一、 基本情況
咸寧市人民政府駐漢辦事處屬市政府派出機構(gòu),掛咸寧市委、市政府駐漢群眾工作辦公室的牌子。
?。ㄒ唬?、部門主要職責
1、武漢城市圈經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)、協(xié)作、服務(wù)工作。
2、與省直機關(guān)、省直部門、武漢市相關(guān)部門政務(wù)聯(lián)絡(luò)和信息溝通工作。
3、駐漢群眾工作(包括上訪接訪勸返和社會維穩(wěn)工作,咸寧在漢務(wù)工、經(jīng)商、創(chuàng)業(yè)人員相關(guān)政策咨詢、維權(quán)、來漢困難群眾的救助工作)。
4、流動黨員管理服務(wù)工作。
5、政務(wù)接待服務(wù)工作。
6、招商引資工作。
7、 承辦市委、市政府交辦的其他事項。
?。ǘ?、 部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責,市人民政府駐漢辦事處內(nèi)設(shè)二科一室:
1、 辦公室
負責漢辦機關(guān)日常事務(wù)管理;負責黨務(wù)、人事、文秘、后勤工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、 群眾工作科
負責我市在漢群體性事件、突發(fā)情況和非正常上訪的現(xiàn)場處置;負責來漢上訪人員接訪勸返工作的具體組織、指揮和協(xié)調(diào);負責協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢務(wù)工人員提供維權(quán)服務(wù);負責協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢困難群眾提供幫助;負責涉及駐漢群眾工作的情報交換和信息溝通。
3、經(jīng)濟協(xié)作科
負責與省直機關(guān)、省直部門、武漢市相關(guān)部門、武漢城市圈間的經(jīng)濟協(xié)作、聯(lián)絡(luò)、交流、信息收集傳遞、招商引資等工作;負責我市在漢流動黨員的教育管理服務(wù)。
?。ㄈ?、 人員編制
市人民政府駐漢辦事處機關(guān)全額撥款事業(yè)編制為12名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為3名。
二、 預(yù)算情況
市駐漢辦2016年預(yù)算收入為269.01萬元。其中:工資福利支出71.3萬元,對個人和家庭補助支出55.47萬元,商品和服務(wù)支出(人員經(jīng)費和標準公用經(jīng)費)35.24萬元,特定業(yè)務(wù)費86萬元(經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)支出26萬元,招商引資支出12萬元,大樓綜合運營費支出20萬元,信訪維穩(wěn)支出28萬元),能力建設(shè)項目支出(職工房改遺留困難補助)17萬元,不可預(yù)見支出4萬元。
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 269.01 | 一、基本保障支出 | 252.01 |
本級一般公共預(yù)算收入 | 269.01 | 人員支出 | 126.77 |
經(jīng)費撥款(補助) | 269.01 | 標準公用經(jīng)費支出 | 35.24 |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 86.00 | |
上級補助收入 | 不可預(yù)見費 | 4.00 | |
二、政府性基金 | 二、項目支出 | 17.00 | |
本級基金收入 | 能力建設(shè) | 17.00 | |
上級基金收入 | 公共服務(wù) | ||
三、事業(yè)收入 | 經(jīng)濟發(fā)展 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、往來收入 | 五、上繳上級支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合計: | 269.01 | 本年支出合計: | 269.01 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計: | 269.01 | 支出總計 | 269.01 |
部門收入總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算收入小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 上級補助收入 | 基金小計 | 本級基金收入 | 上級基金收入 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 269.01 | 269.01 | 269.01 | ||||||||||||||
803001 | 市政府駐漢辦 | 269.01 | 269.01 | 269.01 |
部門支出總表(按功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 269.01 | 248.01 | 126.77 | 35.24 | 86.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | ||||||
803001 | 市政府駐漢辦 | 269.01 | 248.01 | 126.77 | 35.24 | 86.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | |||||
201 | 一般公共服務(wù) | 269.01 | 248.01 | 126.77 | 35.24 | 86.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 67.00 | 46.00 | 46.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳) | 67.00 | 46.00 | 46.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | |||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 202.01 | 202.01 | 126.77 | 35.24 | 40.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 202.01 | 202.01 | 126.77 | 35.24 | 40.00 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 269.01 | 一、基本保障支出 | 248.01 |
本級一般公共預(yù)算收入 | 269.01 | 人員支出 | 126.77 |
經(jīng)費撥款(補助) | 269.01 | 標準公用經(jīng)費支出 | 35.24 |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 86.00 | |
二、項目支出 | 21.00 | ||
二、政府性基金 | 能力建設(shè) | 17.00 | |
本級基金收入 | 公共服務(wù) | ||
上級基金收入 | 經(jīng)濟發(fā)展 | ||
不可遇見費 | 4.00 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
本年收入合計: | 269.01 | 本年支出合計: | 269.01 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計: | 269.01 | 支出總計 | 269.01 |
一般公共預(yù)算支出表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 269.01 | 248.01 | 126.77 | 35.24 | 86.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | ||||||
803001 | 市政府駐漢辦 | 269.01 | 248.01 | 126.77 | 35.24 | 86.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | |||||
201 | 一般公共服務(wù) | 269.01 | 248.01 | 126.77 | 35.24 | 86.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 269.01 | 248.01 | 126.77 | 35.24 | 86.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳) | 67.00 | 46.00 | 46.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | |||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 202.01 | 202.01 | 126.77 | 35.24 | 40.00 |
一般公共預(yù)算基本支出(按經(jīng)濟分類到款) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱 | 財政撥款 |
* | * | 1 |
合計 | 252.01 | |
803001 | 市政府駐漢辦 | 252.01 |
301 | 工資福利支出 | 71.30 |
30101 | 基本工資 | 24.81 |
30102 | 津貼補貼 | 20.27 |
30103 | 獎金 | 2.07 |
30104 | 社會保障繳費 | 19.47 |
30110 | 以錢養(yǎng)事經(jīng)費 | 4.68 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 35.24 |
30201 | 辦公費 | 5.00 |
30202 | 印刷費 | 1.00 |
30211 | 差旅費 | 2.00 |
30215 | 會議費 | 2.00 |
30226 | 勞務(wù)費 | 1.47 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 0.53 |
30231 | 公務(wù)車運行維護費 | 8.00 |
30236 | 通訊補貼 | 1.56 |
30237 | 交通補貼 | 1.58 |
30238 | 食堂補助 | 12.10 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 55.47 |
30302 | 退休費 | 26.18 |
30306 | 遺屬補助 | 0.70 |
30307 | 醫(yī)療費 | 8.71 |
30311 | 住房公積金 | 6.40 |
30312 | 住房補貼 | 4.05 |
30314 | 在職醫(yī)療補助 | 0.99 |
30315 | 退休醫(yī)療補助 | 0.47 |
30316 | 物業(yè)補貼 | 7.92 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.05 |
312 | 特定業(yè)務(wù)和不可預(yù)見支出 | 90.00 |
31202 | 商品和服務(wù)支出 | 86.00 |
31299 | 其他支出 | 4.00 |
政府性基金預(yù)算表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 28.00 |
1.因公出國(境)費 | |
2.公務(wù)接待費 | 20.00 |
3.公務(wù)用車費 | 8.00 |
其中:公務(wù)用車運行維護費 | 8.00 |
公務(wù)用車購置 |