咸寧市婦女聯(lián)合會2019年部門決算情況說明
??
目??錄
第一部分 單位概況
(一)主要職能
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(三)年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2019年部門決算表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
(七)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年部門決算安排情況說明
(一)部門決算收支情況總體說明
(二)部門決算收支增減變化情況說明
(三)機(jī)關(guān)運行執(zhí)行情況說明
(四)政府采購執(zhí)行情況說明
(五)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
(七)2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
(八)政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明
(九)扶貧資金安排情況說明
第四部分 名詞解釋
??
第一部分 單位概況
(一)主要職能
咸寧市婦女聯(lián)合會主要職責(zé):一是宣傳教育工作,主要是向婦女宣傳社會,對婦女進(jìn)行教育;向社會宣傳婦女,展示婦女的貢獻(xiàn)與風(fēng)采。二是促進(jìn)發(fā)展工作,主要是組織城鄉(xiāng)婦女積極投身經(jīng)濟(jì)社會建設(shè),在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的同時實現(xiàn)自身的進(jìn)步與發(fā)展。三是維護(hù)權(quán)益工作,主要是代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,依照國家的法律政策,保護(hù)婦女兒童的正當(dāng)權(quán)益不受侵犯,嚴(yán)厲打擊侵犯婦女兒童合法權(quán)益的犯罪活動。四是家庭建設(shè)工作,主要是發(fā)揮婦女在家庭中的核心作用,弘揚中華傳統(tǒng)美德,營造平等和諧家風(fēng),倡導(dǎo)文明健康的生活方式,科學(xué)理性教育子女。五是婦聯(lián)自身建設(shè)工作,主要是加強(qiáng)組織建設(shè)、干部隊伍建設(shè)、陣地建設(shè)和思想作風(fēng)建設(shè),以過硬的自身建設(shè)贏得婦女的信賴和熱愛。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市委辦《中共咸寧市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈咸寧市婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(咸辦發(fā)[2002]22號)文件,市婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個職能部室,即辦公室、組織部、宣傳部、發(fā)展部(含婦女兒童活動中心)、婦女兒童工作委員會辦公室(含權(quán)益部、兒童部)。我單位為一級預(yù)算單位無二級單位。根據(jù)咸辦發(fā)[2002]22號文件,市婦聯(lián)現(xiàn)核定編制13名,其中行政編11名,工勤編制2名?,F(xiàn)有工作人員12名,其中主席1名,副主席2名,副調(diào)研員和婦兒工委辦主任各1人。
(三)年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、深化百千萬巾幗大宣講活動。以遍布城鄉(xiāng)社區(qū)的“婦女之家”為陣地,以各級專兼職婦聯(lián)干部、執(zhí)委、三八紅旗手、巾幗建功標(biāo)兵、巾幗志愿者等為主力,面向全市婦女宣講黨的十九大精神,貫徹落實好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想;宣講習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神;宣講全國和省婦女十二大會議精神。
2、進(jìn)一步深化婦聯(lián)改革。進(jìn)一步健全基層組織網(wǎng)絡(luò),鞏固改革成果,提升改革成效。優(yōu)化“三亮”工作內(nèi)容,把“三亮”展示到婦女群眾身邊,接受群眾參與評價。分級分層開展培訓(xùn)賦能,落實好調(diào)查研究、婦聯(lián)主席輪值、婦聯(lián)執(zhí)委議事、群眾評價工作機(jī)制等8項制度,確保執(zhí)委作用得到發(fā)揮。進(jìn)一步培育女性社會組織,并充分發(fā)揮其作用。
3、深化做實“巾幗脫貧行動”和“巾幗建功”活動。組織開展形式多樣的女性雙創(chuàng)培訓(xùn),注重培育一批帶動能力強(qiáng)的女性雙創(chuàng)服務(wù)平臺、雙創(chuàng)團(tuán)隊和雙創(chuàng)帶頭人,以創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動婦女就業(yè)。開展“巾幗文明崗”、“巾幗建功標(biāo)兵”創(chuàng)建活動,選樹宣傳優(yōu)秀女性典型。
4、常態(tài)化開展尋找“最美家庭”活動。廣泛開展好家庭好家風(fēng)巡講活動,深化家庭親子閱讀和親子實踐活動,開展樹清廉家風(fēng)活動,引導(dǎo)廣大婦女和家庭成員培育和踐行社會主義核心價值觀。推動家庭文明建設(shè),建設(shè)好社區(qū)家長學(xué)校。
5、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。加大反家暴法宣傳,繼續(xù)抓好婦女維權(quán)、平安家庭創(chuàng)建等工作。加強(qiáng)婚姻家庭調(diào)解,突出預(yù)防和減少婚姻家庭民轉(zhuǎn)刑案件發(fā)生率,積極促進(jìn)各類矛盾糾紛的化解。探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村家調(diào)委試點工作。
6、關(guān)愛特殊困難婦女兒童。繼續(xù)開展城鄉(xiāng)貧困婦女“兩癌”免費檢查、精準(zhǔn)關(guān)愛困境婦女兒童,加強(qiáng)假期安全、生命安全等安全宣傳教育,引導(dǎo)和扶持熱心公益的企事業(yè)單位、各類協(xié)會、社會組織參與彩虹行動、金鳳工程、恒愛行動、婦女兒童法律援助等公益服務(wù)項目。
7、進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)。切實增強(qiáng)“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護(hù)”,確保婦聯(lián)工作正確政治方向。認(rèn)真落實婦聯(lián)干部“三項制度”直接聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾,深化“調(diào)研月”活動。
8、完成市委、市政府交辦的其他工作事項。
第二部分 2019年部門決算表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
(七)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年部門決算安排情況說明
(一)部門決算收支情況總體說明
市婦女聯(lián)合會2019年部門決算收入841.57萬元。其中,財政撥款收入380.03萬元,占決算收入的45.1%;其他收入440.3萬元,占決算收入的52.3;上年結(jié)余(轉(zhuǎn))21.24萬元,占決算收入的2.5%
部門決算支出817.46萬元。其中,基本支出290.81萬元,占總支出的35.7%;項目支出526.65萬元,占總支出的64.4%。按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出328.44萬元,占總支出的40.2%;社會保障和就業(yè)支出26.89萬元,占總支出的3.3%;住房保障支出21.83萬元,占總支出的2.7%;其他支出440.3萬元,占總支出的53.9%。
(二)部門決算收支增減變化情況說明
2019年財政撥款收、支總決算401.27萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加59.86萬元,上漲17.5%。主要是:政策性增資使人員支出增加,導(dǎo)致基本支出增加。
(三)機(jī)關(guān)運行執(zhí)行情況說明
市婦聯(lián)2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出45.25萬元,其中:辦公費2.17萬元、印刷費0.95萬元、手續(xù)費0.24萬元、電費1.34萬元、郵電費3.43萬元、差旅費2.94萬元、租賃費0.04萬元、會議費1.4萬元、公務(wù)接待費0.87萬元、勞務(wù)費0.84萬元、工會經(jīng)費1.92萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.58萬元、其他交通費用15.56萬元、其他商品和服務(wù)支出10.86萬元。2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少1.04萬元,降低2.2%。主要原因是:提倡節(jié)能降耗,減少購買不必要的辦公用品,控制辦公費支出降低。
(四)政府采購執(zhí)行情況說明
市婦聯(lián)2019年度政府采購支出總額5.808萬元,其中:政府采購貨物支出2.508萬元、、政府采購服務(wù)支出3.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.9萬元,占政府采購支出總額的84.4%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.9萬元,占政府采購支出總額的84.4%。
(五)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明(注意:該項要特別說明公務(wù)用車購置數(shù)、保有量及國內(nèi)公務(wù)接待批次及人數(shù))
2019年“三公”經(jīng)費決算4.15萬元,其中:
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務(wù)接待費決算1.09萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2019年預(yù)算為0.79萬元,決算增加0.3萬元,同比增加0.5萬元。增加原因為2019年度市婦聯(lián)探索開展政府購買服務(wù)公益項目,由咸寧市各縣市區(qū)社會組織承接,各縣市區(qū)婦聯(lián)、社會組織至市婦聯(lián)請示、溝通匯報進(jìn)展情況較多;接待浙江溫州商會湖北省分會一行及湖北省婦聯(lián)工作人員40余人赴咸寧捐贈,故2019年接待費用有所增加。??
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.06萬元,運行維護(hù)費包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,本年度車輛購置數(shù)為0。2019年預(yù)算為8萬元,減少4.94萬元;2018年決算為3.24萬元,同比減少0.18萬元。2019年市婦聯(lián)嚴(yán)格按照公務(wù)用車使用要求,公務(wù)用車費保持較低支出。
4.三公總體情況說明。本單位2019年出國0批次,0人次;接待20批次,共計90人;機(jī)關(guān)擁有車輛2臺,一臺公務(wù)用車,一輛特種車,平均每車公務(wù)運行費為1.53萬元。因公出國(境)0批次0人,費用0萬元。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(七)2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2019年度整體支出全面開展績效自評,我單位成立績效評價自評小組,結(jié)合本單位實際情況制訂了自評方案,對部門整體支出和項目支出認(rèn)真開展了績效自評工作。通過自評,我單位部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范,資金使用基本規(guī)范,年度工作按計劃完成,年度績效目標(biāo)完成,社會效益顯著。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
2019年市婦聯(lián)無50萬元及以上重點項目
3.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
(1)部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。2019年度,咸寧市婦聯(lián)圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù),開展深化百千萬巾幗大宣講活動,深化婦聯(lián)改革,培育服務(wù)婦女兒童和家庭的社會組織,服務(wù)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè),提高婦女參與社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)能力,使婦女自我提高意識增強(qiáng),婦女群眾滿意率提升,但仍存在年初項目經(jīng)費預(yù)算不夠精準(zhǔn)的問題,部分項目資金年中進(jìn)行了調(diào)整、追加申請,導(dǎo)致年中項目預(yù)算資金有增減情況,后期我單位將統(tǒng)籌協(xié)調(diào),嚴(yán)格遵守預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,結(jié)合往年開支情況,根據(jù)單位本度工作重點和項目規(guī)劃進(jìn)行預(yù)算編制,避免超預(yù)算開支情況發(fā)生。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況決算表有關(guān)情況說明
本單位無政府性基金支出。
(九)扶貧資金安排情況說明
2019年度,市婦聯(lián)從標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出5.35萬元用于駐點村扶貧工作。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。??
(二)上級專項補(bǔ)助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
(三)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):指機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項目支出。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。