門職能
環(huán)境保護(hù)局是市政府組成部門。其主要職責(zé)包括:
一、負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn),擬訂并組織實施全市環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃,擬訂環(huán)境保護(hù)地方性規(guī)章和辦法草案;對全市環(huán)境保護(hù)工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理,對各地、各部門的環(huán)境保護(hù)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,組織實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制;組織編制并監(jiān)督實施環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃;擬訂并監(jiān)督實施環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范;擬訂并監(jiān)督實施全市重點流域、區(qū)域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃;參與制定全市主體功能區(qū)劃。
二、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣、市、區(qū)政府重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作;協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨流域、跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域污染防治工作。
三、承擔(dān)落實市政府污染減排目標(biāo)的責(zé)任。負(fù)責(zé)主要污染物排污權(quán)交易指導(dǎo)和監(jiān)督管理職責(zé),監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制、排污許可證和主要污染物排污權(quán)交易制度;提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo),督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)完成情況;實施總量減排考核并公布考核結(jié)果。
四、負(fù)責(zé)環(huán)境執(zhí)法及監(jiān)督工作。組織實施建設(shè)項目“三同時”、排污收費、排污申報、限期治理等環(huán)境保護(hù)法律制度;組織開展環(huán)境保護(hù)專項行動和專項治理工作;組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法監(jiān)督檢查活動;指導(dǎo)地方環(huán)保部門開展環(huán)境執(zhí)法工作。
五、負(fù)責(zé)提出我市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見,按市政府規(guī)定權(quán)限,審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。
六、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。制定并組織實施各項環(huán)境管理制度;受市政府委托組織對市內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價;對涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見,按國家和省規(guī)定審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域和項目環(huán)境影響評價文件。
七、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、實驗室污染物質(zhì)、機(jī)動車等污染防治政策和制度;開展企業(yè)環(huán)境信用評價,加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的市場監(jiān)管;會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作;組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。
八、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂全市生態(tài)保護(hù)政策、規(guī)劃;組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況;監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作;協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作;監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù);協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;指導(dǎo)生態(tài)示范創(chuàng)建。
九、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全和放射性廢物的監(jiān)督管理。組織實施有關(guān)政策、規(guī)劃、制度和標(biāo)準(zhǔn),參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作;監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治;對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
十、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。實施國家、省環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范,制定全市環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范;組織實施全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測;組織對全市環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警;協(xié)調(diào)全市內(nèi)的國家、省環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng),組織建設(shè)和管理全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng);建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度,推動全市環(huán)境信息資源共享和環(huán)境信息公開,統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息;組織實施對國控和省控重點污染源的監(jiān)測。
十一、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織擬定環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)規(guī)劃,負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)科研項目管理和成果申報,負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行,組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理體系建設(shè)。
十二、開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流。研究提出全市涉外環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議;組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約的市內(nèi)履約工作;參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。
十三、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要;開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。
十四、負(fù)責(zé)擬訂全市環(huán)境保護(hù)重大工作目標(biāo)和措施。組織實施并指導(dǎo)各地、各單位開展生態(tài)文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)模范城市創(chuàng)建工作,組織開展全民環(huán)保行動,擬訂并組織實施參與武漢城市圈“兩型社會”建設(shè)和長江產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和計劃。
十五、承辦上級交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)情況
納入我局2017年部門決算報表編制范圍的單位共計5個,其中:行政單位1個(機(jī)關(guān)本級),事業(yè)單位4個。另外兩個獨立核算的單位另行單獨公開決算。詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
咸寧市環(huán)境保護(hù)局(本級) |
2 |
咸寧市核安全與輻射管理站 |
3 |
市環(huán)境保護(hù)局咸寧高新區(qū)分局 |
4 |
市環(huán)境保護(hù)局環(huán)境信息宣傳中心 |
5 |
咸寧市固體廢物管理中心 |
(三)人員情況
納入2017年部門決算的年末在職在編人員33人,離退休人員4人。
第二部分、2017年部門決算編制情況
(一)2017年決算收入情況
2017年度我局總收入1283.22萬元,本年收入1181.91萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.32萬元。其中本年收入1181.91萬元中,財政撥款收入1181.91萬元,占本年收入合計的100%。
(二)2017年決算支出情況
2017年總支出1283.22萬元,其中本年支出1113.91萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169.31萬元。主要開支情況重點說明如下。
1、基本支出
2017年度基本支出451.43萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出451.43萬元?;局С錾婕啊吧鐣U虾途蜆I(yè)”、“住房保障支出”、“節(jié)能環(huán)?!比齻€項目。
基本支出主要用于在職人員、離退休人員工資福利支出、基本養(yǎng)老保險支出、行政單位醫(yī)療及保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出451.43萬元,其中,工資福利支出346.73萬元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等;對個人和家庭補助36.57萬元,主要包括離退休人員工資、醫(yī)療保障、住房公積金、購房補貼等;日常公用開支68.13萬元,主要包括維持單位基本運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修維護(hù)費、因公出國經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費等。
2、項目支出
2017年度項目支出662.48萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出662.48萬元。項目支出涉及“教育支出”、“節(jié)能環(huán)保支出”、“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”、“環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”、“污染防治”、“自然生態(tài)保護(hù)”、“污染減排”、等6個類別的支出。一般公共預(yù)算財政撥款項目支出內(nèi)容主要包括:
一是“教育支出”18.73萬元,主要為“咸寧市生態(tài)文明培訓(xùn)班”培訓(xùn)經(jīng)費;
二是“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”300.89萬元,主要用于環(huán)境突出問題整改、各類規(guī)劃的編制、省級模范城市的驗收、環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)、環(huán)境保護(hù)法規(guī)規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、局系統(tǒng)運維保障、環(huán)保宣傳、預(yù)算績效管理考核、黨建及精神文明創(chuàng)建等,以及行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查和政府資產(chǎn)報告試點工作等常年性工作內(nèi)容;
三是“環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”48.06萬元,主要用于監(jiān)測、監(jiān)察、核與輻射等方面的能力建設(shè)項目,以及污染源自動監(jiān)測運行、應(yīng)急監(jiān)測;建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督、核與輻射安全監(jiān)督等方面的支出;
四是“污染防治”支出79.97萬元,主要用于大氣、水、土壤、固體廢物與化學(xué)品污染防治等項目;
五是“自然生態(tài)保護(hù)”支出5.83萬元,主要用于開展日常自然生態(tài)保護(hù)方面的支出;
六是“污染減排”支出209萬元,主要用于總量減排獎勵方面的開支;
(三)決算收支變化情況
2017年決算本年收入1181.9萬元,比2016年收入總額1396.19萬元減少了214.29萬元。減少的主要內(nèi)容是建設(shè)項目減少。2017年總支出1113.91萬元,比2016年支出總額1501.66萬元減少了382.37萬元。
第三部分、咸寧市環(huán)保局2017年部門決算公開報表
附件:2017年財政部門決算公開表(共九張包括部門匯總表)
第四部分、市環(huán)保局2017年決算相關(guān)信息情況說明
(一)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
我局2017年財政撥款“三公”經(jīng)費支出13.15萬元,較年初預(yù)算數(shù)13.22萬元相比,減了0.07萬元。
1.因公出國經(jīng)費,我局2017年因公出國人數(shù)為0,2016年因公出國人數(shù)為0。
2.公務(wù)用車運行費
我局公務(wù)用車保有量2臺(含市輻射與管理站車輛),2017年未購置車輛。公務(wù)用車運行費年初預(yù)算4萬元,實際支出6.04萬元,超預(yù)算4.04萬元,與2016年4萬元相比上長升2.04萬元。
2017年公務(wù)用車運行費超預(yù)算的主要原因是,我局二級單位市核與輻射管理站車輛根據(jù)環(huán)保局統(tǒng)一部署,需要完成中央環(huán)境保護(hù)督察等新增重點工作,外出業(yè)務(wù)增加,導(dǎo)致車輛運行維護(hù)經(jīng)費增加。
3.公務(wù)接待費
我局公務(wù)接待126批次,接待人次835人,公務(wù)接待費年初預(yù)算9.22萬元,實際支出7.11萬元,結(jié)余2.11萬元,與2016年支出4.71萬元相比增長2.4萬元,增長主要原因是2017年業(yè)務(wù)工作增加,外單位及上級單位業(yè)務(wù)往來增加。
(二)關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
我局2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出68.13萬元,比2016年(55.44萬元)增加12.69萬元,增長18%。主要原因是我局人員增加,工作任務(wù)明顯增加,機(jī)關(guān)行政運行成本上升,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出增加。
(三)關(guān)于政府采購支出說明
我局系統(tǒng)2017年度政府采購支出總額215.56萬元,其中:政府采購貨物支出54.415萬元、政府采購服務(wù)支出161.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額161.15萬元,占政府采購支出總額的74%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8萬元,占政府采購支出總額的4.0%。
(四)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,我局共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要是市輻射與管理站車輛等;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及項目3個,資金1110萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的83%。從評價情況來看,我局較好地完成了2017 年的項目工作計劃和績效目標(biāo),資金使用規(guī)范,項目資金得到了有效執(zhí)行,項目產(chǎn)出較好,效益較為顯著,整體評價為“良”。
組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,我局2017年度部門整體支出績效評價得分為92.5分,結(jié)果為“優(yōu)”。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
(1)“環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)”項目績效自評綜述:項目當(dāng)年預(yù)算數(shù)為644萬元,執(zhí)行數(shù)為524萬元,節(jié)約資金120萬元(此項目自動站建設(shè)由赤壁環(huán)保局完成)。完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是密切關(guān)注長江流域水質(zhì)狀況,為我省實施水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)管理與考核提供決策依據(jù)。二是加強(qiáng)了核與輻射能力建設(shè),三是提高水、土、污染物源的監(jiān)測能力等。
(2)“主要污染物總量減排以獎代補資金”項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為426萬元,執(zhí)行數(shù)為426萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:推動全市主要污染物總量減排和改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
(3)“空氣質(zhì)量生態(tài)補償資金”項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:空氣質(zhì)量明顯變好,提升空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率。
發(fā)現(xiàn)的問題:一是部分項目預(yù)算執(zhí)行率有待于提高;二是績效評價結(jié)果應(yīng)用有待進(jìn)一步深入。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步細(xì)化責(zé)任,強(qiáng)化調(diào)度、督辦和通報,加快預(yù)算執(zhí)行;二是強(qiáng)化培訓(xùn)和管理,進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算績效意識和責(zé)任,督促按要求和規(guī)定加快組織項目實施,確保實現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)。
附件:《項目支出績效自評表》
咸寧市環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)資金績效目標(biāo)自評表
(2017年度)
專項(項目)名稱 | 環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)專項資金 | ||||||
主管部門 | 咸寧市環(huán)保局 | 實施單位 | 咸寧市環(huán)保局 | ||||
項目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 644 | 644 | 100% | ||||
其中:省級補助 | 644 | 644 | 100% | ||||
地方資金 | |||||||
其他資金(包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余) | |||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實際完成情況 | |||||
1.長江流域跨界考核斷面水站建設(shè)項目實施內(nèi)容:項目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)地點、建設(shè)方式、實施進(jìn)度要做具體安排。項目按照《湖北省環(huán)境監(jiān)察站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)驗收方案》的要求驗收。 2.市級核與輻射執(zhí)法能力建設(shè):購置放射性核素識別儀。 3.環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運行保障經(jīng)費主要用于水質(zhì)監(jiān)測、污染源和土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,以及與監(jiān)測業(yè)務(wù)有關(guān)的工作。 以上經(jīng)費的使用應(yīng)實行單獨建賬核算,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度,做到賬務(wù)明細(xì)清晰,以便于后期項目績效評估與審計工作的開展。 | 已完成驗收 | ||||||
績效指標(biāo)
| 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 長江流域跨界考核斷面水站建設(shè) | 2座 | 2座 | |||
市級核與輻射執(zhí)法能力建設(shè) | 采購放射性核素識別儀一臺、多功能輻射儀一臺、筆記本電腦和便攜式打印機(jī)一臺 | 已采購 | |||||
環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運行保障 | 完成 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 密切關(guān)注長江流域水質(zhì)狀況,為我省實施水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)管理與考核提供決策依據(jù)。 | 完成 | |||||
提升我省現(xiàn)有水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測的時效性、代表性和功能區(qū)達(dá)標(biāo)評價的科學(xué)性 | 完成 | ||||||
時效指標(biāo) | 8月底前完成站房建設(shè)招投標(biāo),10月底前完成站房建設(shè) | 時間截點 | 完成 | ||||
10月底前完成儀器設(shè)備安裝與調(diào)試,并進(jìn)行試運行; | 時間截點 | 完成 | |||||
12月底前完成項目預(yù)驗收并向省廳提出總體驗收申請。 | 時間截點 | 完成 | |||||
成本指標(biāo) | 各項目資金是否控制在年初計劃范圍內(nèi) | 不得超過預(yù)算 | 未超過預(yù)算 | 節(jié)約資金120萬元 | |||
經(jīng)濟(jì)效益 | 可監(jiān)控全省主要跨市界斷面和部分重要河流河口水質(zhì) | 完成 | |||||
幫助各級政府準(zhǔn)確研判地表水環(huán)境質(zhì)量形勢,進(jìn)行科學(xué)決策提供技術(shù)保障 | 完成 | ||||||
與省、地方相關(guān)部門、單位共享數(shù)據(jù)信息,實現(xiàn)投資效益最大化。 | 完成 | ||||||
效 |
社會效益 | 有利于完善水功能區(qū)監(jiān)督管理,建立水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)評價體系,推進(jìn)最嚴(yán)格水質(zhì)考核管理。 | 完成 | ||||
實現(xiàn)了對地表水水質(zhì)狀況的實時自動在線監(jiān)測和預(yù)警。 | 完成 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 幫助各級政府準(zhǔn)確研判地表水環(huán)境質(zhì)量形勢,進(jìn)行科學(xué)決策提供技術(shù)保障 | 完成 | |||||
及時發(fā)布重要水域水環(huán)境質(zhì)量信息,促進(jìn)公眾參與和社會監(jiān)督,維護(hù)廣大人民群眾的權(quán)益; | 完成 | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 長江流域跨界考核斷面水站建設(shè) | 密切關(guān)注長江流域水質(zhì)狀況,為我省實施水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)管理與考核提供決策依據(jù) | 完成 | ||||
市級核與輻射執(zhí)法能力建設(shè) | 提高核與輻射執(zhí)法能力 | 完成 | |||||
環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運行保障 | 提高水、土、污染物源的監(jiān)測能力 | 完成 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | 100% | 100% | |||
…… | |||||||
說明 | 無。 | ||||||
注:1.定量指標(biāo),資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。 |
咸寧市主要污染物總量減排專項資金績效目標(biāo)自評表
(2017年度)
專項(項目)名稱 | 主要污染物總量減排 | ||||||
主管部門 | 咸寧市環(huán)保局 | 實施單位 | 咸寧市環(huán)保局 | ||||
項目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 426 | 426 | 100% | ||||
其中:省級補助 | 426 | 426 | 100% | ||||
地方資金 | |||||||
其他資金(包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余) | |||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實際完成情況 | |||||
通過開展咸寧市細(xì)顆粒物源解析和臭氧成因分析 研究工作,分析大氣細(xì)顆粒主要來源和變化傳輸趨勢,研究 臭氧污染特征及VOCs和NOx協(xié)同減排對策,分析重點VOCs和NOx排放和防控行業(yè),結(jié)合咸寧市VOCs‘十三五’減排目標(biāo),實行精準(zhǔn)治霾。 | 在咸寧市開展大氣細(xì)顆粒物和VOCs的采樣和分析,細(xì)顆粒物來源解析、臭氧成因分析以及控制對策研究,通過觀測和模型模擬雙重手段解析常態(tài)污染下顆粒主要來源和臭氧成因,制訂了長期污染防治方案。利用CAMx模式,采取溯源技術(shù),結(jié)合VOCs監(jiān)測分析結(jié)果,區(qū)分咸寧市所屬臭氧控制區(qū)類型及協(xié)同減排比例,提出控制對策。 | ||||||
績效指標(biāo)
| 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)
量
指
標(biāo) | 顆粒物采樣及成分分析 | 大氣采樣 | 完成 | |||
大氣化學(xué)成份分析 | 完成 | ||||||
細(xì)顆粒物來源解析 | 顆粒物監(jiān)測 | 完成 | |||||
污染特征分析 | 完成 | ||||||
數(shù)據(jù)綜合分析 | 完成 | ||||||
CMD受體模型構(gòu)建及數(shù)據(jù)計算 | 完成 | ||||||
模型計算結(jié)果校核 | 完成 | ||||||
顆粒物特征分析 | 完成 | ||||||
VOCs采樣及成分分析 | 樣品分析 | 完成 | |||||
臭氧污染成因分析 | 臭氧污染成因分析 | 完成 | |||||
臭氧污染控制區(qū)劃分 | 完成 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 城市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率、全市PM10濃度均值、PM2.5濃度均值達(dá)到省定目標(biāo)。 | 完成 | |||||
時效指標(biāo) | 項目推進(jìn)及時率 | 100% | 100% | ||||
資金撥付到位及時率 | 100% | 100% | |||||
成本指標(biāo) | 各項目“以獎代補”資金是否控制在年初計劃范圍內(nèi) | 100% | 100% | 嚴(yán)格按照年初計劃撥付 | |||
經(jīng)濟(jì)效益 | 推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 | 促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級,提高高技術(shù)產(chǎn)業(yè)在工業(yè)中的比重 | 抓住“三禁三治”、重點企業(yè)行業(yè)大氣污染物排放全面達(dá)標(biāo)、揮發(fā)性有機(jī)物污染防治等關(guān)鍵,完成全市339臺20t/h以下燃煤鍋爐淘汰改造、華潤電力4臺火電機(jī)組超低排放改造。 | ||||
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) | |||||||
效 |
社會效益 | 提升企業(yè)自身素質(zhì)和形象 | 提升企業(yè)自身素質(zhì)和形象 | 淘汰落后產(chǎn)能:關(guān)閉嘉魚縣和昌化工等4家過剩產(chǎn)能企業(yè),約談了高新區(qū)6家廢氣治理設(shè)施不到位的企業(yè)。提升了企業(yè)品牌美譽度,降低了生產(chǎn)成本提高企業(yè)對市場環(huán)境的應(yīng)變能力。 | |||
改善企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境 | 改善企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境 | 強(qiáng)化清潔生產(chǎn):完成崇陽金昌紙業(yè)等4家企業(yè)清潔生產(chǎn)審核,督促赤壁市祺樂紡織、大昇印染2家企業(yè)完成清潔化改造。通過推進(jìn)企業(yè)清潔生產(chǎn),從源頭減少了廢物產(chǎn)生,改善了企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境。 | |||||
提高人民生活質(zhì)量 | 提高人民生活質(zhì)量 | 以綠色理念凝聚共識。踐行綠色生活,共筑生態(tài)文明,進(jìn)一步引導(dǎo)全體市民樹立“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展新理念。 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 節(jié)約能源 | 節(jié)約能源 | 燃煤鍋爐改造工作,不但為企業(yè)節(jié)約了成本,也提高了能源利用效率。 | ||||
減少環(huán)境有害物排放 | 減少環(huán)境有害物排放 | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 資源高效循環(huán)利用 | 資源高效循環(huán)利用 | 通過污水、廢氣排放的處理、合理地將其廢棄能源轉(zhuǎn)化為電能、水能,既可以減少環(huán)境污染也可獲得大量的水、電能促進(jìn)能源的再利用 | ||||
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | 100% | 100% | ||||
問題減排實施單位滿意度 | 100% | 100% | |||||
滿意度指標(biāo) | 總量減拓滿意度
| 廢氣排放治理整頓滿意度 | 100% | 100% | |||
廢水排放治理整頓滿意度 | 100% | 100% | |||||
…… | |||||||
說明 | 無。 | ||||||
注:1.定量指標(biāo),資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。 |
咸寧市環(huán)境空氣質(zhì)量生態(tài)補償資金績效目標(biāo)自評表
(2017年度)
專項(項目)名稱 | 環(huán)境空氣質(zhì)量生態(tài)補償資金 | ||||||
主管部門 | 咸寧市環(huán)保局 | 實施單位 | 咸寧市環(huán)保局 | ||||
項目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 40 | 40 | 100% | ||||
其中:省級補助 | 40 | 40 | 100% | ||||
地方資金 | |||||||
其他資金(包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余) | |||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實際完成情況 | |||||
根據(jù)《湖北省環(huán)境監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)》要求,2017年考核目標(biāo)為PM10年均濃度74微克/立方米,PM2.5年均濃度48微克/立方米,空氣優(yōu)良率76.7﹪。 | 已完成考核目標(biāo) | ||||||
績效指標(biāo)
| 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 定點的監(jiān)測 | 完成 | 完成 | |||
空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)的傳輸 | 完成 | 完成 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量明顯提升 | 完成 | 完成 | ||||
生態(tài)環(huán)境良好 | 完成 | 完成 | |||||
時效指標(biāo) | 及時性、效率情況
| 完成 | 完成 | ||||
成本指標(biāo) | 投入少、收益大 | 完成 | 完成 | ||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益
社會效益 | 地方經(jīng)濟(jì)、
| 完成 | 完成 | |||
投入少、收益大 | 完成 | 完成 | |||||
社會經(jīng)濟(jì)
| 完成 | 完成 | |||||
持續(xù)發(fā)展 | 完成 | 完成 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 保護(hù)環(huán)境 | 完成 | 完成 | ||||
生態(tài)環(huán)境良好 | 完成 | 完成 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 保護(hù)環(huán)境、 持續(xù)發(fā)展 | 完成 | 完成 | ||||
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | 100% | 100% | ||||
問題減排實施單位滿意度 | 100% | 100% | |||||
滿意度指標(biāo) | 總量減拓滿意度
| 廢氣排放治理整頓滿意度 | 100% | 100% | |||
…… | |||||||
說明 | 無。 | ||||||
注:1.定量指標(biāo),資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。 |
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(三)社會保障:指所屬行政單位開支的離退休經(jīng)費。
(四)節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(五)節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)環(huán)境保護(hù)宣傳(項):指環(huán)境保護(hù)宣傳教育與培訓(xùn)方面的支出。
(六)節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項):指其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
(七)節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)察支出(項):指其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
(八)節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)大氣(項):指大氣污染防治政策研究、技術(shù)規(guī)范制定、調(diào)查等方面的支出。
(九)節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)水體(項):指水污染防治政策研究、技術(shù)規(guī)范制定、調(diào)查等方面的支出。
(十)節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學(xué)品(項):指垃圾、醫(yī)療廢物、危險廢物、持久性有機(jī)污染物等污染防治政策研究、技術(shù)規(guī)范制定、調(diào)查等方面的支出。
(十一)節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):指其他用于污染防治方面的支出。
(十二)節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項):指用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省(市、縣)管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點示范等支出。
(十三)節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)自然保護(hù)區(qū)(項):指用于自然保護(hù)區(qū)管理、試點示范等支出。
(十四)節(jié)能環(huán)保(類)污染減排(款)環(huán)境監(jiān)測與信息(項):指環(huán)境監(jiān)測和信息方面的支出,包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出,環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價等支出,環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。
(十五)節(jié)能環(huán)保(類)污染減排(款)減排專項支出(項):指用減排專項資金安排的支出。
(十六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(十七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十八)項目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十九)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù) 用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二十)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
收入支出決算總表(含部門預(yù)算口徑所屬單位) | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市環(huán)保局(匯總) | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,887.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 18.73 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 45.01 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 48.17 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 1,845.42 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 37.28 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 69.61 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 1,932.92 | 本年支出合計 | 52 | 2,019.21 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 409.81 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 323.52 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 2,342.73 | 總計 | 56 | 2,342.73 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市環(huán)保局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,181.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 18.73 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 48.17 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 1,022.37 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 24.64 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 1,181.91 | 本年支出合計 | 52 | 1,113.91 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 101.32 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 169.32 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 1,283.22 | 總計 | 56 | 1,283.22 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市環(huán)保局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 1,181.90 | 1,181.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 39.51 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,087.11 | 1,087.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 703.20 | 703.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政運行 | 378.62 | 378.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事務(wù) | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110104 | 環(huán)境保護(hù)宣傳 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110105 | 環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn) | 66.61 | 66.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 201.47 | 201.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110203 | 建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110204 | 核與輻射安全監(jiān)督 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 減排專項支出 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 20.39 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市環(huán)保局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 1,113.91 | 451.43 | 662.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 18.73 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 18.73 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 18.73 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 48.17 | 48.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 39.51 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,022.37 | 378.62 | 643.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 679.51 | 378.62 | 300.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政運行 | 378.62 | 378.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事務(wù) | 38.08 | 0.00 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110104 | 環(huán)境保護(hù)宣傳 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110105 | 環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn) | 72.44 | 0.00 | 72.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 160.37 | 0.00 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 48.06 | 0.00 | 48.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110203 | 建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110204 | 核與輻射安全監(jiān)督 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 28.06 | 0.00 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 79.97 | 0.00 | 79.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大氣 | 14.79 | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 65.18 | 0.00 | 65.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 減排專項支出 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 20.39 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市環(huán)保局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,181.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 48.17 | 48.17 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 1,022.37 | 1,022.37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 1,181.91 | 本年支出合計 | 54 | 1,113.91 | 1,113.91 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 101.32 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 169.32 | 169.32 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 101.32 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 1,283.22 | 總計 | 60 | 1,283.22 | 1,283.22 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門:咸寧市環(huán)保局 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 1,113.91 | 451.43 | 662.48 | ||||
205 | 教育支出 | 18.73 | 0.00 | 18.73 | |||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 18.73 | 0.00 | 18.73 | |||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 18.73 | 0.00 | 18.73 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 48.17 | 48.17 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 39.51 | 39.51 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | |||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | |||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,022.37 | 378.62 | 643.75 | |||
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 679.51 | 378.62 | 300.89 | |||
2110101 | 行政運行 | 378.62 | 378.62 | 0.00 | |||
2110102 | 一般行政管理事務(wù) | 38.08 | 0.00 | 38.08 | |||
2110104 | 環(huán)境保護(hù)宣傳 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2110105 | 環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn) | 72.44 | 0.00 | 72.44 | |||
2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 160.37 | 0.00 | 160.37 | |||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 48.06 | 0.00 | 48.06 | |||
2110203 | 建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
2110204 | 核與輻射安全監(jiān)督 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 28.06 | 0.00 | 28.06 | |||
21103 | 污染防治 | 79.97 | 0.00 | 79.97 | |||
2110301 | 大氣 | 14.79 | 0.00 | 14.79 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 65.18 | 0.00 | 65.18 | |||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 5.83 | 0.00 | 5.83 | |||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 5.83 | 0.00 | 5.83 | |||
21111 | 污染減排 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | |||
2111103 | 減排專項支出 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 20.39 | 20.39 | 0.00 | |||
2210202 | 提租補貼 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市環(huán)保局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 346.73 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 68.13 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 74.36 | 30201 | 辦公費 | 1.23 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 79.10 | 30202 | 印刷費 | 6.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 76.30 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 40.89 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 11.55 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 2.01 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 42.64 | 30207 | 郵電費 | 1.85 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 5.53 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 16.37 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 36.57 | 30211 | 差旅費 | 9.57 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 3.55 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 3.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.90 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 4.75 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 1.50 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 2.54 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 4.60 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 20.39 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 3.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 4.25 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.40 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 6.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 2.80 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 3.63 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 19.69 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 383.30 | 公用經(jīng)費合計 | 68.13 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市環(huán)保局 | 金額單位:元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 6.04 | 7.11 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市環(huán)保局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |