咸寧市委老干部局2017年部門預算信息公開
目錄
第一部分咸寧市委老干部局概況
一、主要職能
二、內設機構及人員編制
三、2017年工作計劃
第二部分咸寧市委老干部局2017年部門預算表
一、部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位)
二、部門收支總表
三、部門收入總表
四、部門支出總表(按功能科目到項級)
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算支出表(按功能科目到項級)
七、一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級)
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
第三部分咸寧市委老干部局2017年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收入情況說明
三、部門預算支出情況說明
四、財政撥款“三公經費”預算情況說明
五、部門預算政府采購說明
第四部分名詞解釋
第一部分咸寧市委老干部局概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府及市委、市政府關于老干部工作的方針、政策和規(guī)定,結合實際情況,擬定實施辦法,并組織貫徹落實。
2、負責對各縣(市、區(qū))及市直各單位老干部工作的宏觀管理、督促檢查、指導協(xié)調。
3、按政策規(guī)定落實老干部的政治待遇。組織老干部開展政治理論學習,做好老干部的思想政治工作,協(xié)助各級黨組織抓好老干部黨支部建設。密切同老干部的聯(lián)系,定期不定期走訪慰問老干部,召開座談會、情況通報會,組織老干部參加重要會議和重大活動。做好老干部提高待遇的審批工作。
4、按照政策規(guī)定督辦落實全市老干部的離休費、醫(yī)藥費、護理費、交通費、喪葬費、撫恤等生活待遇。
5、組織開展豐富多彩的有益老干部身心健康的文娛體育活動,豐富老干部的精神文化生活。辦好老年大學,加強對全市老年大學教育管理工作的指導。
6、組織、引導老干部在全市兩個文明建設中發(fā)揮作用,為經濟建設再獻余熱。
7、抓好局屬各二級單位(市休干所、市老干部小車隊、市老年大學、市老干部活動中心)的工作。
8、加強調研宣傳工作。制定和完善老干部工作的政策規(guī)定,大力宣傳老干部工作的方針、政策,總結推廣老干部工作的經驗和先進事跡。
9、完成上級交辦的其他工作。
二、內設機構及人員編制
單位下設三個科室:辦公室、政治待遇科、生活待遇科。咸寧市關心下一代工作委員會辦公室掛靠在市委老干部局。我局共有行政編制10名,工勤編制1名?,F實有行政人員9名,工勤人員1名。
三、2017年工作計劃
2017年全市離退休干部工作思路是:深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神,認真貫徹落實全國老干部工作“雙先”表彰大會、全國老干部局長會議和全省老干部工作會議要求,緊緊圍繞部中心工作,以“讓部黨委放心,讓老同志滿意”為目標,牢牢把握為黨和人民事業(yè)增添正能量的價值取向,進一步加強離退休干部思想政治建設和黨組織建設,堅持用心用情關懷關愛老同志,落實好離退休干部各項待遇;堅持求實創(chuàng)新原則,積極創(chuàng)新實踐,狠抓工作落實,確保各項工作取得新成效。
?。ㄒ唬├^續(xù)以中辦發(fā)〔2016〕3 號文件精神為指引,做好新形勢下離退休干部工作
1.結合全省精神和我市離退休干部工作實際,出臺貫徹落實3 號文件的《實施意見》,及時向廣大離退休干部宣貫《實施意見》,為落實文件精神營造良好氛圍。
2.認真學習貫徹3 號文件及《實施意見》,指導各地各單位立足實際研究制定本單位落實3號文件實施細則,確保3號文件精神在部屬單位全面落地。
3.嚴格落實3 號文件和《實施意見》,注意研究貫徹執(zhí)行中的新情況新問題,開拓新思路、探索新方法、積累新經驗,更好地推動我市離退休干部工作轉型發(fā)展。
(二)圍繞迎接黨的十九大勝利召開,深化為黨和人民事業(yè)增添正能量活動
4.圍繞“暢談十八大以來發(fā)展變化、展望十九大勝利召開”主題,組織開展離退休干部征文、知識競賽、書畫攝影展等主題活動,充分釋放離退休干部正能量。
5.繼續(xù)加強各地各單位正能量活動指導,深入挖掘離退休干部正能量事跡,進一步為我市實現創(chuàng)新驅動綠色崛起凝心聚力。
6.繼續(xù)組織好離退休干部講好中國故事、弘揚中國精神、傳播好中國聲音系列活動,廣泛宣傳離退休干部正能量事跡。
?。ㄈ┞鋵嵢鎻膰乐吸h要求,進一步加強離退休干部思想政治建設和黨組織建設
7.組織好離退休干部學習黨的十九大精神,落實全面從嚴治黨要求,帶動離退休干部增強“四個意識”,在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
8.深化“兩學一做”學習教育,結合離退休干部實際,采取集中宣講、專題輔導、支部學習、送學上門等多種形式,組織離退休黨員開展學習教育。
9.切實加強離退休干部黨組織建設,成立市委離退休干部黨工委,加強對離退休干部黨組織的分類指導。以離退休干部黨組織為核心,加強對黨員的日常教育、管理、監(jiān)督和服務,靈活適度組織安排好各項活動,不斷增強思想政治工作的針對性和有效性。
?。ㄋ模┴瀼芈鋵嶋x退休干部政治待遇和生活待遇,全心全意為老同志辦實事、辦好事
10.組織離退休干部參加政治理論學習,完善落實閱讀文件、參加重要會議和重大活動、通報情況、參觀學習等制度,堅持每月集中學習制度,舉辦離退休干部情況通報會等。
11.開展好元旦、春節(jié)、國慶等重要節(jié)日走訪慰問活動,堅持定期看望住院老同志和對高齡、行動不便老同志家訪和電話問詢。確保對離退休干部的走訪慰問做到全覆蓋。
12.確保老同志離退休費和生活補貼按時、足額發(fā)放,醫(yī)藥費規(guī)定范圍內及時報銷。
13.做好特殊困難老同志的幫扶工作,用好用活特困幫扶基金幫助有特殊困難的老干部解決實際困難和問題。做好老干部信訪工作,著力解決老同志反映的突出問題。
14.加強老干部學習活動陣地建設,建好、用好、管好老干部活動中心和老年大學。組織老干部開展豐富多彩的文體活動,滿足老同志文化養(yǎng)老需求。繼續(xù)組織市級老干部健康療養(yǎng)和就近就地學習考察。
15.重視支持關工委工作,充分發(fā)揮“五老人員”積極作用。
?。ㄎ澹┘訌婋x退休干部工作隊伍建設,提升服務管理水平
16.充分發(fā)揮部離退休干部工作領導小組職能作用,加強對離退休干部工作的宏觀指導,深入研究離退休干部工作中的熱點、難點問題和重要事項。確保全年至少召開一次領導小組會議。
17.組織引導離退休干部工作部門和工作者以全國、全省老干部工作“雙先代表”為榜樣,大力弘揚“安專迷”精神,做到以責任為重、以奉獻為先,愛崗敬業(yè),任勞任怨,用心用情做好工作,努力在平凡的崗位上作出不平凡的業(yè)績。
18.認真落實從嚴治黨要求,推動黨風廉政建設“兩個責任”的落實,深化在職黨員“兩學一做”學習教育,樹牢“四個意識”,特別是核心意識和看齊意識,在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
19.廣泛開展教育培訓、崗位練兵、實踐鍛煉,健全落實考核評價、評先獎優(yōu)激勵機制,做好優(yōu)化人員結構、干部輪崗等,全面提高離退休干部工作隊伍的整體素質。
第二部分咸寧市委老干部局2017部門預算表
(附后)
第三部分咸寧市委老干部局2017年部門預算安排情況說明
一、關于咸寧市委老干部局2017年公共預算收支情況總體說明
按照預算管理規(guī)定,咸寧市委老干部局2017年部門預算的編制實行綜合預算制度,即所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入和社?;穑恢С霭ǎ夯局С龊晚椖恐С?。咸寧市委老干部局2017年收支總預算400.07萬元。
二、關于咸寧市委老干部局2017年部門預算收入情況說明
咸寧市委老干部局2017年收入預算400.07萬元,比2016年預算增加21%,主要原因是:本年度社?;饟苋雴挝挥蓡挝蛔孕欣U納,不再由財政代繳。
其中:財政撥款收入344.71萬元,占收入預算的86.16%;社保基金收入55.36萬元,占13.84%。
三、關于咸寧市委老干部局2017年部門預算支出情況說明
咸寧市委老干部局2017年支出預算400.07萬元。比2016年預算增加21%,主要原因是:本年度社保基金撥入單位由單位自行繳納,不再由財政代繳。
其中:基本支出269.55萬元,占支出預算的67.38 %,基本支出含人員支出236.03萬元,標準公用經費支出33.52萬元;項目支出130.52萬元,占支出預算的 32.62%,含公共服務項目支出113萬元,專項業(yè)務費14萬元,不可預見費3.52萬元。
四、關于咸寧委老干部局2017年“三公經費”預算情況說明
2017年預算安排“三公經費”預算數6.9萬元,比2016年“三公經費”預算數8.8萬元減少了1.9萬元,下降幅度為21.59 %,下降的主要原因是接待費下降,我們嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,壓縮公務開支,減少公務接待。
其中:1、公務接待費2.9萬元,主要用于上級檢查調研、兄弟市州考察學習和縣市區(qū)來局辦事。比2016年預算4.8萬元減少1.9萬元,下降39.58%,下降原因主要是壓縮開支,減少公務活動。
2、2017年公務用車費預算4萬元,與2016年持平,主要原因是根據市直公務用車改革實施方案,我局機關僅保留一臺應急公務車,按統(tǒng)一的標準(4萬元/輛)安排,運行維護費預算數相應減少。
3、2017年出國出境預算安排為0,2016年出國出境預算安排為0,主要原因是年初沒有計劃出國出境。
五、部門預算政府采購說明
2017年我局嚴格遵守政府采購紀律,符合政府采購規(guī)定的支出均按照政府采購程序和流程來申報。
第四部分名詞解釋
?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐甘斜炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄋ模┤涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位) | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 344.71 | 一、基本支出 | 269.55 |
本級一般公共預算撥款 | 344.71 | 人員支出 | 236.03 |
經費撥款(補助) | 344.71 | 標準公用經費支出 | 33.52 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 130.52 |
上級補助 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
一般債券 | 0 | 公共服務項目 | 113 |
二、政府性基金撥款 | 0 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
本級基金 | 0 | 專項業(yè)務費 | 14 |
上級基金 | 0 | 不可預見費 | 3.52 |
專項債券 | 0 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
三、社?;?/td> | 55.36 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
四、國有資本經營預算撥款 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
六、事業(yè)收入 | 0 | ||
七、事業(yè)單位經營收入 | 0 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
九、往來收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
本年收入合計: | 400.07 | 本年支出合計: | 400.07 |
八、上年結余(轉) | 0 | 結轉下年 | 0 |
上年財政撥款結余(轉) | 0 | ||
其他結余(轉) | 0 | ||
收入總計: | 400.07 | 支出總計 | 400.07 |
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 344.71 | 一、基本支出 | 269.55 |
本級一般公共預算撥款 | 344.71 | 人員支出 | 236.03 |
經費撥款(補助) | 344.71 | 標準公用經費支出 | 33.52 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 130.52 |
上級補助 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 0 | 公共服務項目 | 113 |
本級基金 | 0 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
上級基金 | 0 | 專項業(yè)務費 | 14 |
三、社?;?/td> | 55.36 | 不可預見費 | 3.52 |
四、事業(yè)收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
五、事業(yè)單位經營收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
六、附屬單位上繳收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
七、往來收入 | 0 | ||
八、其他收入 | 0 | ||
本年收入合計: | 400.07 | 本年支出合計: | 400.07 |
八、上年結余(轉) | 0 | 結轉下年 | 0 |
上年財政撥款結余(轉) | 0 | ||
其他結余(轉) | 0 | ||
收入總計: | 400.07 | 支出總計 | 400.07 |
部門收入總表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余(轉) | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 上年財政撥款結余(轉) | 其他結余(轉) | 小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅 | 上級補助 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合計 | 400.07 | 0 | 0 | 0 | 344.71 | 344.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
305001 | 市委老干部局 | 400.07 | 0 | 0 | 0 | 344.71 | 344.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部門支出總表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 標準公用經費 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | 專項業(yè)務費 | 不可預見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 400.07 | 283.55 | 236.03 | 33.52 | 130.52 | 0 | 113 | 0 | 14 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | |
305001 | 市委老干部局 | 367.8 | 251.28 | 203.76 | 33.52 | 130.52 | 0 | 113 | 0 | 14 | 3.52 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服務 | 367.8 | 251.28 | 203.76 | 33.52 | 130.52 | 0 | 113 | 0 | 14 | 3.52 | 0 | 0 | 0 |
20132 | 組織事務 | 240.8 | 237.28 | 203.76 | 33.52 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 |
2013201 | 行政運行(組織) | 240.8 | 237.28 | 203.76 | 33.52 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 |
20132 | 組織事務 | 127 | 14 | 0 | 0 | 127 | 0 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013202 | 一般行政管理事務(組織) | 127 | 14 | 0 | 0 | 127 | 0 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305001 | 市委老干部局 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305001 | 市委老干部局 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租補貼 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 344.71 | 一、基本支出 | 214.19 |
本級一般公共預算撥款 | 344.71 | 人員支出 | 180.67 |
經費撥款(補助) | 344.71 | 標準公用經費支出 | 33.52 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 130.52 |
二、政府性基金撥款 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
本級基金 | 0 | 公共服務項目 | 113 |
上級基金 | 0 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
專項業(yè)務費 | 14 | ||
不可預見費 | 3.52 | ||
三、事業(yè)單位經營支出 | 0 | ||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | ||
五、上繳上級支出 | 0 | ||
本年收入合計: | 344.71 | 本年支出合計: | 344.71 |
收入總計: | 344.71 | 支出總計 | 344.71 |
一般公共預算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 標準公用經費 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | 專項業(yè)務費 | 不可預見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 344.71 | 214.19 | 180.67 | 33.52 | 130.52 | 0 | 113 | 0 | 14 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | |
305001 | 市委老干部局 | 344.71 | 214.19 | 180.67 | 33.52 | 130.52 | 0 | 113 | 0 | 14 | 3.52 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服務 | 314 | 183.48 | 149.96 | 33.52 | 130.52 | 0 | 113 | 0 | 14 | 3.52 | 0 | 0 | 0 |
20132 | 組織事務 | 314 | 183.48 | 149.96 | 33.52 | 130.52 | 0 | 113 | 0 | 14 | 3.52 | 0 | 0 | 0 |
2013201 | 行政運行(組織) | 187 | 183.48 | 149.96 | 33.52 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 |
2013202 | 一般行政管理事務(組織) | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租補貼 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 |
** | ** | 1 |
合計 | 214.19 | |
305001 | 市委老干部局 | 214.19 |
301 | 工資福利支出 | 136.24 |
30101 | 基本工資 | 30.69 |
30102 | 津貼補貼 | 29.06 |
30103 | 獎金 | 41.16 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 11 |
30107 | 績效工資 | 0 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 14.24 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 5.7 |
30199 | 其他工資福利支出 | 4.39 |
302 | 商品和服務支出 | 33.52 |
30201 | 辦公費 | 1 |
30202 | 印刷費 | 0.8 |
30203 | 咨詢費 | 0 |
30204 | 手續(xù)費 | 0 |
30205 | 水費 | 0.9 |
30206 | 電費 | 1.5 |
30207 | 郵電費 | 0.5 |
30208 | 取暖費 | 0 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 0 |
30211 | 差旅費 | 1.08 |
30212 | 因公出國(境)費用 | 0 |
30213 | 維修(護)費 | 0.5 |
30214 | 租賃費 | 0 |
30215 | 會議費 | 0.5 |
30216 | 培訓費 | 0 |
30217 | 公務接待費 | 2.9 |
30218 | 專用材料費 | 0 |
30224 | 被裝購置費 | 0 |
30225 | 專用燃料費 | 0 |
30226 | 勞務費 | 0 |
30227 | 委托業(yè)務費 | 0 |
30228 | 工會經費 | 1.42 |
30229 | 福利費 | 2 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 4 |
30239 | 其他交通費用 | 8.24 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0 |
30298 | 302商品和服務支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 8.18 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 44.43 |
30301 | 離休費 | 8.26 |
30302 | 退休費 | 0 |
30305 | 生活補助 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費 | 2.49 |
30309 | 獎勵金 | 0.01 |
30311 | 住房公積金 | 8.54 |
30312 | 提租補貼 | 2.23 |
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 2.86 |
30398 | 303對個人和家庭補助支出 | 0 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 20.04 |
399 | 其他支出 | 0 |
39902 | 預留 | 0 |
39999 | 其他支出 | 0 |
一般公共預算“三公”經費支出表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預算數 |
合計 | 6.9 |
1.因公出國(境)費 | 0 |
2.公務接待費 | 2.9 |
3.公務用車費 | 4 |
其中:公務用車運行維護費 | 4 |
公務用車購置 | 0 |
政府性基金預算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 標準公用經費 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | 專項業(yè)務費 | 不可預見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |