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        • 索 引 號:011336909/2016-01383
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年03月21日
        • 名  稱:咸寧市人民政府駐漢辦事處

        咸寧市人民政府駐漢辦事處

        字號: 分享到:
          咸寧市人民政府駐漢辦事處2016年部門預(yù)算公開說明

          一、 基本情況

          咸寧市人民政府駐漢辦事處屬市政府派出機構(gòu),掛咸寧市委、市政府駐漢群眾工作辦公室的牌子。

         ?。ㄒ唬?、部門主要職責

          1、武漢城市圈經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)、協(xié)作、服務(wù)工作。

          2、與省直機關(guān)、省直部門、武漢市相關(guān)部門政務(wù)聯(lián)絡(luò)和信息溝通工作。

          3、駐漢群眾工作(包括上訪接訪勸返和社會維穩(wěn)工作,咸寧在漢務(wù)工、經(jīng)商、創(chuàng)業(yè)人員相關(guān)政策咨詢、維權(quán)、來漢困難群眾的救助工作)。

          4、流動黨員管理服務(wù)工作。

          5、政務(wù)接待服務(wù)工作。

          6、招商引資工作。

          7、 承辦市委、市政府交辦的其他事項。

         ?。ǘ?、 部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)

          根據(jù)上述職責,市人民政府駐漢辦事處內(nèi)設(shè)二科一室:

          1、 辦公室

          負責漢辦機關(guān)日常事務(wù)管理;負責黨務(wù)、人事、文秘、后勤工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          2、 群眾工作科

          負責我市在漢群體性事件、突發(fā)情況和非正常上訪的現(xiàn)場處置;負責來漢上訪人員接訪勸返工作的具體組織、指揮和協(xié)調(diào);負責協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢務(wù)工人員提供維權(quán)服務(wù);負責協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢困難群眾提供幫助;負責涉及駐漢群眾工作的情報交換和信息溝通。

          3、經(jīng)濟協(xié)作科

          負責與省直機關(guān)、省直部門、武漢市相關(guān)部門、武漢城市圈間的經(jīng)濟協(xié)作、聯(lián)絡(luò)、交流、信息收集傳遞、招商引資等工作;負責我市在漢流動黨員的教育管理服務(wù)。

         ?。ㄈ?、 人員編制

          市人民政府駐漢辦事處機關(guān)全額撥款事業(yè)編制為12名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為3名。

          二、 預(yù)算情況

          市駐漢辦2016年預(yù)算收入為269.01萬元。其中:工資福利支出71.3萬元,對個人和家庭補助支出55.47萬元,商品和服務(wù)支出(人員經(jīng)費和標準公用經(jīng)費)35.24萬元,特定業(yè)務(wù)費86萬元(經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)支出26萬元,招商引資支出12萬元,大樓綜合運營費支出20萬元,信訪維穩(wěn)支出28萬元),能力建設(shè)項目支出(職工房改遺留困難補助)17萬元,不可預(yù)見支出4萬元。

        部門收支總表
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預(yù)算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預(yù)算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算收入 269.01 一、基本保障支出 252.01
            本級一般公共預(yù)算收入 269.01      人員支出 126.77
               經(jīng)費撥款(補助) 269.01      標準公用經(jīng)費支出 35.24
               納入預(yù)算管理的非稅收入        特定業(yè)務(wù)費支出 86.00
            上級補助收入        不可預(yù)見費 4.00
        二、政府性基金   二、項目支出 17.00
            本級基金收入        能力建設(shè) 17.00
            上級基金收入        公共服務(wù)  
        三、事業(yè)收入        經(jīng)濟發(fā)展  
        四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
        五、附屬單位上繳收入   四、對附屬單位補助支出  
        六、往來收入   五、上繳上級支出  
        七、其他收入      
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 269.01 本年支出合計: 269.01
               
               
               
        八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
            上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))      
            其他結(jié)余(轉(zhuǎn))      
               
        收入總計: 269.01 支出總計 269.01

        部門收入總表      
                                          單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 合計 上年結(jié)余(轉(zhuǎn))     一般公共預(yù)算收入       政府性基金     事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 往來收入 其他收入
        小計 上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 一般公共預(yù)算收入小計 經(jīng)費撥款(補助) 納入預(yù)算管理的非稅收入 上級補助收入 基金小計 本級基金收入 上級基金收入
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
          合計 269.01       269.01 269.01                    
        803001 市政府駐漢辦 269.01       269.01 269.01                    

          部門支出總表(按功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務(wù)支出 特定業(yè)務(wù)費支出 項目小計 能力建設(shè) 公共服務(wù) 經(jīng)濟建設(shè) 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
        803001 市政府駐漢辦 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
          201   一般公共服務(wù) 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
            20103     政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 67.00 46.00     46.00 21.00 17.00     4.00      
              2010302       一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳) 67.00 46.00     46.00 21.00 17.00     4.00      
            20103     政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 202.01 202.01 126.77 35.24 40.00                
              2010399       其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 202.01 202.01 126.77 35.24 40.00                

        財政撥款收支總表
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預(yù)算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預(yù)算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算收入 269.01 一、基本保障支出 248.01
            本級一般公共預(yù)算收入 269.01      人員支出 126.77
               經(jīng)費撥款(補助) 269.01      標準公用經(jīng)費支出 35.24
               納入預(yù)算管理的非稅收入        特定業(yè)務(wù)費支出 86.00
            二、項目支出 21.00
        二、政府性基金        能力建設(shè) 17.00
            本級基金收入        公共服務(wù)  
            上級基金收入        經(jīng)濟發(fā)展  
                 不可遇見費 4.00
            三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
            四、對附屬單位補助支出  
            五、上繳上級支出  
               
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 269.01 本年支出合計: 269.01
               
               
               
        八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
            上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))      
            其他結(jié)余(轉(zhuǎn))      
               
        收入總計: 269.01 支出總計 269.01

        一般公共預(yù)算支出表(功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務(wù)支出 特定業(yè)務(wù)費支出 項目小計 能力建設(shè) 公共服務(wù) 經(jīng)濟建設(shè) 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
        803001 市政府駐漢辦 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
          201   一般公共服務(wù) 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
            20103     政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
              2010302       一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳) 67.00 46.00     46.00 21.00 17.00     4.00      
              2010399       其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 202.01 202.01 126.77 35.24 40.00                

        一般公共預(yù)算基本支出(按經(jīng)濟分類到款)
            單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 財政撥款
        * * 1
          合計 252.01
        803001 市政府駐漢辦 252.01
          301   工資福利支出 71.30
            30101     基本工資 24.81
            30102     津貼補貼 20.27
            30103     獎金 2.07
            30104     社會保障繳費 19.47
            30110     以錢養(yǎng)事經(jīng)費 4.68
          302   商品和服務(wù)支出 35.24
            30201     辦公費 5.00
            30202     印刷費 1.00
            30211     差旅費 2.00
            30215     會議費 2.00
            30226     勞務(wù)費 1.47
            30228     工會經(jīng)費 0.53
            30231     公務(wù)車運行維護費 8.00
            30236     通訊補貼 1.56
            30237     交通補貼 1.58
            30238     食堂補助 12.10
          303   對個人和家庭的補助 55.47
            30302     退休費 26.18
            30306     遺屬補助 0.70
            30307     醫(yī)療費 8.71
            30311     住房公積金 6.40
            30312     住房補貼 4.05
            30314     在職醫(yī)療補助 0.99
            30315     退休醫(yī)療補助 0.47
            30316     物業(yè)補貼 7.92
            30399     其他對個人和家庭的補助支出 0.05
          312   特定業(yè)務(wù)和不可預(yù)見支出 90.00
            31202     商品和服務(wù)支出 86.00
            31299     其他支出 4.00

        政府性基金預(yù)算表(功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務(wù)支出 特定業(yè)務(wù)費支出 項目小計 能力建設(shè) 公共服務(wù) 經(jīng)濟建設(shè) 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                     

        2016年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
          單位:萬元
        項目 預(yù)算數(shù)
        合計 28.00
        1.因公出國(境)費  
        2.公務(wù)接待費 20.00
        3.公務(wù)用車費 8.00
        其中:公務(wù)用車運行維護費 8.00
              公務(wù)用車購置  

        責任編輯:admin
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