咸寧市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年主要工作任務(wù)
第三部分 2024年部門預(yù)算表
(一)部門收支總表
(二)部門收入總表
(三)部門支出總表
(四)財政撥款收支總表
(五)一般公共預(yù)算支出表
(六)一般公共預(yù)算基本支出表
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
(八)政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 2024年部門預(yù)算編制情況及說明
(一)預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明
(七)2023年部門預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨和國家,以及省、市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)范性文件草案。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置,擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;編制區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障。
2.負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí),根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計(jì)劃,組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,收集上報法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3.負(fù)責(zé)落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估,負(fù)責(zé)國家和省食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評價。
4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化,完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5.負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施,會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。
6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,以及省藥品增補(bǔ)目錄,制定我市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。
8.組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施,推動實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé),建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),推動建立流動人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
11.?dāng)M訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和??漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
12.?dāng)M訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
13.指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案,組織計(jì)劃生育工作考評,監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育“一票否決”制。
14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查,參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。開展衛(wèi)生計(jì)生對外合作交流。
15.制定并組織實(shí)施全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
16.負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)市直部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作,承擔(dān)全市重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17.承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市血吸蟲病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市人口和計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市統(tǒng)籌解決人口問題領(lǐng)導(dǎo)小組、市綜合治理出生人口性別比偏高問題領(lǐng)導(dǎo)小組、市“健康咸寧”全民行動領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
18.承擔(dān)全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。
19.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
咸寧市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預(yù)算由11個預(yù)算單位組成,其中:行政機(jī)關(guān)1個,參公管理單位1個,事業(yè)單位10個(其中醫(yī)院3個)。具體預(yù)算單位分別是:1、咸寧市衛(wèi)生健康委員會(本級),2、咸寧市中心醫(yī)院/同濟(jì)咸寧醫(yī)院 ,3、咸寧市中醫(yī)醫(yī)院,4、咸寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會綜合監(jiān)督執(zhí)法局,5、咸寧市疾病預(yù)防控制中心, 6、咸寧市婦幼保健院,7、咸寧市結(jié)核病防治院, 8、咸寧市中心血站, 9、咸寧市衛(wèi)生服務(wù)中心, 10、咸寧市急救中心, 11、咸寧市計(jì)劃生育藥具管理站。
第二部分 2024年主要工作任務(wù)
2023年,全市衛(wèi)健工作圍繞發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)、配齊大學(xué)生村醫(yī)、統(tǒng)籌疾控體系大改革、推進(jìn)影響群眾健康的“323”問題大攻堅(jiān)、開展行業(yè)不正之風(fēng)大整治以及優(yōu)化人口生育政策。
第三部分 2024年部門預(yù)算表
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)財政撥款收支總表
(五)一般公共預(yù)算支出表
(六)一般公共預(yù)算基本支出表
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
(八)政府性基金預(yù)算支出表
第四部分2024年部門預(yù)算編制情況及說明
(一)預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
2024年咸寧市衛(wèi)生健康部門收入預(yù)算總額為154274.88萬元(其中:委機(jī)關(guān)5292.41萬元,市中心醫(yī)院101447.89萬元、市中醫(yī)醫(yī)院26221.63萬元、市衛(wèi)生監(jiān)督局376.61萬元、市疾控中心5585.4萬元、市結(jié)防院2197.07萬元、市婦幼保健院9360萬元、市中心血站2644.12萬元、市衛(wèi)生服務(wù)中心749.39萬元、市緊急救援中心244.36萬元、市計(jì)生藥具站156萬元),比上年減少23605萬元,減少13.3%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入17289.17萬元;政府性基金撥款21萬元;事業(yè)收入136764.71萬元;其他收入100萬元。下降主要原因:一是財政壓減一般預(yù)算支出;二是上年結(jié)余減少;三是政府性基金減少。
2024年咸寧市衛(wèi)生健康部門支出預(yù)算總額為154274.88萬元(其中:委機(jī)關(guān)5292.41萬元,市中心醫(yī)院101447.89萬元、市中醫(yī)醫(yī)院26221.63萬元、市衛(wèi)生監(jiān)督局376.61萬元、市疾控中心5585.4萬元、市結(jié)防院2197.07萬元、市婦幼保健院9360萬元、市中心血站2644.12萬元、市衛(wèi)生服務(wù)中心749.39萬元、市緊急救援中心244.36萬元、市計(jì)生藥具站156萬元),比上年減少23605萬元,減少13.3%,其中:基本保障支出8362.27萬元,項(xiàng)目支出145912.61萬元。下降主要原因:一是不可預(yù)見費(fèi);二是疫情防控衛(wèi)生體系能力建設(shè)項(xiàng)目資金壓減。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
咸寧市衛(wèi)生健康部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算428.87萬元(其中:委機(jī)關(guān)241.13萬元,市中心醫(yī)院0萬元、市中醫(yī)醫(yī)院0萬元、市衛(wèi)生監(jiān)督局29.77萬元、市疾控中心107.23萬元、市結(jié)防所0萬元、市婦幼保健院0萬元、市中心血站0萬元、市衛(wèi)生服務(wù)中心35.35萬元、市緊急救援中心15.4萬元、市計(jì)生藥具站0萬元),其中:辦公費(fèi)39.7萬元、印刷費(fèi)14.1萬元、咨詢費(fèi)4萬元、水電費(fèi)13.2萬元、郵電費(fèi)18.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)12萬元、差旅費(fèi)11.5萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.2萬元、會議費(fèi)2.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.9萬元、勞務(wù)費(fèi)5.1萬元、工會會費(fèi)39.69萬元、福利費(fèi)49.61萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元、其他交通費(fèi)用45.86萬元、其他商品和服務(wù)支出149.79萬元。比上年減少37.77萬元,減少8.1%。減少原因:堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,厲行節(jié)約,壓減部分費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
2024年衛(wèi)生健康部門一般公共預(yù)算因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.4萬元,主要為:公務(wù)接待費(fèi)5.9萬元;公車購置0元;公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元;因公出國(境)費(fèi)0萬元。比上年減少36.2萬元,減少68.8%。減少原因:壓減部分費(fèi)用,無購置車輛費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
衛(wèi)生健康部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,其中我委因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與去年持平。
衛(wèi)生健康部門公車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元,比上年減少33.6萬元,減少76.2%。其中我委公車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,比上年減少2萬元,下降25%,下降原因:應(yīng)財政要求,縮減公用支出,且目前疫情防控常態(tài)化,公車運(yùn)行相比去年相對減少。
公務(wù)接待費(fèi)5.9萬元,比上年減少2.6萬元,下降30.5%。其中我委公務(wù)接待費(fèi)2萬元,比上年減少1萬元,減少原因:單位提高效率,精簡開支。
(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
咸寧市衛(wèi)生健康部門嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,切實(shí)做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2024年,我單位政府采購預(yù)算19746.87萬元(委機(jī)關(guān)24.7萬元,所屬單位19722.17萬元),比上年減少35529.58萬元,減少64.3%。減少原因: 減少非必要支出,壓減部分費(fèi)用。
(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2023年12月31日,本單位保有車輛共有57輛。其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車1輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車21輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車23輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車12輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)117套。較2022年初增加0臺領(lǐng)導(dǎo)干部用車,資產(chǎn)變化原因如下:2023年醫(yī)療衛(wèi)生增加了設(shè)備。
(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明
咸寧市衛(wèi)生健康部門202年政府性基金預(yù)算支出為21萬元。項(xiàng)目支出21萬元,用于社會福利的彩票公益金支出21萬元。
(七)2023年部門預(yù)算績效情況說明
部門預(yù)算績效開展情況:2023年咸寧市衛(wèi)生健康部門項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求,開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作,并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性,形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo):公立醫(yī)院取消藥品加成項(xiàng)目,績效目標(biāo):2024年按時到位完成公立醫(yī)院取消藥品加成。
第五部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
(三)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。
(四)一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指XX部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)一般行政管理(項(xiàng)):指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評審等項(xiàng)目支出。
(六)一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指XX部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。