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        • 索 引 號(hào):011336909/2021-37598
        • 文  號(hào):
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:政務(wù)公開;財(cái)政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2021年11月15日
        • 名  稱:關(guān)于2021年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告

        關(guān)于2021年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告

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        關(guān)于2021年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告

        ––––20211028日在咸寧市第五屆人民代表大會(huì)

        常務(wù)委員會(huì)第三十四次會(huì)議上

        市財(cái)政局局長魯恩旺

        主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

        根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》和《咸寧市人大常委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)市級(jí)預(yù)算審查監(jiān)督的決定》,受市人民政府委托,現(xiàn)向會(huì)議報(bào)告2021年度市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案),請予審議。

        一、預(yù)算調(diào)整的主要事由

        今年以來,在市委正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大監(jiān)督支持下,財(cái)政收入恢復(fù)性增長,財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。但由于政策性、客觀性、不確定性等因素,收支變動(dòng)幅度較大,按《預(yù)算法》規(guī)定,需對市級(jí)政府預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

        (一)規(guī)范債券管理因素。發(fā)行新增政府債券40,839萬元,需納入預(yù)算管理(一般債券31,239萬元、專項(xiàng)債券9,600萬元),擬用于95個(gè)政府投資項(xiàng)目。此外,到期專項(xiàng)債券、再融資債券不能繼續(xù)融資,且借新還舊總規(guī)模不得高于75%,需地方財(cái)力償還13,548萬元(一般債券4,800萬元、專項(xiàng)債券8,748萬元)。

        (二)部分收入變動(dòng)因素。部門??畈患邦A(yù)期,其中醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域預(yù)計(jì)3.16億元無法到位。房地產(chǎn)市場低迷,土地出讓收入減收4,877萬元。城市配套費(fèi)、污水處理費(fèi)等超收3,920萬元,需依規(guī)調(diào)入平衡公共預(yù)算。

        (三)支出級(jí)次調(diào)整因素。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)全省統(tǒng)籌,補(bǔ)助資金1.3億元,改由省級(jí)列支;擴(kuò)權(quán)賦能強(qiáng)縣改革,原市級(jí)列支???/span>8,400萬元,省級(jí)直達(dá)縣市;環(huán)保體制上劃改革進(jìn)度滯后,已納入市級(jí)預(yù)算的縣級(jí)環(huán)保支出4,950萬元,調(diào)整為縣級(jí)列支。

        (四)提高資金績效因素。根據(jù)支出進(jìn)度、資金績效等管理要求,調(diào)減進(jìn)度滯后、未達(dá)預(yù)期的部門項(xiàng)目164個(gè)、 10,016萬元;統(tǒng)籌調(diào)劑部門項(xiàng)目(含特別國債項(xiàng)目)73個(gè)、10,380萬元;調(diào)整進(jìn)度緩慢的一般債券項(xiàng)目32個(gè)、5,075萬元,用于其他重大項(xiàng)目。

        (五)其他不可預(yù)見因素。預(yù)算執(zhí)行中部分政策性、不可預(yù)見性的重大支出需依規(guī)調(diào)整。其中,五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)比照去年實(shí)際發(fā)放水平可調(diào)減2,700萬元,武咸城際鐵路營運(yùn)補(bǔ)虧4,431萬元,負(fù)擔(dān)湖北消費(fèi)券地方配套資金1,580萬元(其中,市本級(jí)配套226萬元),以及據(jù)實(shí)兜底免費(fèi)接種新冠疫苗資金等。

        二、預(yù)算調(diào)整的主要內(nèi)容

        (一)一般公共預(yù)算(見表一、表二)

        1、收入預(yù)算由 662,499 萬元,調(diào)整為634,842 萬元,調(diào)減27,657萬元,下降4%。

        (1)一般公共預(yù)算收入250,000萬元不作調(diào)整。主要基于疫后經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù),預(yù)計(jì)收入可完成預(yù)算。

        (2)轉(zhuǎn)移性收入 393,785萬元,調(diào)整到339,689萬元,調(diào)減54,096萬元,下降14%。其中:

        共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減38,653萬元。主要是市中心醫(yī)院傳染病區(qū)項(xiàng)目、市中醫(yī)醫(yī)院新區(qū)住院大樓項(xiàng)目等醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域3.16億元專款爭取不及預(yù)期;企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌,1.3億元補(bǔ)助資金直接由省級(jí)財(cái)政列支。

        專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減10,861萬元。主要是交通等部門8,400萬元??畎凑諗U(kuò)權(quán)賦能強(qiáng)縣要求,省級(jí)直達(dá)縣市。

        下級(jí)上解收入調(diào)減3,596萬元,主要是調(diào)減縣級(jí)環(huán)保部門上劃收入4,950萬元(前三季度在縣級(jí)支出)、調(diào)增縣級(jí)上解湖北消費(fèi)券地方配套資金1,354萬元。

        上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)增3,405萬元,主要是按省財(cái)政批復(fù)決算數(shù)調(diào)整。

        調(diào)入資金調(diào)增5,601萬元,主要是城市配套費(fèi)、污水處理費(fèi)、國有資本經(jīng)營預(yù)算等部分收入調(diào)入公共預(yù)算。

        調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)減9,992萬元,主要是通過大力壓縮支出、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、暫緩安排、統(tǒng)籌資金等,消化部分收支缺口。

        (3)政府一般債券收入18,714萬元,調(diào)整到45,153萬元,調(diào)增26,439萬元,增長141.3%。主要是新增債券31,239萬元納入預(yù)算管理,并調(diào)減再融資債券4,800萬元(地方財(cái)力自主償還)。

        2、支出預(yù)算由662,499萬元,調(diào)整為634,842 萬元,調(diào)減27,657萬元,下降4%。

        (1)一般公共預(yù)算支出525,671萬元,調(diào)整為495,914萬元,調(diào)減29,757萬元,下降5.7%

        主要調(diào)整的支出科目

        一般公共服務(wù)支出由84,058萬元調(diào)整到80,660萬元,調(diào)減4%,主要是落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。

        公共安全支出由36,051萬元調(diào)整到35,424萬元,調(diào)減1.7%,主要是依規(guī)核減公安系統(tǒng)信息化建設(shè)1,820萬元。

        教育支出由55,372萬元調(diào)整到59,011萬元,調(diào)增6.6%,主要是一般政府債券安排6,800萬元支持銀桂學(xué)校、市第一中學(xué)、城區(qū)義務(wù)教育改薄等項(xiàng)目建設(shè)。

        文化旅游體育與傳媒支出由9,883萬元調(diào)整到8,202萬元,調(diào)減17%,主要是受疫情影響減少聚集性體育活動(dòng)項(xiàng)目1,171萬元、旅游感恩回饋項(xiàng)目270萬元。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出由51,393萬元調(diào)整到36,092萬元,調(diào)減29.8%,主要是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌,補(bǔ)助資金1.3億元列省級(jí)支出。

        衛(wèi)生健康支出由52,482萬元調(diào)整到21,352萬元,調(diào)減59.3%,主要是市中心醫(yī)院傳染病區(qū)項(xiàng)目、市中醫(yī)醫(yī)院新區(qū)住院大樓項(xiàng)目等醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域3.16億元專款預(yù)計(jì)無法到位。

        節(jié)能環(huán)保支出由31,145萬元調(diào)整到26,344萬元,調(diào)減15.4%,主要是據(jù)實(shí)核減生態(tài)補(bǔ)償資金、人工降雨支出等。

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出由36,028萬元調(diào)整到48,872萬元,調(diào)增35.7%,主要是新增債券安排市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.4億元。

        農(nóng)林水支出由28,757萬元調(diào)整到28,245萬元,調(diào)減1.8%,主要是部分專款下達(dá)滯后,部分項(xiàng)目延期實(shí)施。

        交通運(yùn)輸支出由37,652萬元調(diào)整到42,851萬元,調(diào)增13.8%,主要是安排武咸城際鐵路補(bǔ)虧4,431萬元(2021年應(yīng)支付2014-2018年?duì)I運(yùn)補(bǔ)虧1.84億元的50%,計(jì)9,206萬元。其中,從城發(fā)集團(tuán)雙控戶中撥付4,775萬元)、追加路面維修4,765萬元,以及泉都大道維修??钕逻_(dá)減少等影響。

        資源勘探工業(yè)信息等支出由22,045萬元調(diào)整到24,461萬元,調(diào)增11%,主要是新增省級(jí)下達(dá)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)2,497萬元。

        災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出由4,958萬元調(diào)整到9,308萬元,調(diào)增87.7%,主要是支持溫泉消防站及綜合救援培訓(xùn)基地項(xiàng)目2,363萬元、市應(yīng)急儲(chǔ)備倉庫及信息化建設(shè)1,400萬元。

        預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算6,000萬元,已使用5,598萬元據(jù)實(shí)調(diào)整到相關(guān)科目,預(yù)留402萬元用于四季度難以預(yù)見的支出。

        債務(wù)付息支出由9,461萬元調(diào)整到9,862萬元,調(diào)增4.2%,主要是一般債券發(fā)行規(guī)模增加、債券利率提高。

        (2)轉(zhuǎn)移性支出118,114萬元調(diào)整到120,214萬元,調(diào)增2,100萬元,調(diào)增1.8%。主要是預(yù)計(jì)人防事業(yè)費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加。

        (3)債務(wù)還本支出 18,714萬元不作調(diào)整。其中,再融資債券償還13,914萬元,地方一般公共預(yù)算償還4,800萬元。

        3、收支調(diào)整后,一般公共預(yù)算保持平衡。

        (二)政府性基金預(yù)算(見表三)

        1、收入總計(jì)從年初預(yù)算298,002萬元,調(diào)整為292,938萬元,調(diào)減5,063萬元。其中:

        國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減4,877萬元,主要是房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷,土地出讓收入不及預(yù)期。

        城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)調(diào)增2,500萬元,污水處理費(fèi)調(diào)增1,500萬元,主要是清收疫情防控期間緩繳、以前年度欠繳資金。

        轉(zhuǎn)移性收入調(diào)減138萬元。其中,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入按省財(cái)政廳批復(fù)數(shù)增加162萬元,彩票公益金補(bǔ)助減少300萬元。

        債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增852萬元,主要是9月底前發(fā)行的新增專項(xiàng)債券依規(guī)納入預(yù)算管理調(diào)增9,600萬元,再融資債券調(diào)減8,748萬元。

        其他收入調(diào)減4,900萬元。主要是項(xiàng)目單位據(jù)實(shí)繳存到期本金8,748萬元、利息2,681萬元。

        2、支出總計(jì)從年初預(yù)算298,002萬元,調(diào)整為292,939萬元,調(diào)減5,063萬元。其中:

        國有土地使用權(quán)出讓金支出調(diào)減4,877萬元,主要是以收定支相應(yīng)調(diào)減支出。

        新增專項(xiàng)債券安排支出調(diào)增9,600萬元,主要是安排政府投資項(xiàng)目(見附表8)。

        專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出調(diào)減898萬元,主要是按發(fā)行規(guī)模據(jù)實(shí)兌付。

        福彩公益金支出調(diào)增140萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出增加。

        調(diào)出資金調(diào)增319萬元,主要是土地出讓收入計(jì)提調(diào)出調(diào)減3,601萬元,城市配套費(fèi)污水處理費(fèi)調(diào)出調(diào)增3,920萬元。

        結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)減9,364萬元,主要是支出進(jìn)度加快,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出相應(yīng)減少。

        3、收支調(diào)整后,政府性基金預(yù)算保持平衡。

        (三)社?;痤A(yù)算(見表四)

        1、本年收入從年初預(yù)算164,479萬元,調(diào)整為164,908萬元,調(diào)增429萬元。其中,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入調(diào)增263萬元,主要是工傷保險(xiǎn)費(fèi)率提高,保費(fèi)收入增加。財(cái)政補(bǔ)貼收入調(diào)增166萬元,主要是按照新冠疫苗及接種費(fèi)用的30%增加對醫(yī)?;鹧a(bǔ)助。

        2、本年支出從年初預(yù)算126,728萬元,調(diào)整為131,262萬元,調(diào)增4,534萬元。主要是落實(shí)疫情防控政策,新冠疫苗接種費(fèi)用、失業(yè)補(bǔ)助金支出增加。

        3、調(diào)整后,本年收支結(jié)余33,647萬元,年末滾存結(jié)余267,248萬元(其中,企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余156,402萬元,占比58.5%)。

        (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算(見表五)

        1、收入總計(jì)從年初預(yù)算8,561萬元,調(diào)整為10,433萬元,調(diào)增1,872萬元。其中,利潤收入調(diào)增505萬元,主要是企業(yè)利潤增加;其他國有資本經(jīng)營收入調(diào)增1,350萬元,為咸寧電視臺(tái)轉(zhuǎn)讓楚天視訊網(wǎng)絡(luò)公司股權(quán)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增17萬元,主要是按省廳批復(fù)決算數(shù)調(diào)整。

        2、支出總計(jì)從年初預(yù)算8,561萬元,調(diào)整為10,433萬元,調(diào)增1,872萬元。其中,調(diào)出資金調(diào)增1,788萬元,主要是依規(guī)調(diào)入平衡一般公共預(yù)算。

        3、調(diào)整后,收支相抵,預(yù)算平衡。

        三、確保預(yù)算平衡的主要措施

        (一)確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。一是緊盯預(yù)期目標(biāo),依法組織收入,大力培植財(cái)源,推動(dòng)財(cái)力支撐更加有力。二是圍繞市委市政府三重事項(xiàng),做好項(xiàng)目儲(chǔ)備,積極向上爭資爭項(xiàng)爭政策,切實(shí)緩解收支困難。三是全面統(tǒng)籌政府資源,構(gòu)建大財(cái)政大預(yù)算大資產(chǎn)格局,多渠道籌集保障重大戰(zhàn)略任務(wù)的資金。

        (二)全面兌現(xiàn)各項(xiàng)政策。落實(shí)中部崛起、長江經(jīng)濟(jì)帶等財(cái)稅支持政策,保持一定支出強(qiáng)度,確保教育、科技、環(huán)保等法定支出全部到位,養(yǎng)老醫(yī)療、社會(huì)保障、法定政策待遇全部落實(shí),減稅降費(fèi)、惠企利民等紓困政策全部兌現(xiàn)。持續(xù)投放咸寧消費(fèi)券,支持營商環(huán)境優(yōu)化,用好債券資金,做好資金直達(dá),服務(wù)疫后經(jīng)濟(jì)重振。

        (三)不斷提升管理績效。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓減一般性支出,不折不扣過緊日子。二是創(chuàng)新支持方式,運(yùn)用貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)等方式,發(fā)揮資金杠桿作用。三是強(qiáng)化預(yù)算約束,嚴(yán)控預(yù)算追加,加快支出進(jìn)度,避免年底突擊花錢。四是做實(shí)五度掛鉤機(jī)制,將績效嵌入預(yù)算管理一體化,實(shí)行項(xiàng)目全生命周期績效管理。五是進(jìn)一步加大清理部門結(jié)余資金,統(tǒng)籌資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目。

        (四)切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是兜牢三保底線,密切監(jiān)測縣市財(cái)政收支運(yùn)行狀況,提高庫款保障能力。二是守住債務(wù)底線,貫徹人大對政府債務(wù)審查監(jiān)督意見,開展常態(tài)化監(jiān)測,實(shí)時(shí)評(píng)估預(yù)警,做實(shí)還款資金來源,依法合規(guī)劃解隱性債務(wù)。三是筑牢監(jiān)督防線,主動(dòng)接受各級(jí)各項(xiàng)監(jiān)督,形成人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、巡視巡察等監(jiān)督合力,堅(jiān)決落實(shí)人大各項(xiàng)決議,切實(shí)整改審計(jì)查出的問題,依規(guī)做好預(yù)決算信息公開。

        責(zé)任編輯:徐志祥
        附件:
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