咸寧市裝飾裝修行業(yè)管理辦公室2016年基本收支預算說明
一、單位職能和職責。
市裝飾裝修行業(yè)管理辦公室是1994年6月經(jīng)原咸寧地區(qū)行政公署批準成立(咸署辦函〔1994〕9號),2005年10月,經(jīng)市編委會批準連人帶編劃入市建委,為市住建委所屬的正科級事業(yè)單位(咸機編[2005]47號)。根據(jù)《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和市住建委的授權,主要承擔職責為:貫徹執(zhí)行國家、省市有關裝飾裝修行業(yè)管理的法律法規(guī)和技術標準;負責市直裝飾裝修項目監(jiān)管工作;負責市直裝飾項目施工許可和竣工驗收,對裝飾裝修工程的質(zhì)量、安全、市場行為和文明施工等方面進行監(jiān)督管理;負責受理市直裝飾裝修工程有關的投訴。
二、2016年主要工作目標任務。
1、確保工程質(zhì)量、施工安全,遏制一般工程質(zhì)量、安全事故,堅決杜絕重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生;
2、突出施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全常見問題和隱患的排查和治理,加大對違法違規(guī)行為的查處和責任追究力度。
3、宣傳貫徹新《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定和資質(zhì)標準實施意見》,督促企業(yè)做好資質(zhì)過渡和換證工作。
4、加強裝飾企業(yè)資質(zhì)管理,規(guī)范企業(yè)行為。認真貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī),對全市建筑裝飾裝修企業(yè)實行動態(tài)資質(zhì)考核。
5、遏制裝修裝飾行業(yè)施工違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等違法違規(guī)行為多發(fā)勢頭,促進裝修裝飾行業(yè)快速發(fā)展,提高從業(yè)人員素質(zhì),建立健全裝修裝飾市場誠信體系,規(guī)范裝修裝飾市場秩序
6、繼續(xù)加大執(zhí)法力度。嚴格落實市場的準入清出制度,規(guī)范我市裝飾市場秩序,對違法工程嚴格執(zhí)法程序按照規(guī)定進行處罰。
三、人員編制情況。
市裝飾裝修行業(yè)管理辦公室核定編制數(shù)8名,實有3人,退休人員5人。
四、財政基本預算收入32.10萬元
2016年財政預算收入32.10萬元。
五、財政基本預算支出32.10萬元
2016年財政預算支出32.10萬元,其中:①工資福利支出19.55萬元;②商品服務支出6.30萬元;③其他對個人和家庭補助支出6.25萬元。
咸寧市裝飾裝修行業(yè)管理辦公室
2016年3月18日
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算總收入 | 32.10 | 一、基本保障支出 | 32.10 |
一般公共預算收入 | 32.10 | 人員支出 | 25.80 |
經(jīng)費撥款(補助) | 32.10 | 標準公用經(jīng)費支出 | 6.30 |
納入預算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務費支出 | ||
上級補助收入 | 二、項目支出 | ||
二、政府性基金 | 能力建設 | ||
本級基金收入 | 公共服務 | ||
上級基金收入 | 經(jīng)濟建設 | ||
三、事業(yè)收入 | 不可預見費 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、往來收入 | 五、上繳上級支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合計: | 32.10 | 本年支出合計: | 32.10 |
八、上年結余(轉(zhuǎn)) | 結轉(zhuǎn)下年 | ||
上年財政撥款結余(轉(zhuǎn)) | |||
其他結余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計: | 32.10 | 支出總計 | 32.10 |
部門收入總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預算收入 | 政府性基金 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 上年財政撥款結余(轉(zhuǎn)) | 其他結余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預算收入小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入 | 基金小計 | 本級基金收入 | 上級基金收入 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | ||||||||||||||
106020 | 市裝飾辦 | 32.10 | 32.10 | 32.10 |
部門支出總表(按功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經(jīng)濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | ||||||||||
106020 | 市裝飾辦 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
2120101 | 行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)) | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算收入 | 32.10 | 一、基本保障支出 | 32.10 |
經(jīng)費撥款(補助) | 32.10 | 人員支出 | 25.80 |
納入預算管理的非稅收入 | 標準公用經(jīng)費支出 | 6.30 | |
特定業(yè)務費支出 | |||
二、政府性基金 | 二、項目支出 | ||
本級基金收入 | 能力建設 | ||
上級基金收入 | 公共服務 | ||
經(jīng)濟建設 | |||
不可遇見費 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
本年收入合計: | 32.10 | 本年支出合計: | 32.10 |
收入總計: | 32.10 | 支出總計 | 32.10 |
一般公共預算支出表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經(jīng)濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | ||||||||||
106020 | 市裝飾辦 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 | |||||||||
2120101 | 行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)) | 32.10 | 32.10 | 25.80 | 6.30 |
一般公共預算基本支出(按經(jīng)濟分類到款) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱 | 財政撥款 |
* | * | 1 |
合計 | 32.10 | |
106020 | 市裝飾辦 | 32.10 |
301 | 工資福利支出 | 19.55 |
30101 | 基本工資 | 4.75 |
30102 | 津貼補貼 | 0.72 |
30104 | 社會保障繳費 | 5.97 |
30107 | 績效工資 | 8.11 |
302 | 商品和服務支出 | 6.30 |
30201 | 辦公費 | 1.00 |
30215 | 會議費 | 0.50 |
30216 | 培訓費 | 0.50 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 0.16 |
30236 | 通訊補貼 | 0.50 |
30237 | 交通補貼 | 0.79 |
30238 | 食堂補助 | 2.69 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.16 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 6.25 |
30307 | 醫(yī)療費 | 1.51 |
30311 | 住房公積金 | 1.92 |
30312 | 住房補貼 | 0.90 |
30316 | 物業(yè)補貼 | 1.92 |
政府性基金預算表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經(jīng)濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部門“三公”經(jīng)費預算表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預算數(shù) |
合計 | |
1.因公出國(境)費 | |
2.公務接待費 | |
3.公務用車費 | |
其中:公務用車運行維護費 | |
公務用車購置 |