中共咸寧市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年
部門決算公開說(shuō)明
目錄
第一部分? 單位概況
(一)主要職能
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況
第二部分 ?2019年部門決算表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(七)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 ?2019年部門決算情況說(shuō)明
(一)決算收入及支出總體說(shuō)明
(二)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
(三)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
(四)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
(五)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(六)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
???第四部分 名詞解釋
第一部分? 單位概況
(一)主要職能
1.貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用,了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié),協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系,組織和落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2.研究擬訂全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策措施,并推動(dòng)落實(shí),深入調(diào)查研究,及時(shí)向省委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)全市黨外代表人士,負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排,會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,協(xié)助民主黨派市級(jí)組織、市工商聯(lián)做好干部管理工作,反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
4.貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌推進(jìn)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,擬訂全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施,研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。
5.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派市級(jí)組織,通報(bào)情況、反映意見,貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策,支持、幫助各民主黨派市級(jí)組織加強(qiáng)自身建設(shè),做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。
6.統(tǒng)一管理全市民族宗教工作,貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策,研究擬訂有關(guān)政策措施并督促落實(shí),領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教委員會(huì)依法管理民族宗教事務(wù),協(xié)調(diào)處理民族宗教工作重大問(wèn)題,聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士。
7.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于治藏、治疆工作方略,協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好涉藏、涉疆工作。
8.負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無(wú)黨派代表人士,支持、幫助無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士情況并提出建議,聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士,開展思想政治工作,指導(dǎo)高等學(xué)校、科研院所、國(guó)有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9.參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施,調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見,團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。
10.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作,負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士,聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士,做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好全市統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11.統(tǒng)一管理全市僑務(wù)工作,貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策,調(diào)查研究市內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況,管理僑務(wù)行政事務(wù),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作,聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士,指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育等,保護(hù)華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)益。
12.協(xié)助管理各縣(市、區(qū))黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)。受市委委托,領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)市工商聯(lián)工作。代管市黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)、新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì)。指導(dǎo)市社會(huì)主義學(xué)院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。
13.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況
?內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部?jī)?nèi)設(shè)科室9個(gè),分別為:辦公室、干部科(離退休干部科)、黨派科、僑務(wù)與經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、新的社會(huì)階層人士與黨外知識(shí)分子工作科、對(duì)臺(tái)工作科、民族科(涉疆工作辦公室)、宗教科、政策法規(guī)科。市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部下轄1個(gè)直屬事業(yè)單位,咸寧市統(tǒng)一戰(zhàn)線事務(wù)中心,由市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
人員情況:核定編制 43個(gè),年末實(shí)有在職人員37名,退休19人。
第二部分?2019年部門決算表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(七)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為0
附件1:中共咸寧市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算批復(fù)表 ?
第三部分??2019年部門決算情況說(shuō)明
(一)決算收入及支出總體說(shuō)明
部門決算收入1936.52萬(wàn)元。其中,財(cái)政撥款收入1638.28萬(wàn)元,占決算收入的84.60%;其他收入259.31萬(wàn)元,占決算收入的13.39%;上年結(jié)余(轉(zhuǎn))38.93萬(wàn)元,占決算收入的2.01 %。
部門決算支出1805.98萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)支出838.89萬(wàn)元,占總支出的46.45%;教育支出42.01萬(wàn)元,占總支出的2.33%;文化旅游體育與傳媒支出2.8萬(wàn)元,占總支出的0.16%;社會(huì)保障和就業(yè)支出43.64萬(wàn)元,占總支出的2.42%;援助其他地區(qū)支出600萬(wàn)元,占總支出的33.22%;住房保障支出39.29萬(wàn)元,占總支出的2.17%;其他支出239.35萬(wàn)元,占總支出的13.25%。
2019年財(cái)政撥款支出與預(yù)算數(shù)相比,結(jié)余數(shù)130.55萬(wàn)元,主要是:外部形勢(shì)影響,出國(guó)出境活動(dòng)減少;機(jī)構(gòu)改革后整合培訓(xùn)計(jì)劃,壓減開支等。
(二)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算34.48萬(wàn)元,其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)15.20萬(wàn)元。因公出國(guó)(境)參團(tuán)3次,人數(shù)4人;2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算23萬(wàn)元(其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部18萬(wàn)元,原市委臺(tái)辦2萬(wàn)元,原民宗委3萬(wàn)元)。相較于全年預(yù)算數(shù),實(shí)際支出減少7.8萬(wàn)元,因外部環(huán)境和港澳臺(tái)形勢(shì)發(fā)生變化,對(duì)港澳臺(tái)交流受到影響,出國(guó)出境減少,實(shí)際支出減少。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.2萬(wàn)元,包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2019年預(yù)算12萬(wàn)元(其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部4萬(wàn)元、市委臺(tái)辦4萬(wàn)元、市民宗委4萬(wàn)元),相較于全年預(yù)算數(shù),實(shí)際支出增加1.2萬(wàn)元,因車輛購(gòu)置于2012、2013年,使用頻繁,維修費(fèi)用偏高。
3.公務(wù)接待費(fèi)6.08萬(wàn)元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2019年預(yù)算18.56萬(wàn)元(其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部11.06萬(wàn)元,原市委臺(tái)辦6.5萬(wàn)元,原民宗委1萬(wàn)元),實(shí)際支出減少12.48萬(wàn)元,因機(jī)構(gòu)改革,人員崗位變動(dòng),招商活動(dòng)減少、接待活動(dòng)減少。
4.三公總體情況說(shuō)明。本單位2019年因公出國(guó)(境)3次,人數(shù)4人;接待58批次,共計(jì)603人次;部機(jī)關(guān)有公務(wù)用車3臺(tái)。
(三)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2019年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為98.11萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)6.68萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.09萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)6.23萬(wàn)(含機(jī)構(gòu)改革前市委臺(tái)辦、市民宗委辦公場(chǎng)所電費(fèi)及機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心代收水電費(fèi))元、郵電費(fèi)7.46萬(wàn)元(機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一做賬,含通訊補(bǔ)貼)、差旅費(fèi)3.4萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.07萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.26萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.65萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.79萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.86萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.79萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.15萬(wàn)元、福利費(fèi)5.93萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.08萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用32.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.99萬(wàn)元。2019年預(yù)算98.51萬(wàn)元(其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部49.44萬(wàn)元,原市委臺(tái)辦17.67萬(wàn)元,原民宗委31.4萬(wàn)元),實(shí)際支出比年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬(wàn)元,與預(yù)算基本持平。
(四)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額13.64萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(五)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛、其他用車主要是咸寧市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)。
(六)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目2個(gè),資金650萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的55.34%。具體包括:五大宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)、咸寧市對(duì)口援建建始縣資金,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,按照年初項(xiàng)目安排,我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范,資金使用較規(guī)范,年度工作按計(jì)劃完成,績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、指標(biāo)明確、細(xì)化量化、合理可行,并達(dá)到預(yù)期效果。
組織開展了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位編報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)中產(chǎn)出成本、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出質(zhì)量等指標(biāo)均按時(shí)間進(jìn)度達(dá)到績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目有序推進(jìn),對(duì)提高財(cái)政資金使用效益發(fā)揮了積極有效的作用。
附件2:2019年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比表
2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位今年在市級(jí)部門決算中反映50萬(wàn)元以上項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
五大宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為42.11萬(wàn)元,完成預(yù)算84.22%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。數(shù)量指標(biāo):撥付宗教團(tuán)體數(shù)大于等于五,已完成;數(shù)量指標(biāo):幫扶困難宗教界群眾數(shù)大于等于一百人,已完成。二是效益指標(biāo)完成情況。社會(huì)效益指標(biāo):增加宗教團(tuán)體對(duì)黨和政府的向心力,已完成;宗教團(tuán)體充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系信教群眾的橋梁和紐帶作用,已完成;可持續(xù)發(fā)展指標(biāo):維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定,已完成。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因:主要是伊斯蘭教協(xié)會(huì)原定于2019年的換屆延遲到2020年,因此2019年沒(méi)有撥付伊斯蘭教協(xié)會(huì)相應(yīng)的換屆選舉的工作經(jīng)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施:一是修正項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化、量化,形成相互間可獨(dú)立考核、科學(xué)合理的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。部分項(xiàng)目由于經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目較多,通用的完成率、及時(shí)率指標(biāo)不能全面體現(xiàn)項(xiàng)目整體情況,應(yīng)針對(duì)項(xiàng)目類型特點(diǎn)統(tǒng)一設(shè)立具有針對(duì)性的績(jī)效指標(biāo)。二是完善績(jī)效目標(biāo)體系。建立健全預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用和績(jī)效問(wèn)責(zé)的全過(guò)程的績(jī)效管理制度體系;針對(duì)各項(xiàng)目具體細(xì)化績(jī)效指標(biāo),及細(xì)化年度目標(biāo);建立績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目庫(kù)管理,項(xiàng)目定期申報(bào)進(jìn)度及完成情況,完成內(nèi)容,成果驗(yàn)收情況,責(zé)任人員等,嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制。三是建立專項(xiàng)核算賬戶。按專項(xiàng)資金的分類建立輔助明細(xì)賬進(jìn)行核算,做到專戶儲(chǔ)存、專賬核算。
附件3:《2019年度五大宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》
十三五援助建始縣計(jì)劃項(xiàng)目(易地扶貧搬遷教育配套設(shè)施項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為600萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是啟動(dòng)項(xiàng)目17個(gè),共執(zhí)行資金996.2萬(wàn)元;二是有效改善了17所學(xué)校的校舍條件。改善了農(nóng)村學(xué)校學(xué)位緊張、辦學(xué)條件差、功能房不足問(wèn)題,促進(jìn)了教育均衡;保障了學(xué)校安全。學(xué)校、家長(zhǎng)、學(xué)生對(duì)項(xiàng)目效果滿意度高,對(duì)提供就學(xué)條件很滿意?,F(xiàn)的問(wèn)題和原因:資金使用監(jiān)督力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:建立常態(tài)機(jī)制,加強(qiáng)監(jiān)管,確保資金使用效益。
附件4:“十三五”援助建始縣計(jì)劃項(xiàng)目(易地扶貧搬遷教育配套設(shè)施項(xiàng)目)
3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
(1)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加強(qiáng)整改,對(duì)照問(wèn)題清單逐條深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因,提出具體整改措施。同時(shí),我單位把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果以及整改情況作為2020年部門預(yù)算安排的重要依據(jù)。
(2)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。
我單位將按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求,將建立長(zhǎng)效績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制,增強(qiáng)預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程監(jiān)管及績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制,進(jìn)一步推動(dòng)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量和水平。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出:指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排資金支出情況。
(二)一般公共服務(wù)支出:反映機(jī)關(guān)提供一般公共服務(wù)的支出。
(三)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(四)基本保障支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和機(jī)關(guān)運(yùn)行支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。