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        • 索 引 號(hào):011336909/2016-01393
        • 文  號(hào): 無(wú)
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財(cái)政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年03月23日
        • 名  稱:咸寧市河道堤防管理局

        咸寧市河道堤防管理局

        字號(hào): 分享到:
          咸寧市河道堤防管理局2016年部門預(yù)算公開說(shuō)明

          根據(jù)咸財(cái)預(yù)發(fā)【2016】36號(hào)文件的要求以及2016年部門預(yù)算收支數(shù)據(jù),公開《2016年部門收支預(yù)算總表》、《2016部門支出預(yù)算表》、《2016年部門基本保障支出預(yù)算表》和《2016年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》。本著真實(shí)性、合法性和完整性的原則,我支隊(duì)2016年部門預(yù)算具體情況說(shuō)明如下:

          一、部門職能

          (一)咸寧市河道堤防管理局成立于1966年7月,屬副縣級(jí)純公益型事業(yè)單位,隸屬咸寧市水務(wù)局,其主要職能:

          (二)負(fù)責(zé)咸寧長(zhǎng)江干堤的建設(shè),包括組織規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等;

          (三)負(fù)責(zé)對(duì)咸寧長(zhǎng)江干堤堤防工程、護(hù)岸工程、穿堤建筑物等工程的運(yùn)用、管理、監(jiān)測(cè)、以及養(yǎng)護(hù)和維修年度計(jì)劃的審查、申報(bào)、監(jiān)督執(zhí)行等,確保工程的安全運(yùn)行;

         ?。ㄋ模┴?fù)責(zé)對(duì)河道堤防管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的審查上報(bào),監(jiān)督管理違章建筑的清除;

         ?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)河道堤防管理范圍內(nèi)水土資源及生物工程的管理;

          (六)對(duì)長(zhǎng)江河道采砂以及行洪區(qū)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法依規(guī)進(jìn)行監(jiān)督管理;

         ?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)國(guó)家基本建設(shè)資金、養(yǎng)護(hù)維修資金的監(jiān)督管理,以及對(duì)堤防系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)的管理;

          (八)負(fù)責(zé)咸寧長(zhǎng)江干堤防汛搶險(xiǎn)預(yù)案的編制,防汛搶險(xiǎn)技術(shù)的指導(dǎo),汛情、險(xiǎn)情、水雨工情等信息的收集與傳遞;

          指導(dǎo)全市中小河流的建設(shè)和管理。

          二、機(jī)構(gòu)情況

          我單位屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,編制37人,在職干部職工35人,退休22人。

          三、財(cái)政預(yù)算收支情況

         ?。ㄒ唬?016年預(yù)算收入情況說(shuō)明

          2016年堤防局一般公共預(yù)算總收入 356.3萬(wàn)元。

         ?。ǘ?016年預(yù)算支出情況說(shuō)明

          1、基本保障支出財(cái)政撥款為346.3萬(wàn)元。主要用于開支單位在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)人員退休費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置和維修、辦公樓維修、水電、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

          2、項(xiàng)目支出為10萬(wàn)元。主要用于堤防白蟻防治項(xiàng)目。

          附件:

          1、2016年部門收支總表

          2、部門收入總表

          3、部門支出總表(按功能科目到項(xiàng))

          4、財(cái)政撥款收入總表

          5、一般公共預(yù)算支出表(功能科目到項(xiàng))

          6、一般公共預(yù)算基本支出(按經(jīng)濟(jì)分類到款)

          7、政府性基金預(yù)算表(功能科目到項(xiàng))

          8、2016年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

          9、部門匯總預(yù)算表(含部門預(yù)算口徑所屬單位)

        部門收支總表
              單位:萬(wàn)元
        收入   支出  
        項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) 預(yù)算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算總收入 356.30 一、基本保障支出 346.30
            一般公共預(yù)算收入 356.30      人員支出 285.96
               經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 356.30      標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 60.34
               納入預(yù)算管理的非稅收入        特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出  
            上級(jí)補(bǔ)助收入   二、項(xiàng)目支出 10.00
        二、政府性基金        能力建設(shè)  
            本級(jí)基金收入        公共服務(wù) 10.00
            上級(jí)基金收入        經(jīng)濟(jì)建設(shè)  
        三、事業(yè)收入     不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)  
        四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  
        五、附屬單位上繳收入   四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  
        六、往來(lái)收入   五、上繳上級(jí)支出  
        七、其他收入      
               
               
               
               
               
        本年收入合計(jì): 356.30 本年支出合計(jì): 356.30
               
               
               
        八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
            上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))      
            其他結(jié)余(轉(zhuǎn))      
               
        收入總計(jì): 356.30 支出總計(jì) 356.30
        部門收入總表      
                                          單位:萬(wàn)元
        單位編碼 單位名稱 合計(jì) 上年結(jié)余(轉(zhuǎn))     一般公共預(yù)算收入     政府性基金     上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 往來(lái)收入 其他收入
        小計(jì) 上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 一般公共預(yù)算收入小計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 納入預(yù)算管理的非稅收入 基金小計(jì) 本級(jí)基金收入 上級(jí)基金收入
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
          合計(jì) 356.30       356.30 356.30                    
        402002 市堤防局 356.30       356.30 356.30                    
          部門支出總表(按功能科目到項(xiàng))
                                    單位:萬(wàn)元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計(jì) 基本保障支出       項(xiàng)目支出         事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 上繳上級(jí)支出
        小計(jì) 人員支出 商品和服務(wù)支出 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 項(xiàng)目小計(jì) 能力建設(shè) 公共服務(wù) 經(jīng)濟(jì)建設(shè) 不可遇見(jiàn)費(fèi)
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計(jì) 356.30 346.30 285.96 60.34   10.00   10.00          
        402002 市堤防局 356.30 346.30 285.96 60.34   10.00   10.00          
          213   農(nóng)林水支出 356.30 346.30 285.96 60.34   10.00   10.00          
            21303     水利 356.30 346.30 285.96 60.34   10.00   10.00          
              2130307       長(zhǎng)江黃河等流域管理 356.30 346.30 285.96 60.34   10.00   10.00          
        財(cái)政撥款收支總表
              單位:萬(wàn)元
        收入   支出  
        項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) 預(yù)算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算收入 356.30 一、基本保障支出 346.30
               經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 356.30      人員支出 285.96
               納入預(yù)算管理的非稅收入        標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 60.34
                 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出  
        二、政府性基金   二、項(xiàng)目支出 10.00
            本級(jí)基金收入        能力建設(shè)  
            上級(jí)基金收入        公共服務(wù) 10.00
                 經(jīng)濟(jì)建設(shè)  
                 不可遇見(jiàn)費(fèi)  
            三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  
            四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  
            五、上繳上級(jí)支出  
               
               
               
               
               
               
        本年收入合計(jì): 356.30 本年支出合計(jì): 356.30
               
               
               
               
        收入總計(jì): 356.30 支出總計(jì) 356.30
        一般公共預(yù)算支出表(功能科目到項(xiàng))
                                    單位:萬(wàn)元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計(jì) 基本保障支出       項(xiàng)目支出         事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 上繳上級(jí)支出
        小計(jì) 人員支出 商品和服務(wù)支出 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 項(xiàng)目小計(jì) 能力建設(shè) 公共服務(wù) 經(jīng)濟(jì)建設(shè) 不可遇見(jiàn)費(fèi)
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計(jì) 356.30 346.30 285.96 60.34   10.00   10.00          
        402002 市堤防局 356.30 346.30 285.96 60.34   10.00   10.00          
          213   農(nóng)林水支出 356.30 346.30 285.96 60.34   10.00   10.00          
            21303     水利 356.30 346.30 285.96 60.34   10.00   10.00          
              2130307       長(zhǎng)江黃河等流域管理 356.30 346.30 285.96 60.34   10.00   10.00          
        一般公共預(yù)算基本支出(按經(jīng)濟(jì)分類到款)
            單位:萬(wàn)元
        單位編碼 單位名稱 財(cái)政撥款
        * * 1
          合計(jì) 346.30
        402002 市堤防局 346.30
          301   工資福利支出 200.30
            30101     基本工資 42.43
            30102     津貼補(bǔ)貼 89.88
            30103     獎(jiǎng)金 4.19
            30104     社會(huì)保障繳費(fèi) 59.12
            30110     以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi) 4.68
          302   商品和服務(wù)支出 60.34
            30201     辦公費(fèi) 3.17
            30202     印刷費(fèi) 0.30
            30205     水費(fèi) 0.33
            30206     電費(fèi) 5.76
            30207     郵電費(fèi) 2.40
            30209     物業(yè)管理費(fèi) 0.90
            30211     差旅費(fèi) 2.29
            30213     維修(護(hù))費(fèi) 0.90
            30215     會(huì)議費(fèi) 1.20
            30216     培訓(xùn)費(fèi) 1.80
            30217     公務(wù)接待費(fèi) 0.70
            30228     工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.62
            30229     福利費(fèi) 3.28
            30236     通訊補(bǔ)貼 5.47
            30237     交通補(bǔ)貼 8.45
            30238     食堂補(bǔ)助 18.82
            30299     其他商品和服務(wù)支出 2.95
          303   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 85.66
            30302     退休費(fèi) 33.62
            30306     遺屬補(bǔ)助 2.41
            30307     醫(yī)療費(fèi) 7.92
            30311     住房公積金 19.44
            30312     住房補(bǔ)貼 6.73
            30314     在職醫(yī)療補(bǔ)助 2.01
            30316     物業(yè)補(bǔ)貼 13.20
            30399     其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.33
        政府性基金預(yù)算表(功能科目到項(xiàng))
                                    單位:萬(wàn)元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計(jì) 基本保障支出       項(xiàng)目支出         事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 上繳上級(jí)支出
        小計(jì) 人員支出 商品和服務(wù)支出 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 項(xiàng)目小計(jì) 能力建設(shè) 公共服務(wù) 經(jīng)濟(jì)建設(shè) 不可遇見(jiàn)費(fèi)
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                     
        2016年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
          單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
        合計(jì) 0.70
        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)  
        2.公務(wù)接待費(fèi) 0.70
        3.公務(wù)用車費(fèi)  
        其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  
              公務(wù)用車購(gòu)置  
        部門匯總預(yù)算表(含部門預(yù)算口徑所屬單位)
              單位:萬(wàn)元
        收入   支出  
        項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) 預(yù)算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算收入 356.3 一、基本保障支出 346.3
            本級(jí)一般公共預(yù)算收入 356.3      人員支出 285.96
               經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 356.3      標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 60.34
               納入預(yù)算管理的非稅收入 0      特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 0
            上級(jí)補(bǔ)助收入 0 二、項(xiàng)目支出 10
        二、政府性基金 0      能力建設(shè) 0
            本級(jí)基金收入 0      公共服務(wù) 10
            上級(jí)基金收入 0      經(jīng)濟(jì)建設(shè) 0
        三、事業(yè)收入 0      不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 0
        四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0
        五、附屬單位上繳收入 0 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0
        六、往來(lái)收入 0 五、上繳上級(jí)支出 0
        七、其他收入 0    
               
               
               
               
               
        本年收入合計(jì): 356.3 本年支出合計(jì): 356.3
               
               
               
        八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0 結(jié)轉(zhuǎn)下年 0
            上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0    
            其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0    
               
        收入總計(jì): 356.3 支出總計(jì) 356.3
        責(zé)任編輯:admin
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