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        • 索 引 號:011336909/2016-01386
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構: 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年03月22日
        • 名  稱:咸寧市裝飾裝修行業(yè)管理辦公室

        咸寧市裝飾裝修行業(yè)管理辦公室

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          咸寧市裝飾裝修行業(yè)管理辦公室2016年基本收支預算說明

          一、單位職能和職責。

          市裝飾裝修行業(yè)管理辦公室是1994年6月經(jīng)原咸寧地區(qū)行政公署批準成立(咸署辦函〔1994〕9號),2005年10月,經(jīng)市編委會批準連人帶編劃入市建委,為市住建委所屬的正科級事業(yè)單位(咸機編[2005]47號)。根據(jù)《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和市住建委的授權,主要承擔職責為:貫徹執(zhí)行國家、省市有關裝飾裝修行業(yè)管理的法律法規(guī)和技術標準;負責市直裝飾裝修項目監(jiān)管工作;負責市直裝飾項目施工許可和竣工驗收,對裝飾裝修工程的質(zhì)量、安全、市場行為和文明施工等方面進行監(jiān)督管理;負責受理市直裝飾裝修工程有關的投訴。

          二、2016年主要工作目標任務。

          1、確保工程質(zhì)量、施工安全,遏制一般工程質(zhì)量、安全事故,堅決杜絕重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生;

          2、突出施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全常見問題和隱患的排查和治理,加大對違法違規(guī)行為的查處和責任追究力度。

          3、宣傳貫徹新《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定和資質(zhì)標準實施意見》,督促企業(yè)做好資質(zhì)過渡和換證工作。

          4、加強裝飾企業(yè)資質(zhì)管理,規(guī)范企業(yè)行為。認真貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī),對全市建筑裝飾裝修企業(yè)實行動態(tài)資質(zhì)考核。

          5、遏制裝修裝飾行業(yè)施工違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等違法違規(guī)行為多發(fā)勢頭,促進裝修裝飾行業(yè)快速發(fā)展,提高從業(yè)人員素質(zhì),建立健全裝修裝飾市場誠信體系,規(guī)范裝修裝飾市場秩序

          6、繼續(xù)加大執(zhí)法力度。嚴格落實市場的準入清出制度,規(guī)范我市裝飾市場秩序,對違法工程嚴格執(zhí)法程序按照規(guī)定進行處罰。

          三、人員編制情況。

          市裝飾裝修行業(yè)管理辦公室核定編制數(shù)8名,實有3人,退休人員5人。

          四、財政基本預算收入32.10萬元

          2016年財政預算收入32.10萬元。

          五、財政基本預算支出32.10萬元

          2016年財政預算支出32.10萬元,其中:①工資福利支出19.55萬元;②商品服務支出6.30萬元;③其他對個人和家庭補助支出6.25萬元。

          咸寧市裝飾裝修行業(yè)管理辦公室

          2016年3月18日

        部門收支總表
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預算數(shù)
        一、一般公共預算總收入 32.10 一、基本保障支出 32.10
            一般公共預算收入 32.10      人員支出 25.80
               經(jīng)費撥款(補助) 32.10      標準公用經(jīng)費支出 6.30
               納入預算管理的非稅收入        特定業(yè)務費支出  
            上級補助收入   二、項目支出  
        二、政府性基金        能力建設  
            本級基金收入        公共服務  
            上級基金收入        經(jīng)濟建設  
        三、事業(yè)收入     不可預見費  
        四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
        五、附屬單位上繳收入   四、對附屬單位補助支出  
        六、往來收入   五、上繳上級支出  
        七、其他收入      
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 32.10 本年支出合計: 32.10
               
               
               
        八、上年結余(轉(zhuǎn))   結轉(zhuǎn)下年  
            上年財政撥款結余(轉(zhuǎn))      
            其他結余(轉(zhuǎn))      
               
        收入總計: 32.10 支出總計 32.10
        部門收入總表      
                                          單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 合計 上年結余(轉(zhuǎn))     一般公共預算收入     政府性基金     上級補助收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 往來收入 其他收入
        小計 上年財政撥款結余(轉(zhuǎn)) 其他結余(轉(zhuǎn)) 一般公共預算收入小計 經(jīng)費撥款(補助) 納入預算管理的非稅收入 基金小計 本級基金收入 上級基金收入
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
          合計 32.10       32.10 32.10                    
        106020 市裝飾辦 32.10       32.10 32.10                    
          部門支出總表(按功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經(jīng)濟建設 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計 32.10 32.10 25.80 6.30                  
        106020 市裝飾辦 32.10 32.10 25.80 6.30                  
          212   城鄉(xiāng)社區(qū)支出 32.10 32.10 25.80 6.30                  
            21201     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 32.10 32.10 25.80 6.30                  
              2120101       行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)) 32.10 32.10 25.80 6.30                  
        財政撥款收支總表
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預算數(shù)
        一、一般公共預算收入 32.10 一、基本保障支出 32.10
               經(jīng)費撥款(補助) 32.10      人員支出 25.80
               納入預算管理的非稅收入        標準公用經(jīng)費支出 6.30
                 特定業(yè)務費支出  
        二、政府性基金   二、項目支出  
            本級基金收入        能力建設  
            上級基金收入        公共服務  
                 經(jīng)濟建設  
                 不可遇見費  
            三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
            四、對附屬單位補助支出  
            五、上繳上級支出  
               
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 32.10 本年支出合計: 32.10
               
               
               
               
        收入總計: 32.10 支出總計 32.10
        一般公共預算支出表(功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經(jīng)濟建設 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計 32.10 32.10 25.80 6.30                  
        106020 市裝飾辦 32.10 32.10 25.80 6.30                  
          212   城鄉(xiāng)社區(qū)支出 32.10 32.10 25.80 6.30                  
            21201     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 32.10 32.10 25.80 6.30                  
              2120101       行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)) 32.10 32.10 25.80 6.30                  
        一般公共預算基本支出(按經(jīng)濟分類到款)
            單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 財政撥款
        * * 1
          合計 32.10
        106020 市裝飾辦 32.10
          301   工資福利支出 19.55
            30101     基本工資 4.75
            30102     津貼補貼 0.72
            30104     社會保障繳費 5.97
            30107     績效工資 8.11
          302   商品和服務支出 6.30
            30201     辦公費 1.00
            30215     會議費 0.50
            30216     培訓費 0.50
            30228     工會經(jīng)費 0.16
            30236     通訊補貼 0.50
            30237     交通補貼 0.79
            30238     食堂補助 2.69
            30299     其他商品和服務支出 0.16
          303   對個人和家庭的補助 6.25
            30307     醫(yī)療費 1.51
            30311     住房公積金 1.92
            30312     住房補貼 0.90
            30316     物業(yè)補貼 1.92
        政府性基金預算表(功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經(jīng)濟建設 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                     
        2016年部門“三公”經(jīng)費預算表
          單位:萬元
        項目 預算數(shù)
        合計  
        1.因公出國(境)費  
        2.公務接待費  
        3.公務用車費  
        其中:公務用車運行維護費  
              公務用車購置  
        責任編輯:admin
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