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        • 索 引 號:011336909/2023-07565
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構(gòu): 橫溝橋鎮(zhèn)人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2023年02月27日
        • 名  稱:2019年橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算公開

        2019年橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算公開

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        2019年度橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算公開說明

        第一部分  單位概況

        一、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府概況

        1、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府主要職能:

        橫溝橋鎮(zhèn)人民政府是基層行政單位。全鎮(zhèn)共設(shè)三個辦公室,即黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,每個辦設(shè)置若干工作專班,共六個工作專班。具體為:黨政綜合辦下轄黨政綜合工作專班;社會事務(wù)辦下轄城建控違工作專班、綜治工作專班和計劃生育工作專班。經(jīng)濟發(fā)展辦下轄工業(yè)工作專班和農(nóng)業(yè)工作專班。黨政綜合辦公室主要負責黨群、紀檢監(jiān)察、宣傳(文教衛(wèi))、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工青婦、勞動人事、農(nóng)村公益性服務(wù)、老干部、財貿(mào)、郵政、電信、供電、市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三期協(xié)調(diào)工作及機關(guān)日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其它各項工作。社會事務(wù)辦公室主要負責規(guī)劃、國土、城建、交通、交警、文明創(chuàng)建、計劃生育、綜合治理、民政、環(huán)衛(wèi)、城管、控違、市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二、三期協(xié)調(diào)工作及社區(qū)管理等工作。經(jīng)濟發(fā)展辦公室主要負責工業(yè)、招商引資、發(fā)改、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防、統(tǒng)計、限額商品銷售、鎮(zhèn)工業(yè)園建設(shè)協(xié)調(diào)及經(jīng)濟發(fā)展等相關(guān)工作。

        2、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成:

        納入決算匯編范圍的有行政單位3個,下屬財政補助事業(yè)單位5個。

        3、2019年度主要工作任務(wù)及目標

        1、工業(yè)上,投入資金10463.4萬元,新修“四好農(nóng)村路”48.637公里,完成橫溝橋鎮(zhèn)三級客運站項目主體工程建設(shè)。緊盯企業(yè)安全生產(chǎn),簽訂“安全生產(chǎn)責任書”與“安全生產(chǎn)承諾書”120余份,堅持開展日常安全生產(chǎn)隱患排查,全年累計排查隱患共1273條,截至目前已整改1222條,整改率達96%。農(nóng)業(yè)上,全鎮(zhèn)13個村產(chǎn)權(quán)制度改革各階段工作已全面完成,共清查核實各類資金資產(chǎn)4.36億元,清查核實資源17.6萬畝。綠化河岸沿線15公里,預計投入400余萬元打造橫溝河綜合整治示范段工程,目前已完成初步設(shè)計和可研工作,已進入專家評審環(huán)節(jié)。加強非洲豬瘟防控,累計投入防控工作經(jīng)費284.8萬元,全年重大動物疫病強制免疫率達100%,未發(fā)生一例確診非洲豬瘟疫情。大力開展畜禽養(yǎng)殖整治,74家規(guī)模以上養(yǎng)殖場已經(jīng)關(guān)停(搬遷)24戶,整改驗收50戶。積極委托開展防汛抗旱工作,在汛期旱情來臨時保證了農(nóng)業(yè)不減產(chǎn)、農(nóng)民不減收。旅游服務(wù)業(yè)上,以大產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)大帶動,逐步形成“三大旅游增長極”。南片區(qū)打造楊畈農(nóng)高區(qū)項目,流轉(zhuǎn)土地近萬畝,356省道拆遷96戶,引進市場主體12家,其中投資1000萬以上的項目有5個,位于核心區(qū)的楊畈八組、九組、十四組、十五組硬化、綠化、亮化基本完成。北片區(qū)打造“印象林花”項目,對周邊的涼亭垴村3組、群力村6組村灣進行升級改造,完成擴建停車場、新建詩詞楹聯(lián)走廊等景區(qū)配套工程,開園來共吸引游客近10萬余人。東片區(qū)打造華中百草養(yǎng)生園田園綜合體項目,在前期完成規(guī)劃設(shè)計及項目申報的基礎(chǔ)上,計劃啟動袁鋪5組村灣改造和綠化工程,使美麗村灣與項目建設(shè)同步推進。

        2、廁所革命:截至目前,我鎮(zhèn)已完成農(nóng)戶建改1562戶,新建農(nóng)村公廁2座(馬安村、栗林村);交通公廁1座(橫溝東站廣場),并已完成4個村9個組4戶微動力改造設(shè)計,現(xiàn)正進行招標程序。精準滅荒:2019年,完成精準滅荒309.2畝,補植補造11畝,提前完成橫溝鎮(zhèn)2018年至2020年三年精準滅荒總?cè)蝿?wù)1070畝。生活污水處理:截至目前投入資金2475萬元,工程圖紙設(shè)計內(nèi)的污水、雨水主管網(wǎng)與設(shè)計圖紙新增的管道建設(shè)已全部完工。污水管道與高新區(qū)污水主管道也已全部對接到位。垃圾治理:對鎮(zhèn)域范圍內(nèi)462個勾臂箱進行統(tǒng)一管理,及時、全面清運生活垃圾,農(nóng)村垃圾清運實行績效考核,農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境得到明顯改善。飲水提升:2019年安全飲水工作涉及涼亭垴村、孫田村、鹿過村三個村,共33個組773戶。截至目前,三個村都已成功通水,實現(xiàn)鎮(zhèn)自來水“戶戶通”

        1. 2019年部門決算表

        2. 收入支出決算總表

        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府





        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        金額

        欄次


        1

        欄次


        2

        一、一般公共預算財政撥款收入

        1

        6,506.08

        一、一般公共服務(wù)支出

        29

        3,167.40

        二、政府性基金預算財政撥款收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        30

        0.00

        三、上級補助收入

        3

        0.00

        三、國防支出

        31

        0.00

        四、事業(yè)收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        32

        223.20

        五、經(jīng)營收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        33

        0.00

        六、附屬單位上繳收入

        6

        0.00

        六、科學技術(shù)支出

        34

        0.00

        七、其他收入

        7

        0.00

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        35

        0.00


        8


        八、社會保障和就業(yè)支出

        36

        42.97


        9


        九、衛(wèi)生健康支出

        37

        0.00


        10


        十、節(jié)能環(huán)保支出

        38

        123.71


        11


        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        39

        52.36


        12


        十二、農(nóng)林水支出

        40

        2,610.00


        13


        十三、交通運輸支出

        41

        0.00


        14


        十四、資源勘探信息等支出

        42

        0.00


        15


        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        43

        0.00


        16


        十六、金融支出

        44

        0.00


        17


        十七、援助其他地區(qū)支出

        45

        0.00


        18


        十八、自然資源海洋氣象等支出

        46

        0.00


        19


        十九、住房保障支出

        47

        0.00


        20


        二十、糧油物資儲備支出

        48

        0.00


        21


        二十一、災害防治及應(yīng)急管理支出

        49

        286.45


        22


        二十二、其他支出

        50

        0.00


        23



        51


        本年收入合計

        24

        6,506.08

        本年支出合計

        52

        6,506.08

        用事業(yè)基金彌補收支差額

        25

        0.00

        結(jié)余分配

        53

        0.00

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        26

        0.00

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        54

        0.00


        27



        55


        總計

        28

        6,506.08

        總計

        56

        6,506.08

        二、收入決算表

        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        6,506.08

        6,506.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        3,167.40

        3,167.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        3,136.00

        3,136.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

        行政運行

        2,183.00

        2,183.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010302

        一般行政管理事務(wù)

        896.00

        896.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

        57.00

        57.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20106

        財政事務(wù)

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010699

        其他財政事務(wù)支出

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20199

        其他一般公共服務(wù)支出

        26.40

        26.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2019999

        其他一般公共服務(wù)支出

        26.40

        26.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        204

        公共安全支出

        223.20

        223.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20402

        公安

        223.20

        223.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040202

        一般行政管理事務(wù)

        223.20

        223.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        42.97

        42.97

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20810

        社會福利

        42.97

        42.97

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081002

        老年福利

        42.97

        42.97

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        123.71

        123.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21105

        天然林保護

        123.71

        123.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2110599

        其他天然林保護支出

        123.71

        123.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        52.36

        52.36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21201

        城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120199

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21202

        城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

        22.36

        22.36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120201

        城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

        22.36

        22.36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21203

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        29.00

        29.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120303

        小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        9.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120399

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

        20.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        213

        農(nóng)林水支出

        2,610.00

        2,610.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21301

        農(nóng)業(yè)

        10.00

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130199

        其他農(nóng)業(yè)支出

        10.00

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21305

        扶貧

        2,100.00

        2,100.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130504

        農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        500.00

        500.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130599

        其他扶貧支出

        1,600.00

        1,600.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21306

        農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)

        500.00

        500.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130604

        創(chuàng)新示范

        500.00

        500.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        224

        災害防治及應(yīng)急管理支出

        286.45

        286.45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22406

        自然災害防治

        286.45

        286.45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2240699

        其他自然災害防治支出

        286.45

        286.45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1. 支出決算表

        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計

        6,506.08

        2,517.96

        3,988.12

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        3,167.40

        2,271.40

        896.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        3,136.00

        2,240.00

        896.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

        行政運行

        2,183.00

        2,183.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010302

        一般行政管理事務(wù)

        896.00

        0.00

        896.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

        57.00

        57.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20106

        財政事務(wù)

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010699

        其他財政事務(wù)支出

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20199

        其他一般公共服務(wù)支出

        26.40

        26.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2019999

        其他一般公共服務(wù)支出

        26.40

        26.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        204

        公共安全支出

        223.20

        223.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20402

        公安

        223.20

        223.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040202

        一般行政管理事務(wù)

        223.20

        223.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        42.97

        0.00

        42.97

        0.00

        0.00

        0.00

        20810

        社會福利

        42.97

        0.00

        42.97

        0.00

        0.00

        0.00

        2081002

        老年福利

        42.97

        0.00

        42.97

        0.00

        0.00

        0.00

        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        123.71

        0.00

        123.71

        0.00

        0.00

        0.00

        21105

        天然林保護

        123.71

        0.00

        123.71

        0.00

        0.00

        0.00

        2110599

        其他天然林保護支出

        123.71

        0.00

        123.71

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        52.36

        23.36

        29.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21201

        城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120199

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21202

        城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

        22.36

        22.36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120201

        城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

        22.36

        22.36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21203

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        29.00

        0.00

        29.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120303

        小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        9.00

        0.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120399

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

        20.00

        0.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        213

        農(nóng)林水支出

        2,610.00

        0.00

        2,610.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21301

        農(nóng)業(yè)

        10.00

        0.00

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130199

        其他農(nóng)業(yè)支出

        10.00

        0.00

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21305

        扶貧

        2,100.00

        0.00

        2,100.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130504

        農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        500.00

        0.00

        500.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130599

        其他扶貧支出

        1,600.00

        0.00

        1,600.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21306

        農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)

        500.00

        0.00

        500.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130604

        創(chuàng)新示范

        500.00

        0.00

        500.00

        0.00

        0.00

        0.00

        224

        災害防治及應(yīng)急管理支出

        286.45

        0.00

        286.45

        0.00

        0.00

        0.00

        22406

        自然災害防治

        286.45

        0.00

        286.45

        0.00

        0.00

        0.00

        2240699

        其他自然災害防治支出

        286.45

        0.00

        286.45

        0.00

        0.00

        0.00

        1. 財政撥款收入支出決算總表

        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府







        金額單位:萬元

        收     入

        支     出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        合計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

        欄次


        1

        欄次


        2

        3

        4

        一、一般公共預算財政撥款

        1

        6,506.08

        一、一般公共服務(wù)支出

        30

        3,167.40

        3,167.40

        0.00

        二、政府性基金預算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        31

        0.00

        0.00

        0.00


        3


        三、國防支出

        32

        0.00

        0.00

        0.00


        4


        四、公共安全支出

        33

        223.20

        223.20

        0.00


        5


        五、教育支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00


        6


        六、科學技術(shù)支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00


        7


        七、文化旅游體育與傳媒支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00


        8


        八、社會保障和就業(yè)支出

        37

        42.97

        42.97

        0.00


        9


        九、衛(wèi)生健康支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00


        10


        十、節(jié)能環(huán)保支出

        39

        123.71

        123.71

        0.00


        11


        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        40

        52.36

        52.36

        0.00


        12


        十二、農(nóng)林水支出

        41

        2,610.00

        2,610.00

        0.00


        13


        十三、交通運輸支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00


        14


        十四、資源勘探信息等支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00


        15


        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00


        16


        十六、金融支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00


        17


        十七、援助其他地區(qū)支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00


        18


        十八、自然資源海洋氣象等支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00


        19


        十九、住房保障支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00


        20


        二十、糧油物資儲備支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00


        21


        二十一、災害防治及應(yīng)急管理支出

        50

        286.45

        286.45

        0.00


        22


        二十二、其他支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00


        23



        52




        本年收入合計

        24

        6,506.08

        本年支出合計

        53

        6,506.08

        6,506.08

        0.00

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        25

        0.00

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        54

        0.00

        0.00

        0.00

        一、一般公共預算財政撥款

        26

        0.00


        55




        二、政府性基金預算財政撥款

        27

        0.00


        56





        28



        57




        總計

        29

        6,506.08

        總計

        58

        6,506.08

        6,506.08

        0.00

        1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        項目

        本年支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出

        項目支出

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        6,506.08

        2,517.96

        3,988.12

        201

        一般公共服務(wù)支出

        3,167.40

        2,271.40

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        3,136.00

        2,240.00

        0.00

        2010301

        行政運行

        2,183.00

        2,183.00

        0.00

        2010302

        一般行政管理事務(wù)

        896.00

        0.00

        0.00

        2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

        57.00

        57.00

        0.00

        20106

        財政事務(wù)

        5.00

        5.00

        0.00

        2010699

        其他財政事務(wù)支出

        5.00

        5.00

        0.00

        20199

        其他一般公共服務(wù)支出

        26.40

        26.40

        0.00

        2019999

        其他一般公共服務(wù)支出

        26.40

        26.40

        0.00

        204

        公共安全支出

        223.20

        223.20

        0.00

        20402

        公安

        223.20

        223.20

        0.00

        2040202

        一般行政管理事務(wù)

        223.20

        223.20

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        42.97

        0.00

        0.00

        20810

        社會福利

        42.97

        0.00

        0.00

        2081002

        老年福利

        42.97

        0.00

        0.00

        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        123.71

        0.00

        0.00

        21105

        天然林保護

        123.71

        0.00

        0.00

        2110599

        其他天然林保護支出

        123.71

        0.00

        0.00

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        52.36

        23.36

        0.00

        21201

        城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

        1.00

        1.00

        0.00

        2120199

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

        1.00

        1.00

        0.00

        21202

        城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

        22.36

        22.36

        0.00

        2120201

        城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

        22.36

        22.36

        0.00

        21203

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        29.00

        0.00

        0.00

        2120303

        小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        9.00

        0.00

        0.00

        2120399

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

        20.00

        0.00

        0.00

        213

        農(nóng)林水支出

        2,610.00

        0.00

        0.00

        21301

        農(nóng)業(yè)

        10.00

        0.00

        0.00

        2130199

        其他農(nóng)業(yè)支出

        10.00

        0.00

        0.00

        21305

        扶貧

        2,100.00

        0.00

        0.00

        2130504

        農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        500.00

        0.00

        0.00

        2130599

        其他扶貧支出

        1,600.00

        0.00

        0.00

        21306

        農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)

        500.00

        0.00

        0.00

        2130604

        創(chuàng)新示范

        500.00

        0.00

        0.00

        224

        災害防治及應(yīng)急管理支出

        286.45

        0.00

        0.00

        22406

        自然災害防治

        286.45

        0.00

        0.00

        2240699

        其他自然災害防治支出

        286.45

        0.00

        0.00

        1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        301

        工資福利支出

        887.24

        302

        商品和服務(wù)支出

        1,013.01

        307

        債務(wù)利息及費用支出

        0.00

        30101

        基本工資

        146.82

        30201

        辦公費

        25.44

        30701

        國內(nèi)債務(wù)付息

        0.00

        30102

        津貼補貼

        222.89

        30202

        印刷費

        11.04

        30702

        國外債務(wù)付息

        0.00

        30103

        獎金

        205.47

        30203

        咨詢費

        0.00

        310

        資本性支出

        57.15

        30106

        伙食補助費

        34.04

        30204

        手續(xù)費

        0.01

        31001

        房屋建筑物購建

        0.00

        30107

        績效工資

        0.00

        30205

        水費

        1.35

        31002

        辦公設(shè)備購置

        9.36

        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        120.00

        30206

        電費

        36.37

        31003

        專用設(shè)備購置

        47.79

        30109

        職業(yè)年金繳費

        0.00

        30207

        郵電費

        15.81

        31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        0.00

        30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

        0.00

        30208

        取暖費

        0.00

        31006

        大型修繕

        0.00

        30111

        公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

        0.00

        30209

        物業(yè)管理費

        0.00

        31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

        0.00

        30112

        其他社會保障繳費

        0.00

        30211

        差旅費

        50.38

        31008

        物資儲備

        0.00

        30113

        住房公積金

        61.51

        30212

        因公出國(境)費用

        0.00

        31009

        土地補償

        0.00

        30114

        醫(yī)療費

        0.00

        30213

        維修(護)費

        35.68

        31010

        安置補助

        0.00

        30199

        其他工資福利支出

        96.51

        30214

        租賃費

        0.00

        31011

        地上附著物和青苗補償

        0.00

        303

        對個人和家庭的補助

        560.56

        30215

        會議費

        6.93

        31012

        拆遷補償

        0.00

        30301

        離休費

        0.00

        30216

        培訓費

        1.51

        31013

        公務(wù)用車購置

        0.00

        30302

        退休費

        136.00

        30217

        公務(wù)接待費

        0.78

        31019

        其他交通工具購置

        0.00

        30303

        退職(役)費

        0.00

        30218

        專用材料費

        0.00

        31021

        文物和陳列品購置

        0.00

        30304

        撫恤金

        15.00

        30224

        被裝購置費

        0.00

        31022

        無形資產(chǎn)購置

        0.00

        30305

        生活補助

        365.32

        30225

        專用燃料費

        0.00

        31099

        其他資本性支出

        0.00

        30306

        救濟費

        40.78

        30226

        勞務(wù)費

        605.00

        399

        其他支出

        0.00

        30307

        醫(yī)療費補助

        3.00

        30227

        委托業(yè)務(wù)費

        114.00

        39906

        贈與

        0.00

        30308

        助學金

        0.00

        30228

        工會經(jīng)費

        9.23

        39907

        國家賠償費用支出

        0.00

        30309

        獎勵金

        0.00

        30229

        福利費

        0.00

        39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

        0.00

        30310

        個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

        0.00

        30231

        公務(wù)用車運行維護費

        8.91

        39999

        其他支出

        0.00

        30399

        其他對個人和家庭的補助

        0.47

        30239

        其他交通費用

        0.58







        30240

        稅金及附加費用

        0.00







        30299

        其他商品和服務(wù)支出

        90.00




        人員經(jīng)費合計

        1,447.80

        公用經(jīng)費合計

        1,070.16

        1. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        預算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        因公出國(境)費

        公務(wù)用車購置及運行費

        公務(wù)接待費

        合計

        因公出國(境)費

        公務(wù)用車購置及運行費

        公務(wù)接待費

        小計

        公務(wù)用車購置費

        公務(wù)用車運行費

        小計

        公務(wù)用車購置費

        公務(wù)用車運行費

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        8.91

        0.78

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        8.91

        0.78

        1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        項目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出

        項目支出

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計























































        1. 2019年部門決算安排情況說明

        2. 部門決算收支情況總體說明

        橫溝橋鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收入6506.0811萬元、支總決算6506.0811萬元。

        1. 部門決算收支增減變化情況說明

        橫溝橋鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收入6506.0811萬元、支總決算6506.0811萬元。與2018年相比,財政撥款收入7071.9766萬元、支出總決算7071.9766萬元,減少1481.6955萬元減少20.95%。主要是項目支出的減少。

        1. 機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

          決算收入數(shù):6506.0811萬元

        決算支出數(shù):6506.0811萬元

        1、工資福利支出:887.236219萬元 (其中:基本工資146.8196萬元,津貼補貼222.8882萬元,獎金205.4668萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費120萬元,伙食補助費34.0387萬元,住房公積金61.5132萬元,其他工資福利支出96.51318萬元。)             

        2、基本商品服務(wù)支出:1013.010603萬元(其中辦公費25.43719萬元,印刷費11.04055萬元,手續(xù)費0.011935萬元,水費1.3503萬元,電費36.372191萬元郵電費15.807044萬元,差旅費50.380104萬元,維修費35.676197萬元,會議費6.9271萬元,培訓費1.5069萬元,公務(wù)接待費0.7827萬,勞務(wù)費605萬元,委托業(yè)務(wù)費114萬元,工會經(jīng)費9.231萬元公務(wù)用車運行維護費8.910253,其他交通費,0.576萬元,其他商品服務(wù)支出90.001139萬元。

        3、對個人和家庭補助支出560.563878萬元。(退休費136萬元,撫恤金15萬,生活補助365.315878,救濟費40.778萬元,醫(yī)療費補助3萬,其他對個人和家庭補助0.47萬元)

        4、資本性支出57.1493萬元(辦公設(shè)備購置9.3585,專用設(shè)備購置47.7908萬元)

        5、項目資本性支出3988.1211萬元。

        1. 政府采購執(zhí)行情況說明

          本單位2019年度政府采購支出總額156.11萬元,其中:政府采購貨物支出26.78萬元、政府采購服務(wù)支出34.55萬元、政府采購工程支出94.78萬元。

        2. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

          2019年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.692953萬元,其中:因公出國(境)費用0萬萬元,公務(wù)用車運行維護費8.910253萬萬元,公務(wù)接待費0.7827萬元。

          1、因公出國(境)費用支出情況

          2019年度我單位因公出國(境)支出0萬萬元,組團 0 次,0人。上年同比增減 0 。

          2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

          2019年公務(wù)用車購置支出0萬萬元,較上年同比減少0%。公務(wù)用車運行費支出8.910253萬元,與上年比減少2.872481萬元。

          3、公務(wù)接待費支出情況

          公務(wù)接待費用支出0.7827萬元,共接待10批次、接待110余人,招待費減少4.0238萬元。

        3. 國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2019年12月31日,本單位共有車輛6輛,其中,主要領(lǐng)導干部用車2輛,其他用車4輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (七)2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          2019年度一般公共預算項目支出共涉及項目7個,資金3988.12萬元,分別為農(nóng)高區(qū)科技示范區(qū),涉及資金1396萬;扶貧項目,涉及金額2100萬;非洲豬瘟項目,涉及金額286.44萬元,松林線蟲防治項目205.68萬元。從評價上來看,2019年,橫溝橋鎮(zhèn)在高新區(qū)黨工委、管委會的堅強領(lǐng)導下,緊緊圍繞高新區(qū)各項工作中心,深入實施“三抓一優(yōu)”和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民努力拼搏、披荊斬棘,緊扣新發(fā)展理念和穩(wěn)中求進總基調(diào),抓重點、補短板、強弱項、防風險,奮力創(chuàng)建“美麗、和諧、廉政、激情、魅力”橫溝,各項工作成效顯著。(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

          (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

        農(nóng)高區(qū)科技示范區(qū)項目,根據(jù)市人民政府專題會議紀要精神指出楊畈農(nóng)高區(qū)是我市建設(shè)國家農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展示范區(qū),實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要載體,我鎮(zhèn)按照高規(guī)劃、高起點、高科技、高質(zhì)量、高效益、高融合要求,之力將楊畈農(nóng)高區(qū)打造成示范和樣板工程,2019年我鎮(zhèn)打造楊畈農(nóng)高區(qū)項目,流轉(zhuǎn)土地近萬畝,356省道拆遷96戶,引進市場主體12家,其中投資1000萬以上的項目有5個,位于核心區(qū)的楊畈八組、九組、十四組、十五組硬化、綠化、亮化基本完成。

        扶貧項目,2019年收到高新區(qū)扶貧資金共計2100萬元,截至目前共計使用2100萬元,截至2019年12月31日之前所有已驗收完工的扶貧項目款將支付到位。

        扶貧成效1)貧困人口減少2019年貧困人口有1人減少 (2)貧困村出列   2019年貧困村長嶺村已出列

        精準使用

        1)項目管理及實施效果

        高新區(qū)2019年在扶貧資金使用上以社會保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)提升為靶向,精準投入,精準使用率為100%,高新區(qū)2019嚴格按照扶貧相關(guān)管理相關(guān)規(guī)定實施項目,程序合法,完成度高,后續(xù)管護機制健全,

        通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新型經(jīng)營主體帶動、基礎(chǔ)設(shè)施完善等方式與貧困戶實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈接和利益聯(lián)結(jié),項目實施與脫貧成效緊密掛鉤。

        (2)項目庫建設(shè)  項目庫建設(shè)程序規(guī)范,通過村申報、鎮(zhèn)初審和區(qū)建庫方式管理,項目庫動態(tài)調(diào)整機制健全,內(nèi)容完整,項目資金安排與項目庫對接無誤,

        (3)扶貧項目資金績效管理情況,由鎮(zhèn)扶貧辦和財政所進行制度、績效目標設(shè)定,并向高新區(qū)財政局進行績效目標申報。高新區(qū)對2019年扶貧資金的安排使用進行了專項績效評價??冃гu價的成果及時運用。

        非洲豬瘟項目,2019年我鎮(zhèn)加強非洲豬瘟防控,累計投入防控工作經(jīng)費286.44萬元,全年重大動物疫病強制免疫率達100%,未發(fā)生一例確診非洲豬瘟疫情。大力開展畜禽養(yǎng)殖整治,74家規(guī)模以上養(yǎng)殖場已經(jīng)關(guān)停(搬遷)24戶,整改驗收50戶。積極委托開展防汛抗旱工作,在汛期旱情來臨時保證了農(nóng)業(yè)不減產(chǎn)、農(nóng)民不減收。

        松林線蟲防治項目,松材線蟲病是危害松樹的一種毀滅性病害,具有發(fā)病致死速度快,傳播蔓延迅速,監(jiān)測防治困難,松樹一旦染病,最快40天即可枯死,是一種非常危險 檢疫對象。2019年是全省實施松線蟲除治攻堅三年的第二年,為迅速消滅松材線蟲病,確保我鎮(zhèn)森林資源和生態(tài)安全,我鎮(zhèn)堅持預防為主,科學防控,依法治理,促進健康的方針,做到及時、有效、迅速、有序的阻斷松材線蟲病進一步擴散,以保護森林資源安全為中心,以檢測普查為重點,建立完善的預防預警防范體制,我鎮(zhèn)按照病死木每噸補貼200元的標準與采伐作業(yè)單位結(jié)算,2019年共結(jié)算205.68萬元。為了確保預防工作順利進行,我鎮(zhèn)已把松材線蟲病預防資金列入我鎮(zhèn)財政年度計劃,建立多層次、多渠道投入體系,落實防治工作,提高松材線蟲病的監(jiān)測、檢疫、防治能力,力爭用三年時間的奮戰(zhàn),實現(xiàn)我鎮(zhèn)基本無疫情的健康綠色生態(tài)環(huán)境。

        (八)政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

        本單位無政府性基金支出

        1. 扶貧資金安排情況說明

        本單位20192100萬扶貧資金,其中撥付栗林村30萬元、甘魯村91萬元、馬安村35萬元、群力村150萬元、李堡橋村156萬元、涼亭垴村365萬元、袁鋪村132萬元、鹿過村90萬元、楊畈村145萬元、安全飲水432萬元、長嶺村474萬元。

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        責任編輯:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府_財政
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