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        • 索 引 號:011336909/2016-01388
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構: 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年03月22日
        • 名  稱:咸寧市人民政府駐北京聯絡處

        咸寧市人民政府駐北京聯絡處

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          咸寧市人民政府駐北京聯絡處2016年部門預算公開

          第一部 咸寧市人民政府駐北京聯絡處概況

          根據《省政府辦公廳印發(fā)湖北省貫徹落實〈國務院辦公廳關于加強和規(guī)范各地政府駐京辦事機構管理的意見〉實施方案》(鄂政辦發(fā)[2010]21號)和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關于印發(fā)〈咸寧市人民政府機構改革實施意見〉的通知》(咸發(fā)[2009]13號)精神,設立咸寧市人民政府駐北京聯絡處,為市政府派出機構,掛咸寧市委、市政府駐北京群眾工作辦公室牌子。

          一、主要職責

         ?。ㄒ唬┏袚形⑹姓械墓ぷ?,為我市經濟社會發(fā)展服務;

         ?。ǘ┏修k中央和國家機關有關部門交辦的事項;

         ?。ㄈ┡浜媳本┦凶龊镁S護首都穩(wěn)定的有關工作;

         ?。ㄋ模槲沂谢鶎咏M織、社會組織和群眾在京活動提供相關服務;

         ?。ㄎ澹﹨f助流入地黨組織做好我市在京流動黨員的教育管理服務工作;

          (六)負責我市在京的接待服務工作;

         ?。ㄆ撸┏修k上級交辦的其他事項。

          二、內設機構

          根據上述職責,市人民政府駐京聯絡處設2個內設機構:

         ?。ㄒ唬┚C合科

          負責與中央國家機關及北京市有關部門的聯絡工作;負責接待服務工作;負責財務、日常事務管理;負責黨務、人事、文秘、后勤工作;完成領導交辦的其他工作。

         ?。ǘ笨?/p>

          負責我市在京群體性事件、突發(fā)情況和非正常上訪的現場處置;負責在京接勸返工作的具體組織、指揮和協調;負責協調有關方面為我市在京務工人員提供維權服務;負責協調有關方面為我市在京困難群眾提供幫助;負責涉及駐京群眾工作的情報交換和信息溝通;負責我市在京流動黨員的教育管理服務。

          三、人員編制

          市人民政府駐京聯絡處機關全額撥款事業(yè)編制為5名,工勤編制為1名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科級領導職數為2名。

          第二部分 2016年年度市人民政府駐京聯絡處主要任務

          (一)服務咸寧發(fā)展,落實主體責任

          (二)服務咸寧發(fā)展,提升宣傳實效

         ?。ㄈ┓障虒幇l(fā)展,積極縱橫聯絡

         ?。ㄋ模┓障虒幇l(fā)展,規(guī)范駐京群眾工作

         ?。ㄎ澹┓障虒幇l(fā)展,創(chuàng)新接待模式

         ?。┓障虒幇l(fā)展,實現預定目標

         ?。ㄆ撸┓障虒幇l(fā)展,做好其他工作

          第三部分 部門預算表的簡要說明

          市人民政府駐京聯絡處的收入主要是:財政撥款收入;支出包括:工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出和其他支出。2016年收支總預算159.32萬元。其中:本級一般公共預算撥款收入159.32萬元,支出預算159.32萬元,其中:基本支出122.32萬元,占支出預算的76.77%;項目支出37萬元,占支出預算的23.23%。

          第四部分 關于2016年“三公”經費預算情況說明

          市人民政府駐京聯絡處2016年“三公”經費預算數19.32萬元,其中:公務接待費5.32萬元,公務用車運行維護費14萬元。

        部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位)
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預算數 項目(按經濟分類) 預算數
        一、一般公共預算收入 159.32 一、基本保障支出 122.32
            本級一般公共預算收入 159.32      人員支出 53.06
               經費撥款(補助) 159.32      標準公用經費支出 16.26
               納入預算管理的非稅收入 0      特定業(yè)務費支出 50
            上級補助收入 0      不可預見費 3
        二、政府性基金 0 二、項目支出 37
            本級基金收入 0      能力建設 37
            上級基金收入 0      公共服務 0
        三、事業(yè)收入 0      經濟發(fā)展 0
        四、事業(yè)單位經營收入 0 三、事業(yè)單位經營支出 0
        五、附屬單位上繳收入 0 四、對附屬單位補助支出 0
        六、往來收入 0 五、上繳上級支出 0
        七、其他收入 0    
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 159.32 本年支出合計: 159.32
               
               
               
        八、上年結余(轉) 0 結轉下年 0
            上年財政撥款結余(轉) 0    
            其他結余(轉) 0    
               
        收入總計: 159.32 支出總計 159.32

        部門收支總表
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預算數 項目(按經濟分類) 預算數
        一、一般公共預算收入 159.32 一、基本保障支出 122.32
            本級一般公共預算收入 159.32      人員支出 53.06
               經費撥款(補助) 159.32      標準公用經費支出 16.26
               納入預算管理的非稅收入        特定業(yè)務費支出 50.00
            上級補助收入        不可預見費 3.00
        二、政府性基金   二、項目支出 37.00
            本級基金收入        能力建設 37.00
            上級基金收入        公共服務  
        三、事業(yè)收入        經濟發(fā)展  
        四、事業(yè)單位經營收入   三、事業(yè)單位經營支出  
        五、附屬單位上繳收入   四、對附屬單位補助支出  
        六、往來收入   五、上繳上級支出  
        七、其他收入      
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 159.32 本年支出合計: 159.32
               
               
               
        八、上年結余(轉)   結轉下年  
            上年財政撥款結余(轉)      
            其他結余(轉)      
               
        收入總計: 159.32 支出總計 159.32

        部門收入總表      
                                          單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 合計 上年結余(轉)     一般公共預算收入       政府性基金     事業(yè)收入 事業(yè)單位經營收入 附屬單位上繳收入 往來收入 其他收入
        小計 上年財政撥款結余(轉) 其他結余(轉) 一般公共預算收入小計 經費撥款(補助) 納入預算管理的非稅收入 上級補助收入 基金小計 本級基金收入 上級基金收入
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
          合計 159.32       159.32 159.32                    
        802001 市政府駐京聯絡處 159.32       159.32 159.32                    

          部門支出總表(按功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經濟建設 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
        802001 市政府駐京聯絡處 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
          201   一般公共服務 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
            20103     政府辦公廳(室)及相關機構事務 122.32 119.32 53.06 16.26 50.00 3.00       3.00      
              2010301       行政運行(政府辦公廳) 122.32 119.32 53.06 16.26 50.00 3.00       3.00      
            20103     政府辦公廳(室)及相關機構事務 37.00         37.00 37.00            
              2010305       專項業(yè)務活動 37.00         37.00 37.00            

        財政撥款收支總表
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預算數 項目(按經濟分類) 預算數
        一、一般公共預算收入 159.32 一、基本保障支出 119.32
            本級一般公共預算收入 159.32      人員支出 53.06
               經費撥款(補助) 159.32      標準公用經費支出 16.26
               納入預算管理的非稅收入        特定業(yè)務費支出 50.00
            二、項目支出 40.00
        二、政府性基金        能力建設 37.00
            本級基金收入        公共服務  
            上級基金收入        經濟發(fā)展  
                 不可遇見費 3.00
            三、事業(yè)單位經營支出  
            四、對附屬單位補助支出  
            五、上繳上級支出  
               
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 159.32 本年支出合計: 159.32
               
               
               
        八、上年結余(轉)   結轉下年  
            上年財政撥款結余(轉)      
            其他結余(轉)      
               
        收入總計: 159.32 支出總計 159.32

        一般公共預算支出表(功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經濟建設 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
        802001 市政府駐京聯絡處 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
          201   一般公共服務 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
            20103     政府辦公廳(室)及相關機構事務 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
              2010301       行政運行(政府辦公廳) 122.32 119.32 53.06 16.26 50.00 3.00       3.00      
              2010305       專項業(yè)務活動 37.00         37.00 37.00            

        一般公共預算基本支出(按經濟分類到款)
            單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 財政撥款
        * * 1
          合計 122.32
        802001 市政府駐京聯絡處 122.32
          301   工資福利支出 42.55
            30101     基本工資 8.45
            30102     津貼補貼 7.59
            30103     獎金 0.75
            30104     社會保障繳費 6.85
            30110     以錢養(yǎng)事經費 4.68
            30111     政府雇員經費 14.23
          302   商品和服務支出 16.26
            30201     辦公費 0.77
            30202     印刷費 0.11
            30205     水費 0.12
            30206     電費 0.24
            30207     郵電費 0.32
            30209     物業(yè)管理費 0.10
            30211     差旅費 1.67
            30213     維修(護)費 0.10
            30215     會議費 0.28
            30217     公務接待費 0.32
            30228     工會經費 0.19
            30229     福利費 0.40
            30231     公務車運行維護費 8.00
            30236     通訊補貼 0.50
            30237     交通補貼 0.53
            30238     食堂補助 2.35
            30299     其他商品和服務支出 0.26
          303   對個人和家庭的補助 10.51
            30302     退休費 5.81
            30307     醫(yī)療費 0.50
            30311     住房公積金 2.26
            30312     住房補貼 0.64
            30314     在職醫(yī)療補助 0.36
            30315     退休醫(yī)療補助 0.12
            30316     物業(yè)補貼 0.82
          312   特定業(yè)務和不可預見支出 53.00
            31202     商品和服務支出 50.00
            31299     其他支出 3.00

        政府性基金預算表(功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經濟建設 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                     

        2016年部門“三公”經費預算表
          單位:萬元
        項目 預算數
        合計 18.32
        1.因公出國(境)費  
        2.公務接待費 5.32
        3.公務用車費 13.00
        其中:公務用車運行維護費 13.00
              公務用車購置  
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