2017年度部門決算公開說明
一、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府概況
(一)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé):
橫溝橋鎮(zhèn)人民政府是基層行政單位。全鎮(zhèn)共設(shè)三個辦公室,即黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,每個辦設(shè)置若干工作專班,共六個工作專班。具體為:黨政綜合辦下轄黨政綜合工作專班;社會事務(wù)辦下轄城建控違工作專班、綜治工作專班和計劃生育工作專班。經(jīng)濟發(fā)展辦下轄工業(yè)工作專班和農(nóng)業(yè)工作專班。黨政綜合辦公室主要負責(zé)黨群、紀檢監(jiān)察、宣傳(文教衛(wèi))、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工青婦、老干部、工業(yè)、財貿(mào)、郵政、電信、供電、市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三期協(xié)調(diào)工作及機關(guān)日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其它各項工作。社會事務(wù)辦公室主要負責(zé)規(guī)劃、國土、城建、交通、交警、文明創(chuàng)建、計劃生育、綜合治理、民政、環(huán)衛(wèi)、城管、控違、市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二、三期協(xié)調(diào)工作及社區(qū)管理等工作。經(jīng)濟發(fā)展辦公室主要負責(zé)工業(yè)、招商引資、發(fā)改、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防、統(tǒng)計、勞動人事、農(nóng)村公益性服務(wù)、限額商品銷售、鎮(zhèn)工業(yè)園建設(shè)協(xié)調(diào)及經(jīng)濟發(fā)展等相關(guān)工作。
(二)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成:
納入決算匯編范圍的有行政單位3個,下屬財政補助事業(yè)單位5個。
二、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
(一)公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出57.49萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費21.97萬元,公務(wù)接待費35.52萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國(境)支出0萬元,組團 0 次,0人。上年同比增減 0 。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2017年公務(wù)用車購置支出0萬元,較上年同比減少0%。公務(wù)用車運行費支出21.97萬元,與上年比增加6.99萬元,主要原因是:橫溝橋鎮(zhèn)托管到高新區(qū)之后業(yè)務(wù)辦理不暢通。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出35.52萬元,共接待217批次、接待5000余人,招待費減少4.48萬元,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,從嚴控制公務(wù)招待。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出984.35萬元比2016年增加361.75萬元,主要原因是
三、政府采購支出情況
2017年橫溝政府采購貨物支出98.8萬元、政府采購工
程支出5396361.3萬元、政府采購服務(wù)支出37.20萬元。
四、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,橫溝政府共有公務(wù)用車2輛,無價值50萬元以上設(shè)備。
五、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
2017年度一般公共預(yù)算項目支出共涉及項目6個,名稱分別為新農(nóng)村建設(shè),涉及資金605萬、創(chuàng)衛(wèi)項目,涉及金額100萬、2017年度惠民資金及農(nóng)村社區(qū)以獎代補資金,涉及金額105萬、水毀修復(fù)項目,涉及金額301.3萬,精準(zhǔn)扶貧支出84萬元、村級郵政代理點,涉及金額2.4萬。
新農(nóng)村建設(shè)從預(yù)算績效評價上來看,依照各村建設(shè)美麗村灣需求,逐一對各村進行安裝太陽能路燈、移栽苗木、道路硬化、污水處理等工程,預(yù)計金額800萬元。從整體支出績效評價來看,各村美麗村灣建設(shè)通過農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心監(jiān)督下進行招標(biāo)來進行,項目全年預(yù)算數(shù)為605萬元,執(zhí)行數(shù)為605萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生的效果是更好服務(wù)各村村民。使廣大人民群眾有一個藍天綠水的居住環(huán)境。下一步改進措施:以后加強農(nóng)村全體村民保護環(huán)境意識。
創(chuàng)衛(wèi)項目從預(yù)算績效評價上來看,依照國衛(wèi)復(fù)審迎檢,我鎮(zhèn)按照迎檢的方案組織開展,對全鎮(zhèn)街道垃圾清運、污水治理等工程進行固衛(wèi),項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生的效果是通過項目實施,圓滿完成了上級單位國衛(wèi)復(fù)審迎檢工作任務(wù),為廣大市民提供了干凈、整潔、衛(wèi)生的生活環(huán)境。下一步改進措施:提高全鎮(zhèn)人民固衛(wèi)意識,形成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
2017年度惠民資金及農(nóng)村社區(qū)以獎代補資金,根據(jù)各村實際將惠民資金劃撥到村里。
水毀修復(fù)項目,我鎮(zhèn)連續(xù)遭受強降雨,導(dǎo)致我鎮(zhèn)農(nóng)村鄉(xiāng)村公路不同程度的滑坡、塌方和路面損毀現(xiàn)象,為了人民的出行安全,我鎮(zhèn)對各村損壞道路進行了修復(fù),項目全年預(yù)算數(shù)為301.3萬元,執(zhí)行數(shù)為301.3萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,從整體支出績效評價該項目的執(zhí)行過程中,嚴格按照農(nóng)村三資管理制度規(guī)定組織實施,對各村資金配套資金支付,嚴格進行預(yù)算控制,確保資金及時足額到位,杜絕了資金浪費或虛報現(xiàn)象發(fā)生,真正做到了將有限的資金用到了道路修復(fù)上。主要產(chǎn)生的效果:更好服務(wù)各村村民。各村水毀道路修復(fù)完成后使廣大人民群眾出行更加便捷、更加安全。
精準(zhǔn)扶貧項目,根據(jù)鄂財農(nóng)發(fā)【2016】114號文件和咸扶發(fā)【2017】13號我鎮(zhèn)在楊畈村建設(shè)茶葉基地,項目全年預(yù)算數(shù)為38萬元,執(zhí)行數(shù)為38萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生效果:增加村集體收入,帶動貧困戶就業(yè)。在袁鋪村建立了蔬菜基地,種植面積為80畝,項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生效果:發(fā)展村級集體經(jīng)濟,帶動貧困戶就業(yè)。在馬安村和李堡橋村引進自來水工程,項目全年預(yù)算數(shù)為12萬元,執(zhí)行數(shù)為12萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生效果是:飲水更加健康。在長嶺村建立黨員群眾服務(wù)中心項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為330萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生效果:更加方便服務(wù)廣大農(nóng)民朋友。
村級郵站建設(shè)項目,根據(jù)市政府咸政辦函【2017】40號文件精神,我鎮(zhèn)在孫田村、楊畈村、袁浦村建立了郵站,項目全年預(yù)算數(shù)為2.4萬元,執(zhí)行數(shù)為2.4萬元,完成預(yù)算數(shù) 100%,組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看村級郵站要充分整合農(nóng)村現(xiàn)有公共資源,按照“政府主導(dǎo)、郵政企業(yè)建設(shè)管理”市郵政管理局和市郵政公司會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)服務(wù)半徑、服務(wù)人口、服務(wù)內(nèi)容等時機情況設(shè)立村郵站。主要產(chǎn)生的效果:讓農(nóng)民群眾真正享受與城市居民一樣方便快捷的現(xiàn)代郵政服務(wù)。下一步改進措施:更加規(guī)范村級郵站的管理和服務(wù)。
橫溝橋鎮(zhèn)人民政府
2018年9月28日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 5,947.75 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 3,028.83 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 276.16 | 二、外交支出 | 33 | |
二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 469.95 | |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 20.00 | |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 64.18 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 40 | 97.50 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 50.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 1,358.95 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 855.94 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 2.40 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | |||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | |||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | |||
本年收入合計 | 24 | 5,947.75 | 本年支出合計 | 55 | 5,947.75 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 56 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 其中:提取職工福利基金 | 57 | ||
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 58 | ||
28 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | |||
29 | 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | |||
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 5,947.75 | 總計 | 62 | 5,947.75 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 5,947.75 | 5,947.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,028.83 | 3,028.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 3,015.82 | 3,015.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 1,693.69 | 1,693.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 624.03 | 624.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 697.77 | 697.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 9.01 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 9.01 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 469.57 | 469.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 279.69 | 279.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事業(yè)運行 | 110.84 | 110.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 168.81 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 189.77 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 189.75 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 19.97 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 19.97 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 19.97 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 64.08 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務(wù) | 59.08 | 59.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老齡事務(wù) | 59.07 | 59.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.99 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.99 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 97.29 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 9.98 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 9.98 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 44.89 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 44.88 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 42.39 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 42.38 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 49.86 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 49.85 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染減排支出 | 49.85 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,354.61 | 1,358.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 251.66 | 252.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 251.63 | 252.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 404.88 | 406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 404.84 | 406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 18.93 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 18.93 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 275.08 | 276.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 23.90 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 251.13 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 403.31 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 403.27 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 852.19 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 852.11 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 852.02 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 2.39 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 郵政業(yè)支出 | 2.39 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他郵政業(yè)支出 | 2.39 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 5,947.75 | 3,975.95 | 1,971.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,028.83 | 3,028.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 3,015.82 | 3,015.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 1,693.69 | 1,693.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 624.15 | 624.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 697.98 | 697.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 469.95 | 469.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 279.95 | 279.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事業(yè)運行 | 110.95 | 110.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務(wù) | 59.18 | 59.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老齡事務(wù) | 59.18 | 59.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染減排支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,358.95 | 295.49 | 1,063.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 252.49 | 252.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 252.49 | 252.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 406.30 | 0.00 | 406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 406.30 | 0.00 | 406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 252.16 | 0.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 855.94 | 0.00 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 855.94 | 0.00 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 855.94 | 0.00 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 郵政業(yè)支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他郵政業(yè)支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 5,671.60 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 3,028.83 | 3,028.83 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 276.16 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 469.95 | 469.95 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 1,358.95 | 1,082.79 | 276.16 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 855.94 | 855.94 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 5,947.75 | 本年支出合計 | 53 | 5,947.75 | 5,671.60 | 276.16 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 5,947.75 | 總計 | 58 | 59,477,541.00 | 5,671.60 | 276.16 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
公開05表 | ||||||||||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 5,671.60 | 3,951.95 | 1,719.64 | 5,671.60 | 3,951.95 | 1,719.64 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,028.83 | 3,028.83 | 3,028.83 | 3,028.83 | |||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 3,015.82 | 3,015.82 | 3,015.82 | 3,015.82 | |||||||||||
2010301 | 行政運行 | 1,693.69 | 1,693.69 | 1,693.69 | 1,693.69 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 624.15 | 624.15 | 624.15 | 624.15 | |||||||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 697.98 | 697.98 | 697.98 | 697.98 | |||||||||||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | |||||||||||
2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | |||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 469.95 | 469.95 | 469.95 | 469.95 | |||||||||||
20402 | 公安 | 279.95 | 279.95 | 279.95 | 279.95 | |||||||||||
2040250 | 事業(yè)運行 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | |||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | |||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | |||||||||||
20802 | 民政管理事務(wù) | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | |||||||||||
2080205 | 老齡事務(wù) | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | |||||||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | |||||||||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | |||||||||||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | |||||||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
21111 | 污染減排 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
2111199 | 其他污染減排支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,082.79 | 271.49 | 811.30 | 1,082.79 | 271.49 | 811.30 | |||||||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 252.49 | 252.49 | 252.49 | 252.49 | |||||||||||
2120101 | 行政運行 | 252.49 | 252.49 | 252.49 | 252.49 | |||||||||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 406.30 | 406.30 | 406.30 | 0.00 | 406.30 | ||||||||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 406.30 | 406.30 | 406.30 | 0.00 | 406.30 | ||||||||||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |||||||||||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |||||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | |||||||||||
21305 | 扶貧 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | |||||||||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | |||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
21405 | 郵政業(yè)支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
2140599 | 其他郵政業(yè)支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||
公開06表 | ||||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | |||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 1149.27 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 960.35 | 310 | 其他資本性支出 | 1136.73 | ||
30101 | 基本工資 | 528.02 | 30201 | 辦公費 | 93.95 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||
30102 | 津貼補貼 | 325.75 | 30202 | 印刷費 | 9.83 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 946.73 | ||
30103 | 獎金 | 21.18 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 190.00 | ||
30104 | 其他社會保障繳費 | 99.98 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||
30106 | 伙食補助費 | 34.85 | 30205 | 水費 | 1.34 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 28.91 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | ||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 6.93 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 139.49 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 705.61 | 30211 | 差旅費 | 36.64 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | ||
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | ||
30302 | 退休費 | 20.44 | 30213 | 維修(護)費 | 3.56 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | ||
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 1.35 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | ||
30304 | 撫恤金 | 5.37 | 30215 | 會議費 | 11.74 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | ||
30305 | 生活補助 | 520.23 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.62 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救濟費 | 6.23 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 35.52 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | ||
30307 | 醫(yī)療費 | 96.50 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 | ||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 | ||
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 | ||
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 220.45 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | ||
30311 | 住房公積金 | 56.85 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 339.97 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | ||
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 8.71 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.37 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 21.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 138.49 | ||||||||
人員經(jīng)費合計 | 1854.88 | 公用經(jīng)費合計 | 2097.07 | |||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.16 | 0.00 | 252.16 | 252.16 | 0.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開:08表 | |||||||||||
部門:橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 小計 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 小計 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
148.28 | 0 | 148.28 | 34.94 | 113.34 | 57.49 | 57.49 | 21.97 | 35.52 | |||
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金蔡恒撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |