咸寧市人民政府駐北京聯絡處2016年部門預算公開
第一部 咸寧市人民政府駐北京聯絡處概況
根據《省政府辦公廳印發(fā)湖北省貫徹落實〈國務院辦公廳關于加強和規(guī)范各地政府駐京辦事機構管理的意見〉實施方案》(鄂政辦發(fā)[2010]21號)和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關于印發(fā)〈咸寧市人民政府機構改革實施意見〉的通知》(咸發(fā)[2009]13號)精神,設立咸寧市人民政府駐北京聯絡處,為市政府派出機構,掛咸寧市委、市政府駐北京群眾工作辦公室牌子。
一、主要職責
?。ㄒ唬┏袚形⑹姓械墓ぷ?,為我市經濟社會發(fā)展服務;
?。ǘ┏修k中央和國家機關有關部門交辦的事項;
?。ㄈ┡浜媳本┦凶龊镁S護首都穩(wěn)定的有關工作;
?。ㄋ模槲沂谢鶎咏M織、社會組織和群眾在京活動提供相關服務;
?。ㄎ澹﹨f助流入地黨組織做好我市在京流動黨員的教育管理服務工作;
(六)負責我市在京的接待服務工作;
?。ㄆ撸┏修k上級交辦的其他事項。
二、內設機構
根據上述職責,市人民政府駐京聯絡處設2個內設機構:
?。ㄒ唬┚C合科
負責與中央國家機關及北京市有關部門的聯絡工作;負責接待服務工作;負責財務、日常事務管理;負責黨務、人事、文秘、后勤工作;完成領導交辦的其他工作。
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負責我市在京群體性事件、突發(fā)情況和非正常上訪的現場處置;負責在京接勸返工作的具體組織、指揮和協調;負責協調有關方面為我市在京務工人員提供維權服務;負責協調有關方面為我市在京困難群眾提供幫助;負責涉及駐京群眾工作的情報交換和信息溝通;負責我市在京流動黨員的教育管理服務。
三、人員編制
市人民政府駐京聯絡處機關全額撥款事業(yè)編制為5名,工勤編制為1名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科級領導職數為2名。
第二部分 2016年年度市人民政府駐京聯絡處主要任務
(一)服務咸寧發(fā)展,落實主體責任
(二)服務咸寧發(fā)展,提升宣傳實效
?。ㄈ┓障虒幇l(fā)展,積極縱橫聯絡
?。ㄋ模┓障虒幇l(fā)展,規(guī)范駐京群眾工作
?。ㄎ澹┓障虒幇l(fā)展,創(chuàng)新接待模式
?。┓障虒幇l(fā)展,實現預定目標
?。ㄆ撸┓障虒幇l(fā)展,做好其他工作
第三部分 部門預算表的簡要說明
市人民政府駐京聯絡處的收入主要是:財政撥款收入;支出包括:工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出和其他支出。2016年收支總預算159.32萬元。其中:本級一般公共預算撥款收入159.32萬元,支出預算159.32萬元,其中:基本支出122.32萬元,占支出預算的76.77%;項目支出37萬元,占支出預算的23.23%。
第四部分 關于2016年“三公”經費預算情況說明
市人民政府駐京聯絡處2016年“三公”經費預算數19.32萬元,其中:公務接待費5.32萬元,公務用車運行維護費14萬元。
部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位) | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算收入 | 159.32 | 一、基本保障支出 | 122.32 |
本級一般公共預算收入 | 159.32 | 人員支出 | 53.06 |
經費撥款(補助) | 159.32 | 標準公用經費支出 | 16.26 |
納入預算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務費支出 | 50 |
上級補助收入 | 0 | 不可預見費 | 3 |
二、政府性基金 | 0 | 二、項目支出 | 37 |
本級基金收入 | 0 | 能力建設 | 37 |
上級基金收入 | 0 | 公共服務 | 0 |
三、事業(yè)收入 | 0 | 經濟發(fā)展 | 0 |
四、事業(yè)單位經營收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
六、往來收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合計: | 159.32 | 本年支出合計: | 159.32 |
八、上年結余(轉) | 0 | 結轉下年 | 0 |
上年財政撥款結余(轉) | 0 | ||
其他結余(轉) | 0 | ||
收入總計: | 159.32 | 支出總計 | 159.32 |
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算收入 | 159.32 | 一、基本保障支出 | 122.32 |
本級一般公共預算收入 | 159.32 | 人員支出 | 53.06 |
經費撥款(補助) | 159.32 | 標準公用經費支出 | 16.26 |
納入預算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務費支出 | 50.00 | |
上級補助收入 | 不可預見費 | 3.00 | |
二、政府性基金 | 二、項目支出 | 37.00 | |
本級基金收入 | 能力建設 | 37.00 | |
上級基金收入 | 公共服務 | ||
三、事業(yè)收入 | 經濟發(fā)展 | ||
四、事業(yè)單位經營收入 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、往來收入 | 五、上繳上級支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合計: | 159.32 | 本年支出合計: | 159.32 |
八、上年結余(轉) | 結轉下年 | ||
上年財政撥款結余(轉) | |||
其他結余(轉) | |||
收入總計: | 159.32 | 支出總計 | 159.32 |
部門收入總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余(轉) | 一般公共預算收入 | 政府性基金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 上年財政撥款結余(轉) | 其他結余(轉) | 一般公共預算收入小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入 | 上級補助收入 | 基金小計 | 本級基金收入 | 上級基金收入 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 159.32 | 159.32 | 159.32 | ||||||||||||||
802001 | 市政府駐京聯絡處 | 159.32 | 159.32 | 159.32 |
部門支出總表(按功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | ||||||
802001 | 市政府駐京聯絡處 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | |||||
201 | 一般公共服務 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 122.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010301 | 行政運行(政府辦公廳) | 122.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||||||||||
2010305 | 專項業(yè)務活動 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算收入 | 159.32 | 一、基本保障支出 | 119.32 |
本級一般公共預算收入 | 159.32 | 人員支出 | 53.06 |
經費撥款(補助) | 159.32 | 標準公用經費支出 | 16.26 |
納入預算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務費支出 | 50.00 | |
二、項目支出 | 40.00 | ||
二、政府性基金 | 能力建設 | 37.00 | |
本級基金收入 | 公共服務 | ||
上級基金收入 | 經濟發(fā)展 | ||
不可遇見費 | 3.00 | ||
三、事業(yè)單位經營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
本年收入合計: | 159.32 | 本年支出合計: | 159.32 |
八、上年結余(轉) | 結轉下年 | ||
上年財政撥款結余(轉) | |||
其他結余(轉) | |||
收入總計: | 159.32 | 支出總計 | 159.32 |
一般公共預算支出表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | ||||||
802001 | 市政府駐京聯絡處 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | |||||
201 | 一般公共服務 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | |||||
2010301 | 行政運行(政府辦公廳) | 122.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010305 | 專項業(yè)務活動 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
一般公共預算基本支出(按經濟分類到款) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱 | 財政撥款 |
* | * | 1 |
合計 | 122.32 | |
802001 | 市政府駐京聯絡處 | 122.32 |
301 | 工資福利支出 | 42.55 |
30101 | 基本工資 | 8.45 |
30102 | 津貼補貼 | 7.59 |
30103 | 獎金 | 0.75 |
30104 | 社會保障繳費 | 6.85 |
30110 | 以錢養(yǎng)事經費 | 4.68 |
30111 | 政府雇員經費 | 14.23 |
302 | 商品和服務支出 | 16.26 |
30201 | 辦公費 | 0.77 |
30202 | 印刷費 | 0.11 |
30205 | 水費 | 0.12 |
30206 | 電費 | 0.24 |
30207 | 郵電費 | 0.32 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.10 |
30211 | 差旅費 | 1.67 |
30213 | 維修(護)費 | 0.10 |
30215 | 會議費 | 0.28 |
30217 | 公務接待費 | 0.32 |
30228 | 工會經費 | 0.19 |
30229 | 福利費 | 0.40 |
30231 | 公務車運行維護費 | 8.00 |
30236 | 通訊補貼 | 0.50 |
30237 | 交通補貼 | 0.53 |
30238 | 食堂補助 | 2.35 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.26 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 10.51 |
30302 | 退休費 | 5.81 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.50 |
30311 | 住房公積金 | 2.26 |
30312 | 住房補貼 | 0.64 |
30314 | 在職醫(yī)療補助 | 0.36 |
30315 | 退休醫(yī)療補助 | 0.12 |
30316 | 物業(yè)補貼 | 0.82 |
312 | 特定業(yè)務和不可預見支出 | 53.00 |
31202 | 商品和服務支出 | 50.00 |
31299 | 其他支出 | 3.00 |
政府性基金預算表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部門“三公”經費預算表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預算數 |
合計 | 18.32 |
1.因公出國(境)費 | |
2.公務接待費 | 5.32 |
3.公務用車費 | 13.00 |
其中:公務用車運行維護費 | 13.00 |
公務用車購置 |