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        • 索 引 號:011336909/2019-10176
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2019年09月30日
        • 名  稱:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局

        咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局

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        咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局

        2018年決算公開說明

        目  錄

        第一部分 單位概況

        (一)部門職責(zé)

        (二)機構(gòu)設(shè)置

        部分 2018年部門決算安排情況說明

        (一)收支決算情況總體說明

        (二)收支增減變化情況說明

        (三)機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

        (四)政府采購執(zhí)行情況說明

        (五)財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        (六)國有資產(chǎn)占用情況說明

        (七)2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

        (八)政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

        (九)扶貧資金安排情況說明

        部分 名詞解釋

        部分 2018年部門決算表

        (一)收支決算總表

        (二)收入決算總表

        (三)支出決算總表

        (四)財政撥款收支決算總表

        (五)一般公共決算支出表

        (六)一般公共決算基本支出表

        (七)財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

        (八)政府性基金支出決算表

        第一部分 單位概況

        (一)部門職責(zé)

        貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)湖泊保護(hù)管理的方針、政策和法律法規(guī);依法在西涼湖整個水域、岸線開展綜合管理執(zhí)法工作,依法對西涼湖漁業(yè)漁政實施執(zhí)法管理;依法行使對水生生物保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、濕地保護(hù)、野生動植物保護(hù)、旅游等方面的行政處罰權(quán)。

        (二)機構(gòu)設(shè)置

        咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局為市農(nóng)業(yè)局(市農(nóng)墾局)所屬事業(yè)單位,劃分為公益一類,相當(dāng)于副縣級。核定事業(yè)編制19名,核定局長1名、副局長2名。內(nèi)設(shè)1個職能科室(綜合辦公室),下設(shè)3個管理執(zhí)法站(咸安、嘉魚、赤壁)。

        部分 2018年部門決算安排情況說明

        (一)收支決算總體情況說明

        咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2018年收入來源主要為財政撥款收入。收入總計349.35萬元,其中財政撥款收入311.58萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.77萬元。支出總計349.35萬元,包括社會保障和就業(yè)支出39.5萬元、農(nóng)林水支出257.33萬元、住房保障支出22.52萬元及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元。

        2018年咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局基本支出232.89萬元,項目支出86.46萬元。

        咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2017年收入總決算373.54萬元,支出總決算373.54萬元。2018年綜合收支情況較2017年相比下降6.4%,主要為人員收支方面的小幅度變化。

        (二)收支增減變化情況說明

        咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2018年財政撥款收入總決算349.35萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款311.58萬元;年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.77萬元。支出總決算349.35萬元,其中社會保障和就業(yè)支出39.5萬元,占總支出的11.31%;農(nóng)林水支出257.33萬元,占總支出的73.65%;住房保障支出22.52萬元,占總支出的6.45%;年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出30萬元。

        咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2018年財政撥款決算收入總計348.8萬元,支出總計348.8萬元。較2017年財政撥款收支決算數(shù)相比,無大幅度增減。

        ()機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

        2018年我局機關(guān)運行經(jīng)費支出11.4萬元,其中:辦公費1.4萬元、電費0.07萬元、郵電費0.34萬元、差旅費0.06萬元、維修維(護(hù))費0.63萬元、租賃費1.38萬元、培訓(xùn)費0.72萬元、公務(wù)招待費0.21萬元、工會經(jīng)費5.64萬元、其它交通費0.85萬元、其它商品和服務(wù)支出0.11萬元。2017年我局機關(guān)運行費支出20.33萬元。2018年機關(guān)運行經(jīng)費較2017年相比,下降了約44%,主要是2018年用在舉辦職工活動方面的行政補助工會經(jīng)費方面費用有所減少。

        (四)政府采購支出說明

        2018年我單位政府采購支出總額13.08萬元,其中:政府采購貨物支出12.6萬元、政府采購服務(wù)支出0.48萬元。我局嚴(yán)格遵照政府采購管理規(guī)定,需要進(jìn)行政府采購規(guī)定的支出均嚴(yán)格按照政府采購程序和流程申報執(zhí)行。

        (五)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費支出說明

        2018年我單位“三公”經(jīng)費決算數(shù)5.12萬元,其中公務(wù)車保有量1臺,公務(wù)用車運行維護(hù)費3.05萬元,較上年支出數(shù)2.32萬元增加0.73萬元;公務(wù)接待2.07萬元,接待143次,接待人數(shù)569人,較支出數(shù)1.59萬元增加0.44萬元;因公出國(境)0批次0人,費支出為0,較上年度沒變化。與“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)相比,我單位2018年“三公”經(jīng)費支出嚴(yán)格控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)支出?!叭苯?jīng)費決算數(shù)較2017年決算數(shù)增加主要原因為,2017年下半年市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)改革后,我單位湖區(qū)執(zhí)法職能和執(zhí)法力度加大,湖區(qū)執(zhí)法用車及與相關(guān)單位執(zhí)法協(xié)調(diào)事宜次數(shù)增多,“三公”經(jīng)費支出數(shù)增加。


        (六)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2018年12月31日,單位共持實有公務(wù)車輛1,主要用于湖區(qū)執(zhí)法。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備;單位價值 100萬元以上專用設(shè)備。

        (七)2018年度預(yù)算績效情況的說明

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織開展了2018年整體支出績效評價,從評價情況來看,我局財政資金使用管理規(guī)范,績效考評達(dá)到預(yù)期效果。2018年度我局沒有需要開展績效自評的一般公共預(yù)算項目。

        附件:  

        部門整體支出績效自評表

        (2018年度)

        部門名稱:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局




        單位:萬元

        整體績效年度目標(biāo)


        年度目標(biāo)

        完成情況

        目標(biāo)1:

        創(chuàng)新途徑抓宣傳

        完成

        目標(biāo)2:

        強化執(zhí)法力量打擊非法捕撈

        完成

        目標(biāo)3:

        做好湖區(qū)生態(tài)保護(hù)工作

        完成

        目標(biāo)4:

        落實舉措抓遺留

        完成

        目標(biāo)5:

        務(wù)實對標(biāo)抓整改

        完成

        預(yù)算執(zhí)行情況(20分)


        預(yù)算數(shù)

        執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        自評分

        資金總額:

        462.22

        319.35

        69%

        20分

        1、當(dāng)年財政撥款

        462.22

        319.35

        69%

        基本支出

        290.92

        232.89

        80%

        項目支出

        171.3

        86.46

        51%

        2、其他資金




        一級指標(biāo)

        二級指標(biāo)

        三級指標(biāo)名稱

        目標(biāo)值

        完成值

        自評分

        產(chǎn)出指標(biāo)(35分)

        合計

        35分

        數(shù)量指標(biāo)

        禁捕廣播、入戶宣傳

        500次

        100%



        出動執(zhí)法船

        520次

        100%



        收繳地籠

        3100個

        100%



        打擊非法捕螺

        60次

        100%



        打擊水草捕撈

        57噸

        100%



        抓獲販賣落實貝類車輛


        43輛

        100%



        增殖放流魚類

        1096萬尾

        100%


        質(zhì)量指標(biāo)





        .......





        時效指標(biāo)





        .......





        成本指標(biāo)





        .......





        效益指標(biāo)(35分)

        合計

        35分

        社會效益指標(biāo)





        .......





        經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

        資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題

        100%


        .......





        生態(tài)效益指標(biāo)

        推進(jìn)湖泊生態(tài)修復(fù)

        增殖放流促進(jìn)水生動植物可持續(xù)發(fā)展

        100%



        有害水生植物治理行動

        打撈有害水生植物

        100%



        科學(xué)規(guī)劃湖區(qū)生態(tài)治理

        科學(xué)治理規(guī)劃形成良性循環(huán)生態(tài)系統(tǒng)

        100%


        .......





        可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)





        .......





        滿意度   指標(biāo)(10分)

        合計

        10分

        社會滿意度指標(biāo)





        .......





        服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

        湖區(qū)群眾滿意度

        100%

        100%


        .......





        約束性指標(biāo)
        (負(fù)分)

        資金管理的合規(guī)性(根據(jù)問題的嚴(yán)重性扣分)

        資金無違規(guī)違紀(jì)問題發(fā)生

        -1

        總分

        99分

        (八)政府性基金支出有關(guān)情況說明

        2018年度我單位無政府性基金收支情況。

        (九)扶貧資金安排情況說明

        2018年度我單位扶貧資金收支情況。

        部分 名詞解釋

        1、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

        2、社會保障和就業(yè):包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、

        行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)等。 

        3、農(nóng)林水事務(wù):反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。 

        4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作

        任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等)。 

        5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        6、三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)、公務(wù)接待費。公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

        7、機關(guān)運行維護(hù)經(jīng)費:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等)。 

        部分 2018年部門決算表




        收入支出決算總表







        公開01表
        部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局



        金額單位:萬元
        收入支出
        項目行次金額項目行次金額
        欄次
        1欄次
        2
        一、財政撥款收入1311.58一、一般公共服務(wù)支出300.00
        二、上級補助收入20.00二、外交支出310.00
        三、事業(yè)收入30.00三、國防支出320.00
        四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出330.00
        五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出340.00
        六、其他收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出350.00

        7
        七、文化體育與傳媒支出360.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出3739.50

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出390.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.00

        12
        十二、農(nóng)林水支出41257.33

        13
        十三、交通運輸支出420.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出430.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.00

        16
        十六、金融支出450.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出460.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出470.00

        19
        十九、住房保障支出4822.52

        20
        二十、糧油物資儲備支出490.00

        21
        二十一、其他支出500.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出510.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出520.00

        24

        53
        本年收入合計25311.58本年支出合計54319.35
        用事業(yè)基金彌補收支差額260.00結(jié)余分配550.00
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2737.77年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5630.00

        28

        57
        總計29349.35總計58349.35
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。








        收入決算表













        公開02表
        部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局








        金額單位:萬元
        項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
        功能分類科目編碼科目名稱
        欄次1234567
        合計311.58311.580.000.000.000.000.00
        208社會保障和就業(yè)支出45.9445.940.000.000.000.000.00
        20805行政事業(yè)單位離退休26.7326.730.000.000.000.000.00
        2080505  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.7318.730.000.000.000.000.00
        2080506  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.008.000.000.000.000.000.00
        20899其他社會保障和就業(yè)支出19.2019.200.000.000.000.000.00
        2089901  其他社會保障和就業(yè)支出19.2019.200.000.000.000.000.00
        213農(nóng)林水支出242.13242.130.000.000.000.000.00
        21301農(nóng)業(yè)178.41178.410.000.000.000.000.00
        2130104  事業(yè)運行129.41129.410.000.000.000.000.00
        2130135  農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用39.0039.000.000.000.000.000.00
        2130148  成品油價格改革對漁業(yè)的補貼10.0010.000.000.000.000.000.00
        21303水利63.7263.720.000.000.000.000.00
        2130301  行政運行48.7248.720.000.000.000.000.00
        2130309  水利執(zhí)法監(jiān)督15.0015.000.000.000.000.000.00
        221住房保障支出23.5123.510.000.000.000.000.00
        22102住房改革支出23.5123.510.000.000.000.000.00
        2210201  住房公積金20.2520.250.000.000.000.000.00
        2210202  提租補貼3.263.260.000.000.000.000.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。







        支出決算表












        公開03表
        部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局







        金額單位:萬元
        項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
        功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123456
        合計319.35232.8986.460.000.000.00
        208社會保障和就業(yè)支出39.5039.500.000.000.000.00
        20805行政事業(yè)單位離退休20.3020.300.000.000.000.00
        2080505  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.3012.300.000.000.000.00
        2080506  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.008.000.000.000.000.00
        20899其他社會保障和就業(yè)支出19.2019.200.000.000.000.00
        2089901  其他社會保障和就業(yè)支出19.2019.200.000.000.000.00
        213農(nóng)林水支出257.33170.8786.460.000.000.00
        21301農(nóng)業(yè)211.94126.1885.760.000.000.00
        2130104  事業(yè)運行163.95126.1837.770.000.000.00
        2130135  農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用37.990.0037.990.000.000.00
        2130148  成品油價格改革對漁業(yè)的補貼10.000.0010.000.000.000.00
        21303水利45.4044.690.700.000.000.00
        2130301  行政運行44.6944.690.000.000.000.00
        2130309  水利執(zhí)法監(jiān)督0.700.000.700.000.000.00
        221住房保障支出22.5222.520.000.000.000.00
        22102住房改革支出22.5222.520.000.000.000.00
        2210201  住房公積金19.6719.670.000.000.000.00
        2210202  提租補貼2.852.850.000.000.000.00
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。



        財政撥款收入支出決算總表










        公開04表
        部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局





        金額單位:萬元
        收     入支     出
        項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
        欄次
        1欄次
        234
        一、一般公共預(yù)算財政撥款1311.58一、一般公共服務(wù)支出300.000.000.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出310.000.000.00

        3
        三、國防支出320.000.000.00

        4
        四、公共安全支出330.000.000.00

        5
        五、教育支出340.000.000.00

        6
        六、科學(xué)技術(shù)支出350.000.000.00

        7
        七、文化體育與傳媒支出360.000.000.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出3739.5039.500.00

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.000.000.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出390.000.000.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.000.000.00

        12
        十二、農(nóng)林水支出41257.33257.330.00

        13
        十三、交通運輸支出420.000.000.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出430.000.000.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.000.000.00

        16
        十六、金融支出450.000.000.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出470.000.000.00

        19
        十九、住房保障支出4822.5222.520.00

        20
        二十、糧油物資儲備支出490.000.000.00

        21
        二十一、其他支出500.000.000.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出510.000.000.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出520.000.000.00
        本年收入合計24311.58本年支出合計53319.35319.350.00
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2537.77年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5430.0030.000.00
          一般公共預(yù)算財政撥款2637.77
        55


          政府性基金預(yù)算財政撥款270.00
        56



        28

        57


        總計29349.35總計58349.35349.350.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。




        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表







        公開05表
        部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局




        金額單位:萬元
        項目本年支出
        功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
        欄次123
        合計319.35232.8986.46
        208社會保障和就業(yè)支出39.5039.500.00
        20805行政事業(yè)單位離退休20.3020.300.00
        2080505  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.3012.300.00
        2080506  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.008.000.00
        20899其他社會保障和就業(yè)支出19.2019.200.00
        2089901  其他社會保障和就業(yè)支出19.2019.200.00
        213農(nóng)林水支出257.33170.8786.46
        21301農(nóng)業(yè)211.94126.1885.76
        2130104  事業(yè)運行163.95126.1837.77
        2130135  農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用37.990.0037.99
        2130148  成品油價格改革對漁業(yè)的補貼10.000.0010.00
        21303水利45.4044.690.70
        2130301  行政運行44.6944.690.00
        2130309  水利執(zhí)法監(jiān)督0.700.000.70
        221住房保障支出22.5222.520.00
        22102住房改革支出22.5222.520.00
        2210201  住房公積金19.6719.670.00
        2210202  提租補貼2.852.850.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。





















































        公開06表
        部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局






        金額單位:萬元
        人員經(jīng)費公用經(jīng)費
        科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)
        301工資福利支出199.63302商品和服務(wù)支出11.40307債務(wù)利息及費用支出0.00
        30101  基本工資46.8830201  辦公費1.4030701  國內(nèi)債務(wù)付息0.00
        30102  津貼補貼2.0630202  印刷費0.0030702  國外債務(wù)付息0.00
        30103  獎金41.4230203  咨詢費0.00310資本性支出0.00
        30106  伙食補助費13.0030204  手續(xù)費0.0031001  房屋建筑物購建0.00
        30107  績效工資29.6330205  水費0.0031002  辦公設(shè)備購置0.00
        30108  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.3030206  電費0.0731003  專用設(shè)備購置0.00
        30109  職業(yè)年金繳費8.0030207  郵電費0.3431005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
        30110  職工基本醫(yī)療保險繳費0.0030208  取暖費0.0031006  大型修繕0.00
        30111  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.0030209  物業(yè)管理費0.0031007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00
        30112  其他社會保障繳費9.8730211  差旅費0.0631008  物資儲備0.00
        30113  住房公積金19.6730212  因公出國(境)費用0.0031009  土地補償0.00
        30114  醫(yī)療費0.0030213  維修(護(hù))費0.6331010  安置補助0.00
        30199  其他工資福利支出16.8030214  租賃費1.3831011  地上附著物和青苗補償0.00
        303對個人和家庭的補助21.8630215  會議費0.0031012  拆遷補償0.00
        30301  離休費0.0030216  培訓(xùn)費0.7231013  公務(wù)用車購置0.00
        30302  退休費9.2130217  公務(wù)招待費0.2131019  其他交通工具購置0.00
        30303  退職(役)費0.0030218  專用材料費0.0031021  文物和陳列品購置0.00
        30304  撫恤金2.6230224  被裝購置費0.0031022  無形資產(chǎn)購置0.00
        30305  生活補助8.3830225  專用燃料費0.0031099  其他資本性支出0.00
        30306  救濟(jì)費0.0030226  勞務(wù)費0.00399其他支出0.00
        30307  醫(yī)療費補助0.0030227  委托業(yè)務(wù)費0.0039906  贈與0.00
        30308  助學(xué)金0.0030228  工會經(jīng)費5.6439907  國家賠償費用支出0.00
        30309  獎勵金0.0030229  福利費0.0039908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.00
        30310  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231  公務(wù)用車運行維護(hù)費0.0039999  其他支出0.00
        30399  其他對個人和家庭的補助支出1.6530239  其他交通費用0.85





        30240  稅金及附加費用0.00





        30299  其他商品和服務(wù)支出0.11


        人員經(jīng)費合計221.49公用經(jīng)費合計11.40
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。













        — 6 —









        財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
















        公開07表
        部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局









        金額單位:萬元
        預(yù)算數(shù)決算數(shù)
        合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
        小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費
        123456789101112
        23.000.000.0018.002.003.005.120.003.050.003.052.07
        注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。








        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表












        公開08表
        部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局







        金額單位:萬元
        項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
        欄次123456
        合計000000
















































        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


        責(zé)任編輯:市西涼湖綜合管理執(zhí)法局_財政
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